Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
432/2018 | ATALIAN Sk sro Bratislava Bratislava |
44390823 | upratovacie služby za 09/2018 | 3773,68 vrátane DPH |
217/145/2018 | 12.10.2018 | 19.0102018 | 13.11.2018 | |
433/2018 | Š-Autoservis sro Vranov nad Toplou Vranov and Toplou |
36458386 | motorový olej | 23,60 vrátane DPH |
15.10.2018 | 19.10.2018 | 13.11.2018 | ||
434/2018 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH V0 | 74,62 vrátane DPH |
900116276 | 16.10.2018 | 19.10.2018 | 13.11.2018 | |
435/2018 | MUDr. Dančák Vladimír Veľaty Veľaty |
35521651 | zdravotné výkony 22x | 153,34 vrátane DPH |
447/2008 | 08.10.2018 | 18.10.2018 | 13.11.2018 | |
436/2018 | HORMED sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36775764 | zdravotné výkony za II Q. 2018 | 97,58 vrátane DPH |
447/2008 | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 13.11.2018 | |
437/2018 | FAL sro Michaľany Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony za 5,6,7/2018 | 56,76 vrátane DPH |
447/2008 | 02.10.2018 | 18.10.2018 | 13.11.2018 | |
438/2018 | Železničné zdravotníctvo Košice sro KOšice Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 01.10.2018 | 18.10.2018 | 13.11.2018 | |
439/2018 | Železničné zdravotníctvo Košice sro KOšice Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 01.10.2018 | 18.10.2018 | 13.11.2018 | |
44/2018 | EVROFIN Int. sro Bratislava Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok na rok 2018 | 144 vrátane DPH |
84122 | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 16.3.2018 | |
440/2018 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 442/2013 | 51,72 vrátane DPH |
233/1995 | 16.10.2018 | 18.10.2018 | 13.11.2018 | |
441/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR Trebišov - 09/2018 | 3173,40 vrátane DPH |
18.10.2018 | 24.10.2018 | 13.11.2018 | ||
442/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | vykonanie STK + EK TV-444AZ | 108 vrátane DPH |
88/2018 | 18.10.2018 | 24.10.2018 | 13.11.2018 | |
443/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | vykonanie STK + EK TV-780AM | 112,56 vrátane DPH |
88/2018 | 18.10.2018 | 24.10.2018 | 13.11.2018 | |
444/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory - 10/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 22.10.2018 | 24.10.2018 | 13.11.2018 | |
445/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | oprava EZS - výmena čidla Paradox | 115,36 bez DPH |
1451840085 | 22.10.2018 | 24.10.2018 | 13.11.2018 | |
446/2018 | COM-KLIMA sro Komárno Komárno |
35936495 | oprava zariadenia DAIKIN v serverovni ÚPSVaR Trebišov | 50,94 vrátane DPH |
1451840093 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
447/2018 | SLOVNAFT as. Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania | 525,14 vrátane DPH |
5611862400 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
448/2018 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné vyúčtovanie za 25.09.2018 - 16.10.2018 | 139,52 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
449/2018 | STAVOSERVIS sro Plechotice Plechotice |
31682987 | vypracovanie staveného rozpočtu | 24 vrátane DPH |
1451840092 | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
45/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 02/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 06.02.2018 | 14.02.2018 | 16.3.2018 | |
450/2018 | Mestský podnik služieb sro Čierna and Tisou Čierna nad Tisou |
36787108 | výmena stropného svetla DP ÚP Čierna nad Tisou | 50 vrátane DPH |
1451840084 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
451/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | oprava EZS výmena čidla Paradox | 115,36 vrátane DPH |
1451640061 | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
452/2018 | Ministersvo kultúry SR Bratislava Bratislava |
00165182 | vyúčtovanie ubytovania 03.- 05.10.2018 - 4 osoby | 80 vrátane DPH |
23.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | ||
453/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie dodávky energií za 15.10.2017 - 14.10.2018 | 197,21 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E_36 | 02.11.2018 | 07.11.2018 | 17.12.2018 | |
454/2018 | Ing. Juraj Danko Trebišov Trebišov |
41504925 | vypracovanie rozpočtu na opravu WC pre imobilné osoby - budova ÚPSVaR Trebišov, M.R.Štefánika 73/23, 075 01 | 50 vrátane DPH |
1451840048 | 02.11.2018 | 07.11.2018 | 17.12.2018 | |
455/2018 | JUDr. Stacho Chladný Zvolen Zvolen |
42009766 | trovy exekúcie č. 4853/08 | 45,35 vrátane DPH |
233/1995 | 02.11.2018 | 07.11.2018 | 17.12.2018 | |
456/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 18015 | 19,80 vrátane DPH |
233/1995 | 02.11.2018 | 07.11.2018 | 17.12.2018 | |
457/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 18014 | 19,80 vrátane DPH |
233/1995 | 02.11.2018 | 07.11.2018 | 17.12.2018 | |
458/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 18013 | 19,80 vrátane DPH |
233/1995 | 02.11.2018 | 07.11.2018 | 17.12.2018 | |
459/2018 | BAU-INVEST Trebišov sro Trebišov Trebišov |
36591335 | oprava vnútorných omietok a náterov soklov ÚPSVaR Trebišov, J. Záborského 8 075 01 Trebišov | 900 vrátane DPH |
1451840094 | 07.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
46/2018 | SLOVAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania za 01/2018 | 1311,62 vrátane DPH |
425611862400 | 08.02.2018 | 14.02.2018 | 16.3.2018 | |
460/2018 | Ladislav Jakub CSACSA Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd - DP ÚPSVaR Kr.Chlmec | 201,60 vrátane DPH |
1451840009 | 07.11.2018 | 09.11.2018 | 17.12.2018 | |
461/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií za 11/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/ovs/2015 | 07.11.2018 | 09.11.2018 | 17.12.2018 | |
462/2018 | SLOVAK TELEKOM as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok BIZNIS PARNER | 255,23 vrátane DPH |
120721693842 | 07.11.2018 | 09.11.2018 | 17.12.2018 | |
463/2018 | ARUD sro Trebišov Trebišov |
36605638 | zdravotné výkony 01.07 - 30.09.2018 | 62,73 vrátane DPH |
447/2008 | 29.10.2018 | 09.11.2018 | 17.12.2018 | |
464/2018 | Železničné zdravotníctvo KOšice sro Košice Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 31.10.2018 | 09.11.2018 | 17.12.2018 | |
465/2018 | K-PRINT sro Trebišov Trebišov |
36202908 | obrus papierový 16 ks | 46,40 vrátane DPH |
83/2018 | 08.11.2018 | 14.11.2018 | 17.12.2018 | |
466/2018 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH V0 | 3,60 bez DPH |
9001164522 | 08.11.2018 | 14.11.2018 | 17.12.2018 | |
467/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné za 11/2018 | 626,77 vrátane DPH |
01-04/2017 | 08.11.2018 | 14.11.2018 | 17.12.2018 | |
468/2018 | ALLIANZ Slovenská poisťovňa as, Bratislava Bratislava |
00151700 | nájomné za 11/2018 | 2270,47 vrátane DPH |
8039010617 | 08.11.2018 | 14.11.2018 | 17.12.2018 |