Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379/2018 | Ladislav JAKUB Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP CH | 201,60 vrátane DPH |
1451840009 | 11.09.2018 | 14.09.2018 | 9.10.2018 | |
377/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Bratislava |
45960470 | oprava osobného moto. vozidla Škoda Fábia TV-067-AT | 572,75 vrátane DPH |
70/2018 | 11.09.2018 | 14.09.2018 | 9.10.2018 | |
376/2018 | Grenn Wave Recycling sro Nitra Nitra |
45539197 | vypraznenie a skartovanie obsahu bezpečnostných nádob na UP Trebišov | 1,20 vrátane DPH |
1451840064 | 11.09.2018 | 14.09.2018 | 9.10.2018 | |
366/2018 | BCF sro B. Bystrica B. Bystrica |
36597007 | opakované plnenie dovávok energií za 09/2018 SnB | 6,28 vrátane DPH |
05.09.2018 | 19.09.2018 | 9.10.2018 | ||
365/2018 | BCF sro B. Bystrica B. Bystrica |
36597007 | opakované plnenie dodávok energií za 09/2018 | 807,70 vrátane DPH |
05.09.2018 | 19.09.2018 | 9.10.2018 | ||
364/2018 | JaT Zdravie sro Trebišov Trebišov |
36664570 | náplň do lekárničiek 4 ks | 99,60 vrátane DPH |
1451840072 | 05.09.2018 | 14.09.2018 | 9.10.2018 | |
355/2018 | Slovesnká pošta as B. Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom V0 | 61,20 bez DPH |
21.08.2018 | 3.9.2018 | |||
349/2018 | DATALAN as Bratislava Bratislava |
35810734 | pozáručný servis | 218,98 vrátane DPH |
66/2018 | 21.08.2018 | 24.08.2018 | 3.9.2018 | |
338/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 07/2018 | 3173,40 vrátane DPH |
15.08.2018 | 20.08.2018 | 3.9.2018 | ||
336/2018 | FINAL -CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava a servis Škoda Octávia TV-445BF | 784,46 vrátane DPH |
65/2018 | 10.08.2018 | 14.08.2018 | 3.9.2018 | |
335/2018 | Slovesnká pošta as B. bystrica B.bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom V0 | 4,35 bez DPH |
10.08.2018 | 14.08.2018 | 3.9.2018 | ||
328/2018 | Ladislav JAKUB CSACSA Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP Kr.Chlmec | 201,50 vrátane DPH |
1454184009 | 03.08.2018 | 08.08.2018 | 3.9.2018 | |
327/2018 | BCF sro Banská Bystrica B. Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky energií 08/2018 | 6,28 vrátane DPH |
03.08.2018 | 08.08.2018 | 3.9.2018 | ||
326/2018 | BCF sro Banská Bystrica B. Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky energií 08/2018 | 807,70 vrátane DPH |
03.08.2018 | 08.08.2018 | 3.9.2018 | ||
323/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | oprava EZS objekt TV + KCH | 140,80 vrátane DPH |
1451840065 | 02.08.2018 | 08.08.2018 | 3.9.2018 | |
313/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | preplatok vodné a stočné za 01.01.2018- 140.3.2018 | 1,72 vrátane DPH |
19.07.2018 | 7.8.2018 | |||
311/2018 | Ladislav Jakub CSACSA Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP KCH | 201,60 vrátane DPH |
1451840009 | 16.07.2018 | 20.07.2018 | 7.8.2018 | |
310/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná spáva objektov 06/2018 | 3173,40 vrátane DPH |
12.07.2018 | 20.07.2018 | 7.8.2018 | ||
305/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny za 07/2018 DP SnB | 6,28 vrátane DPH |
12,07,2018 | 17.07.2018 | 7.8.2018 | ||
304/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny za 07/2018 MRS TV | 807,70 vrátane DPH |
12.07.2018 | 17.07.2018 | 7.8.2018 | ||
291/2018 | LEXMAN TEN sro Bratislava Bratislava |
50471500 | súdny preklad z TAL do SLV. jazyka | 661 vrátane DPH |
53,57/2018 | 04.07.2018 | 09.07.2018 | 7.8.2018 | |
