Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469/2018 | ATALIAN SK sro Bratislava Bratislava |
44390823 | upratovacie práce pre ÚPSVaR Trebišov za 10/2018 | 3076,39 vrátane DPH |
217/145/2018 | 08.11.2018 | 14.11.2018 | 17.12.2018 | |
47/2018 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 01/2018 | 256,43 vrátane DPH |
1207216938 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
470/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | servisné služby - starostlivosť o vozidlá 10/2018 | 131,34 vrátane DPH |
216/OV/2016 | 08.11.2018 | 14.11.2018 | 17.12.2018 | |
471/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka a oprava Fiat PANDA TV-993CB | 341,10 vrátane DPH |
95/2018 | 08.11.2018 | 14.11.2018 | 17.12.2018 | |
472/2018 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel | 931,11 vrátane DPH |
5611862400 | 07.11.2018 | 14.11.2018 | 17.12.2018 | |
473/2018 | Slovenská pošta as B.Bystrica B. Bystrica |
36631124 | poštové služby za 10/2018 | 3195,74 vrátane DPH |
37/2004RPC MI | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
475/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.bystrica |
36597007 | dodávka energie za 10/2018 | -39,29 bez DPH |
1121VP_ZSE/2017 36 | 15.11.2018 | 17.12.2018 | ||
476/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny DP Streda nad B. | 23,80 vrátane DPH |
2191104478 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
477/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.bystrica |
36597007 | dodávka energií za 10/2018 | 442,16 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017 E 36 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
478/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávka energií za 10/2018 | 245,21 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
479/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávka energií za 10/2018 | 318,38 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
48/2018 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom V0 | 4,35 bez DPH |
9001091942 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
480/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | VPN za 10/2018 | 5638,69 vrátane DPH |
46VPN | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
481/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back 10/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
482/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | IP telefonia za 10/2018 | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
483/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | správa a údržba sietí LAN - 10/2018 | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
484/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | telefonovanie za 10/2018 | 947,63 vrátane DPH |
1002924 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
485/2018 | FINAL_CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík BL-982RU | 81,60 vrátane DPH |
97/2018 | 21.11.2018 | 25.11.2018 | 17.12.2018 | |
486/2018 | FINAL_CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík TV-780AM | 81,60 vrátane DPH |
100/2018 | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 17.12.2018 | |
487/2018 | FINAL_CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | geometria, prezutie a uskladnenie pneumatík TV-067AT | 129,60 vrátane DPH |
99/2018 | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 17.12.2018 | |
488/2018 | FINAL_CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava disku , geometria, prezutie a uskladnenie pneumatík BL-087KU | 162,60 vrátane DPH |
98/2018 | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 17.12.2018 | |
489/2018 | STRABAG PaFS Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov - 10/2018 | 3173,40 vrátane DPH |
183212 | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 17.12.2018 | |
49/2018 | Ladislav Jakub CSACSA Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd za DP Kr.Chlmec | 67,20 vrátane DPH |
14518400009 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
490/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 11/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 17.12.2018 | |
491/2018 | VAVROMED sro Trebišov Trebišov |
46206213 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 09.11.2018 | 26.11.2018 | 17.12.2018 | |
492/2018 | MEDIPED sro V. Kamenec V. Kamenec |
36589578 | zdravotné výkony za 07-08-09/2018 | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 08.11.2018 | 26.11.2018 | 17.12.2018 | |
493/2018 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH V0 | 66,68 bez DPH |
9001170209 | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 17.12.2018 | |
494/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 2278/1998 | 998,08 vrátane DPH |
233/1995 | 23.11.2018 | 28.11.2018 | 17.12.2018 | |
495/2018 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania za 10/2018 | 494,95 vrátane DPH |
56116862400 | 21.11.2018 | 28.11.2018 | 17.12.2018 | |
496/2018 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné - vyúčtovanie | 209,04 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 04.12.2018 | 08.12.2018 | 4.1.2019 | |
497/2018 | Ladisla Jakub Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP Kr. Chlmec | 201,60 vrátane DPH |
1451740009 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 4.1.2019 | |
498/2018 | LOCUSMED sro Trebišov Trebišov |
44248911 | zdravotné výkony za 01.04.- 30.06.2018 | 48,79 vrátane DPH |
447/2008 | 19.11.2018 | 07.12.2018 | 4.1.2019 | |
499/2018 | LOCUS MED sro Trebišov Trebišov |
44248911 | zdravotné výkony za 01.07.-30.09.2018 | 41,82 vrátane DPH |
447/2008 | 19.11.2018 | 08.12.2018 | 4.1.2019 | |
5/2018 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok za službu biznis partner | 257,75 vrátane DPH |
421207216938 | 06.01.2018 | 17.01.2018 | 7.2.2018 | |
50/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | servisné služby za 01/2018 | 119,40 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
500/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partiánske |
45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík BL-223KU | 81,60 vrátane DPH |
104/2018 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 4.1.2019 | |
501/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík TV-280BN | 81,60 vrátane DPH |
103/2018 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 4.1.2019 | |
502/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík BL-092KU | 81,60 vrátane DPH |
101/2018 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 4.1.2019 | |
503/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík BL-830KV | 81,60 vrátane DPH |
102/2018 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 4.1.2019 | |
504/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava a údržba auta TV-067AT | 181,68 vrátane DPH |
107/2018 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 4.1.2019 |