Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391840068 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 153,07 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 08.03.2018 | 12.03.2018 | 27.3.2018 | |
1391840067 | NOVOPLYN, s.r.o. Karpatská 804/9, 089 01 Svidník |
364488470 | Nákup - WC kombi, WC flexi koleno PVC, skrutka k WC | 91,20 vrátane DPH |
11/2018 | 07.03.2018 | 16.03.2018 | 13.4.2018 | |
1391840066 | ADOMEZA, s.r.o. Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov |
36479497 | Zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 03.03.2018 | 12.03.2018 | 13.4.2018 | |
1391840065 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1416,62 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 05.03.2018 | 08.03.2018 | 27.3.2018 | |
1391840064 | COMPACT STUDIO Hlavná 58, 09101 Stropkov |
10813675 | Predlžovacie káble, neónová žiarivka 60 cm, rádio retro MP3 | 256,38 vrátane DPH |
13/2018 | 01.03.2018 | 12.03.2018 | 27.3.2018 | |
1391840063 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 3,58 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 01.03.2018 | 08.03.2018 | 27.3.2018 | |
1391840062 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 4,62 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 01.03.2018 | 08.03.2018 | 27.3.2018 | |
1391840061 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlá | 92,95 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 01.03.2018 | 08.03.2018 | 27.3.2018 | |
1391840060 | VIVE VALEWQUE, s.r.o. Hlavná 31,09101 Stropkov |
45295484 | Zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 01.03.2018 | 12.03.2018 | 27.3.2018 | |
1391840059 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava |
36743852 | Webhosting a služby s ním súvisiace - predĺženie registrácie domény | 14,28 vrátane DPH |
7/2018 | 28.02.2018 | 08.03.2018 | 27.3.2018 | |
1391840058 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 315,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody | 26.02.2018 | 08.03.2018 | 27.3.2018 | |
1391840057 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 535,26 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 23.02.2018 | 27.02.2018 | 26.3.2018 | |
1391840056 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory | 312,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Hl.Virt.Priv.Sieť č.372/OI/2017 | 22.02.2018 | 13.03.2018 | 27.3.2018 | |
1391840055 | ABC Stropkov, s.r.o. Chotčanska 53/148, 09101 Stropkov |
36665894 | Čalunenie dverí | 91,20 vrátane DPH |
10/2018 | 20.02.2018 | 22.02.2018 | 8.3.2018 | |
1391840053 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR a objektov ÚPSVaR za obdobie január 2018 | 2531,29 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. VOB/41/2016-M-OVOI | 14.02.2018 | 27.02.2018 | 26.3.2018 | |
1391840052 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac január 2018 | 820,84 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 12.02.2018 | 20.02.2018 | 8.3.2018 | |
1391840051 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telefónne hovory | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 12.02.2018 | 27.02.2018 | 26.3.2018 | |
1391840050 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Oprava služobného motorového vozidla | 454,22 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 12.02.2018 | 20.02.2018 | 8.3.2018 | |
1391840049 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 1293,22 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 12.02.2018 | 20.02.2018 | 8.3.2018 | |
1391840048 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 316,64 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 12.02.2018 | 20.02.2018 | 8.3.2018 | |
1391840047 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telefónne hovory | 155,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 09.02.2018 | 27.02.2018 | 26.3.2018 | |
1391840046 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 09.02.2018 | 27.02.2018 | 26.3.2018 | |
1391840045 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 09.02.2018 | 27.02.2018 | 26.3.2018 | |
1391840044 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 617,16 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 09.02.2018 | 27.02.2018 | 26.3.2018 | |
1391840043 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 09.02.2018 | 27.02.2018 | 26.3.2018 | |
1391840042 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci január 2018 | 1,20 vrátane DPH |
v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 8.3.2018 | |
1391840041 | ATALIAN SK, s.r.o Bajkalská 19B, 82101 Bratislava |
44390823 | Upratovacie služby | 2834,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 532/139/2016 k RD č. VOB/45/2016 | 08.02.2018 | 22.02.2018 | 8.3.2018 | |
1391840040 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 983,98 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 08.02.2018 | 16.02.2018 | 23.2.2018 | |
1391840039 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačná infraštruktúra | 153,07 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 06.02.2018 | 16.02.2018 | 23.2.2018 | |
1391840038 | EVROFIN Int.spol, s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok 2018 | 144,00 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb na frankovací stroj | 05.02.2018 | 08.02.2018 | 23.2.2018 | |
1391840037 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1416,62 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 05.02.2018 | 08.02.2018 | 23.2.2018 | |
1391840036 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Komplexná starostlivosť | 83,58 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 02.02.2018 | 20.02.2018 | 23.2.2018 | |
1391840035 | APOTHEKE, s.r.o Hlavná 1735/59, 09101 Stropkov |
36507491 | Náplň do lekárničky | 97,96 vrátane DPH |
4/2018 | 02.02.2018 | 07.02.2018 | 23.2.2018 | |
1391840034 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 4,62 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 01.02.2018 | 07.02.2018 | 23.2.2018 | |
1391840033 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 3,58 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 01.02.2018 | 07.02.2018 | 23.2.2018 | |
1391840032 | EVROFIN Int.spol, s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | Servis stroja Neopost | 562,74 vrátane DPH |
v súlade s evidenčným listom externého výplatného stroja | 26.01.2018 | 31.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840031 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 51,60 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 24.01.2018 | 30.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840030 | Smalik Martin - KAMAS J. Kráľa 1006/5, 09101 Stropkov |
44817398 | Nákup - rohož 40x60 cm, páska protišmyková, fólia samolepiaca š. 67,5 x 15 cm | 160,30 vrátane DPH |
3/2018 | 24.01.2018 | 31.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840029 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
30794536 | Dodávka vody | 280,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody | 24.01.2018 | 30.01.2018 | 13.2.2018 | |
1391840028 | Staško Jozef Za dubami 470/10, 09101 Stropkov |
33106398 | Nákup - Primalex Polar 15kg, plesnitop | 38,97 vrátane DPH |
1/2018 | 23.01.2018 | 31.01.2018 | 13.2.2018 |