290/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava a údržba mot. vozidla Peugeot Bl-223KU | 247,07 vrátane DPH |
62/2018 | 04.07.2018 | 11.07.2018 | 7.8.2018 | |
285/2018 | ABRA autom. bráb sro Košice Košice |
44488769 | diaľkový ovládač Flo2re | 48 vrátane DPH |
1451840061 | 02.07.2018 | 04.07.2018 | 7.8.2018 | |
284/2018 | Stanislav Andreji TOPTLAC Trebišov |
45856048 | tabuľa 2 ks | 17,40 vrátane DPH |
63/2018 | 02.07.2018 | 04.07.2018 | 7.8.2018 | |
283/2018 | DATALAN as Bratislava Bratislava |
35810734 | pozáručný servis podľa objednávky č, 38/2018 | 306 vrátane DPH |
38/2018 | 18.06.2018 | 22.06.2018 | 4.7.2018 | |
276/2018 | SECOMP sro Trebišov Trebišov |
31697879 | dodávky tovaru podľa obj.1451840059 | 72,58 vrátane DPH |
1451840059 | 23.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
271/2018 | STRABAG PaFS aro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov za 05/2018 | 3173,40 vrátane DPH |
13.06.2018 | 19.06.2018 | 4.7.2018 | ||
270/2018 | Ig. Igor Škrobánek Teplička nad Váhom Teplička nad Váhom |
14255791 | meranie spotreby vozidla TV-993CB | 270 vrátane DPH |
1451840049 | 13.06.2018 | 19.06.2018 | 4.7.2018 | |
269/2018 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
31672345 | ventilátor Sencor 6 ks | 95,40 vrátane DPH |
1451840056 | 12.06.2018 | 19.06.2018 | 4.7.2018 | |
257/2018 | FINAL-CD Bratislava sro PArtizánske Partizánske |
45960470 | oprava vozidla Škoda Octávia TV-444AZ | 998,41 vrátane DPH |
54/2018 | 11.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
256/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík Škoda Octávia TV-445BF | 81,60 vrátane DPH |
55/2018 | 11.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
244/2018 | Tibor Szerdahelyi Strena nad Bodrogom Streda nad Bodrogom |
33148074 | odstránenie nedostatkov podľa dodacieho listu č. 022050 | 381,61 vrátane DPH |
1451840047 | 06.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
243/2018 | Ladislav JAKUB Csacsa Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP KCH | 201,60 vrátane DPH |
1451840009 | 06.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
240/2018 | BCF sro B. Bystrica Banská Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky energií DP SNB | 6,28 vrátane DPH |
04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | ||
239/2018 | BCF sro B. Bystrica Banská Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky energií 06/2018 MRS TV | 807,70 vrátane DPH |
04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | ||
237/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčtovanie - 01.01. - 14.03.2018 vodné , stočné | -49,75 vrátane DPH |
01.06.2018 | 4.7.2018 | |||
230/2018 | BAU-INVEST Trebišov sro Trebišov Trebišov |
36591335 | oprava atiky na garáži MRS TV | 99 vrátane DPH |
1451840027 | 31.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 | |
229/2018 | BAU-INVEST Trebišov sro Trebšov Trebišov |
36591335 | vykonané práce podľa súpisu prác 1451840022 | 1199,88 vrátane DPH |
1451840022 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 | |
220/2018 | Czaboczka Ján Sl.Nové Mesto Sl. Nové Mesto |
44482477 | čistenie dažďových žľabov na strecha J.Záborského Trebišov | 120 vrátane DPH |
39/2018 | 22.05.2018 | 26.05.2018 | 7.6.2018 | |
217/2018 | FINAL_CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | sezónne prezutie BL-223KU | 81,60 vrátane DPH |
45/2018 | 21.05.2018 | 25.05.2018 | 7.6.2018 |