Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411/2018 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné za 12.06.- 24.09.2018 | 762,52 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 04.10.2018 | 10.10.2018 | 12.11.2018 | |
410/2018 | Csacsa Ladislav Jakub Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP Kr. Chlmec | 201,60 vrátane DPH |
1451840009 | 04.10.2018 | 10.10.2018 | 12.11.2018 | |
409/2018 | Slovesnká pošta as. B. Bystrica B.Bystrica |
36831124 | dodané služby so zabkom DPH V0 | 6000 bez DPH |
90011559000 | 04.10.2018 | 08.10.2018 | 12.11.2018 | |
2018/355474 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 24.08.-24.09.2018 | 20819,00 bez DPH |
18/47/54O/1 | 05.10.2018 | 15.10.2018 | 5.3.2019 | |
435/2018 | MUDr. Dančák Vladimír Veľaty Veľaty |
35521651 | zdravotné výkony 22x | 153,34 vrátane DPH |
447/2008 | 08.10.2018 | 18.10.2018 | 13.11.2018 | |
419/2018 | Slovak Telekom as Bratsilava Bratislava |
35752469 | poplatok biznis partner 09/2018 | 254,94 vrátane DPH |
120721693842 | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 13.11.2018 | |
418/2018 | Slovnaft as Bratislava Bratislava |
31322632 | vyúčtovanie tankovania za 09/2018 | 1040,53 vrátane DPH |
611862400 | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 13.11.2018 | |
417/2018 | FINAL-CD Bratislava Bratislava |
45960470 | kompletná starostlivosť o vozidlá za 09/2018 | 131,34 bez DPH |
216/OVS/2016 | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 13.11.2018 | |
416/2018 | Slovenská pošta a B.Bystrica B.bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH V0 | 4,35 bez DPH |
9001156322 | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 13.11.2018 | |
436/2018 | HORMED sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36775764 | zdravotné výkony za II Q. 2018 | 97,58 vrátane DPH |
447/2008 | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 13.11.2018 | |
425/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | služby za volania 09/2018 | 919,68 vrátane DPH |
1002924 | 11.10.2018 | 19.10.2018 | 13.11.2018 | |
424/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | správa LAN siete za 09/2018 | 1353,02 vrátane DPH |
46 LAN | 11.10.2018 | 19.10.2018 | 13.11.2018 | |
423/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | služba IP telefonia za 09/2018 | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 11.10.2018 | 19.10.2018 | 13.11.2018 | |
422/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 09/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46. DSL | 11.10.2018 | 19.10.2018 | 13.11.2018 | |
421/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47256314 | VPN za 09/2018 | 5638,69 vrátane DPH |
VPN 46 | 11.10.2018 | 19.10.2018 | 13.11.2018 | |
420/2018 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | poštové služby za 09/2018 | 3545,99 vrátane DPH |
37/2004/RPC MI | 11.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
432/2018 | ATALIAN Sk sro Bratislava Bratislava |
44390823 | upratovacie služby za 09/2018 | 3773,68 vrátane DPH |
217/145/2018 | 12.10.2018 | 19.0102018 | 13.11.2018 | |
431/2018 | BCF s.r.o. B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za elektrinu 09/2018 | 262,18 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 12.10.2018 | 19.10.2018 | 13.11.2018 | |
430/2018 | BCF s.r.o. B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za elektrinu 09/2018 | 203,34 vrátane DPH |
111VP_ZSE/2017E36 | 12.10.2018 | 19.10.2018 | 13.11.2018 | |
429/2018 | BCF s.r.o. B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za elektrinu 09/2018 | 420,16 vrátane DPH |
1121VP/ZSE/2017E_36 | 12.10.2018 | 19.10.2018 | 13.11.2018 | |
428/2018 | BCF s.r.o. B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za elektrinu 09/2018 | -159,80 bez DPH |
12.10.2018 | 13.11.2018 | |||
427/2018 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512922 | trovy exekúcie č. 18012 | 19,80 vrátane DPH |
233/1995 | 12.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
426/2018 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 18011 | 19,80 vrátane DPH |
233/1995 | 12.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
433/2018 | Š-Autoservis sro Vranov nad Toplou Vranov and Toplou |
36458386 | motorový olej | 23,60 vrátane DPH |
15.10.2018 | 19.10.2018 | 13.11.2018 | ||
440/2018 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 442/2013 | 51,72 vrátane DPH |
233/1995 | 16.10.2018 | 18.10.2018 | 13.11.2018 | |
434/2018 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH V0 | 74,62 vrátane DPH |
900116276 | 16.10.2018 | 19.10.2018 | 13.11.2018 | |
443/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | vykonanie STK + EK TV-780AM | 112,56 vrátane DPH |
88/2018 | 18.10.2018 | 24.10.2018 | 13.11.2018 | |
442/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | vykonanie STK + EK TV-444AZ | 108 vrátane DPH |
88/2018 | 18.10.2018 | 24.10.2018 | 13.11.2018 | |
441/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR Trebišov - 09/2018 | 3173,40 vrátane DPH |
18.10.2018 | 24.10.2018 | 13.11.2018 | ||
450/2018 | Mestský podnik služieb sro Čierna and Tisou Čierna nad Tisou |
36787108 | výmena stropného svetla DP ÚP Čierna nad Tisou | 50 vrátane DPH |
1451840084 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
447/2018 | SLOVNAFT as. Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania | 525,14 vrátane DPH |
5611862400 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
446/2018 | COM-KLIMA sro Komárno Komárno |
35936495 | oprava zariadenia DAIKIN v serverovni ÚPSVaR Trebišov | 50,94 vrátane DPH |
1451840093 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
445/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | oprava EZS - výmena čidla Paradox | 115,36 bez DPH |
1451840085 | 22.10.2018 | 24.10.2018 | 13.11.2018 | |
444/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory - 10/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 22.10.2018 | 24.10.2018 | 13.11.2018 | |
452/2018 | Ministersvo kultúry SR Bratislava Bratislava |
00165182 | vyúčtovanie ubytovania 03.- 05.10.2018 - 4 osoby | 80 vrátane DPH |
23.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | ||
451/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | oprava EZS výmena čidla Paradox | 115,36 vrátane DPH |
1451640061 | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
449/2018 | STAVOSERVIS sro Plechotice Plechotice |
31682987 | vypracovanie staveného rozpočtu | 24 vrátane DPH |
1451840092 | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
448/2018 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné vyúčtovanie za 25.09.2018 - 16.10.2018 | 139,52 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
463/2018 | ARUD sro Trebišov Trebišov |
36605638 | zdravotné výkony 01.07 - 30.09.2018 | 62,73 vrátane DPH |
447/2008 | 29.10.2018 | 09.11.2018 | 17.12.2018 | |
464/2018 | Železničné zdravotníctvo KOšice sro Košice Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 31.10.2018 | 09.11.2018 | 17.12.2018 |