Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391840007 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Opakované plnenie za dodávky elektriny | 4,62 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 08.01.2018 | 25.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840008 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Opakované plnenie za dodávky elektriny | 3,58 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 08.01.2018 | 25.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840009 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 281,46 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 08.01.2018 | 15.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840009 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 281,46 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 08.01.2018 | 15.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840010 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telefónne hovory | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 10.01.2018 | 30.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840011 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telefónne hovory | 136,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 10.01.2018 | 30.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840012 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 10.01.2018 | 30.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840012 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 10.01.2018 | 30.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840013 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
00000472 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 10.01.2018 | 30.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840014 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 617,16 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 10.01.2018 | 30.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840015 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 10.01.2018 | 30.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Prijaté peniaze na nastavenie DEKVS LČ 62 77950 200 - pošta Stropkov - zaplatené preddávkovo | 2500 vrátane DPH |
v súlade s evidenčným listom externého výplatného stroja | 10.01.2018 | 08.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840017 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac december 2017 | 875,70 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 10.01.2018 | 15.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840019 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSV SR a objektov ÚPSVaR za obdobie december 2017 | 2531,29 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR | 12.01.2018 | 25.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840020 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava |
35810734 | Servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky | 1045,70 vrátane DPH |
Rámcova servisná dohoda č. 368/OI/2016 | 55/2017 | 12.01.2018 | 25.01.2018 | 13.2.2018 |
1391840021 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 289,73 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP-ZSE/2017E | 15.01.2018 | 25.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840022 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
00036597 | Dodávka elektriny | 1193,58 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP-ZSE/2017E | 15.01.2018 | 25.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840023 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 4549,65 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 16.01.2018 | 30.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840024 | AB Facility, s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava |
44390823 | Upratovanie priestorov ÚPSVaR Stropkov | 2834,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 532/139/2016 k RD č. VOB/45/2016 | 16.01.2018 | 30.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840025 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady | 217,00 vrátane DPH |
zmluva č. 187-ON/2015 o výpožičke nehnuteľného majetku | 19.01.2018 | 30.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840026 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory | 192,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť č.21/OIaMIS/2014 | 22.01.2018 | 31.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840027 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telefónne hovory | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 22.01.2018 | 25.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840028 | Staško Jozef Za dubami 470/10, 09101 Stropkov |
33106398 | Nákup - Primalex Polar 15kg, plesnitop | 38,97 vrátane DPH |
1/2018 | 23.01.2018 | 31.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840029 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
30794536 | Dodávka vody | 280,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody | 24.01.2018 | 30.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840030 | Smalik Martin - KAMAS J. Kráľa 1006/5, 09101 Stropkov |
44817398 | Nákup - rohož 40x60 cm, páska protišmyková, fólia samolepiaca š. 67,5 x 15 cm | 160,30 vrátane DPH |
3/2018 | 24.01.2018 | 31.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840031 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 51,60 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 24.01.2018 | 30.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840032 | EVROFIN Int.spol, s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | Servis stroja Neopost | 562,74 vrátane DPH |
v súlade s evidenčným listom externého výplatného stroja | 26.01.2018 | 31.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840033 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 3,58 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 01.02.2018 | 07.02.2018 | 23.2.2018 | |
1391840034 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 4,62 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 01.02.2018 | 07.02.2018 | 23.2.2018 | |
1391840035 | APOTHEKE, s.r.o Hlavná 1735/59, 09101 Stropkov |
36507491 | Náplň do lekárničky | 97,96 vrátane DPH |
4/2018 | 02.02.2018 | 07.02.2018 | 23.2.2018 | |
1391840036 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Komplexná starostlivosť | 83,58 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 02.02.2018 | 20.02.2018 | 23.2.2018 | |
1391840037 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1416,62 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 05.02.2018 | 08.02.2018 | 23.2.2018 | |
1391840038 | EVROFIN Int.spol, s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok 2018 | 144,00 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb na frankovací stroj | 05.02.2018 | 08.02.2018 | 23.2.2018 | |
1391840039 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačná infraštruktúra | 153,07 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 06.02.2018 | 16.02.2018 | 23.2.2018 | |
1391840040 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 983,98 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 08.02.2018 | 16.02.2018 | 23.2.2018 | |
1391840041 | ATALIAN SK, s.r.o Bajkalská 19B, 82101 Bratislava |
44390823 | Upratovacie služby | 2834,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 532/139/2016 k RD č. VOB/45/2016 | 08.02.2018 | 22.02.2018 | 8.3.2018 | |
1391840042 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci január 2018 | 1,20 vrátane DPH |
v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 8.3.2018 | |
1391840043 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 09.02.2018 | 27.02.2018 | 26.3.2018 | |
1391840044 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 617,16 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 09.02.2018 | 27.02.2018 | 26.3.2018 | |
1391840045 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 09.02.2018 | 27.02.2018 | 26.3.2018 |