Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/429913 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 24.10.-23.11.2018 | 20928,00 bez DPH |
18/47/54O/1 | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 5.3.2019 | |
2018/429801 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 24.10.-23.11.2018 | 19075,00 bez DPH |
18/47/54O/1 | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 5.3.2019 | |
2018/388859 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 25.09.- 23.10.2018 | 22236,00 bez DPH |
18/47/54O/1 | 05.11.2018 | 26.11.2018 | 5.3.2019 | |
2018/388877 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 25.09.- 23.10.2018 | 22399,50 bez DPH |
18/47/54O/1 | 05.11.2018 | 26.11.2018 | 5.3.2019 | |
2018/355474 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 24.08.-24.09.2018 | 20819,00 bez DPH |
18/47/54O/1 | 05.10.2018 | 15.10.2018 | 5.3.2019 | |
2018/338186 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 26.07.- 23.08.2018 | 21582,00 bez DPH |
18/47/54O/1 | 07.09.2018 | 02.10.2018 | 5.3.2019 | |
2018/274713 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 26.06.- 25.07.2018 | 23108,00 bez DPH |
18/47/54O/1 | 06.08.2018 | 05.09.2018 | 5.3.2019 | |
2018/251702 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 28.05.- 25.06.2018 | 20764,50 bez DPH |
18/47/54O/1 | 06.07.2018 | 27.07.2018 | 5.3.2019 | |
550/2018 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania za 12/2018 | 405,98 vrátane DPH |
5611862400 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
549/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánkse |
45960470 | oprava a údržba auta TV-280BN | 240,10 vrátane DPH |
117/2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
548/2018 | A: Mentová NOVOGAS Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
33159483 | oprava radiátora DP Kr.Chlmec | 30 vrátane DPH |
1451840081 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
547/2018 | A. Mentová NOVOGAS Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
33159483 | oprava v objekte DP Kr.Chlmec | 65 vrátane DPH |
1451840112 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
546/2018 | DANI SLOVAKIA sro Trebišov Trebišov |
36759171 | dodanie a montáž bojlera ÚPSVaR Trebišov, J. Záborského 8 | 599,52 vrátane DPH |
1451840115 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
545/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 445/2010 | 71,87 vrátane DPH |
233/1995 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
544/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 320/2013 | 115,40 vrátane DPH |
233/1995 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
543/2018 | JST ZDRAVIE sro Trebišov Trebišov |
36664570 | auto lekárnička 10 ks | 72 vrátane DPH |
1454840119 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
542/2018 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
31672345 | Kanvica Sencor SWK 30 ks , mikrovlná rúra Daewoo KOR 7G87 5 ks | 722 vrátane DPH |
1451840118 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
541/2018 | ATALIAN SK sro Bratislava Bratislava |
44390823 | upratovacie služby za 12/2018 | 4589,27 vrátane DPH |
217/145/2018 | 18.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
540/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za 12/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 19.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
539/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | oprava komínových vložiek | 267 vrátane DPH |
1451840116 | 18.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
538/2018 | JUD. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 379/2010 | 52,75 vrátane DPH |
233/1995 | 17.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
537/2018 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | dodanie tovaru podľa obj. | 2783,98 vrátane DPH |
108/2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 4.1.2019 | |
536/2018 | BCF sro Banská Bystrica B. Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 11/2018 | 827,32 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E36 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 4.1.2019 | |
535/2018 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | dodanie tovaru podľa obj. | 1277,69 vrátane DPH |
110/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 4.1.2019 | |
534/2018 | Igor Štec Michalovce Michalovce |
32672292 | kontrola PHP | 33,55 vrátane DPH |
1451840109 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 4.1.2019 | |
533/2018 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom V0 | 53,96 vrátane DPH |
9001178745 | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
532/2018 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby za znakom V0 | 0 bez DPH |
900117560 | 14.12.2018 | 4.1.2019 | ||
531/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná spáva objektov za 11/2018 | 3173,40 vrátane DPH |
1833557 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 4.1.2019 | |
530/2018 | NABINT sro Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou |
45279900 | dodanie a montáž skla | 38,94 vrátane DPH |
100/2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 4.1.2019 | |
529/2018 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | poštové služby za 11/2018 | 2350,89 vrátane DPH |
37/2004/RPC MI | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
528/2018 | SWAN as Bratislava Brastislava |
47258314 | volanie za 11/2018 | 944,02 vrátane DPH |
1002924 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
527/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | správa a údržba LAN siete za 11/2018 | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
526/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | služba IP telefonovanie za 11/2018 | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
525/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 11/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
524/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | MPLS VPN za 11/2018 | 5638,69 vrátane DPH |
46 VPN | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
523/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 11/2018 | 379,60 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E36 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
522/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 11/2018 | 287,06 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E36 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
521/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie 11/2018 | 487,80 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E36 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
520/2018 | Tibor Szerdahelyi TIWEL Streda nad Bodrogom Streda nad Bodrogom |
33148074 | vypracovanie dokumentácie podľa obj. | 720 vrátane DPH |
1451640114 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
519/2018 | Green Wave Recycling sro Nitra Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia dokumentov | 1,20 vrátane DPH |
1451840096 | 11.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 |