Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
485/2018 | FINAL_CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík BL-982RU | 81,60 vrátane DPH |
97/2018 | 21.11.2018 | 25.11.2018 | 17.12.2018 | |
484/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | telefonovanie za 10/2018 | 947,63 vrátane DPH |
1002924 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
483/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | správa a údržba sietí LAN - 10/2018 | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
482/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | IP telefonia za 10/2018 | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
481/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back 10/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
480/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | VPN za 10/2018 | 5638,69 vrátane DPH |
46VPN | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
48/2018 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom V0 | 4,35 bez DPH |
9001091942 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
479/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávka energií za 10/2018 | 318,38 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
478/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávka energií za 10/2018 | 245,21 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
477/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.bystrica |
36597007 | dodávka energií za 10/2018 | 442,16 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017 E 36 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
476/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny DP Streda nad B. | 23,80 vrátane DPH |
2191104478 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
475/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.bystrica |
36597007 | dodávka energie za 10/2018 | -39,29 bez DPH |
1121VP_ZSE/2017 36 | 15.11.2018 | 17.12.2018 | ||
473/2018 | Slovenská pošta as B.Bystrica B. Bystrica |
36631124 | poštové služby za 10/2018 | 3195,74 vrátane DPH |
37/2004RPC MI | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
472/2018 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel | 931,11 vrátane DPH |
5611862400 | 07.11.2018 | 14.11.2018 | 17.12.2018 | |
471/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka a oprava Fiat PANDA TV-993CB | 341,10 vrátane DPH |
95/2018 | 08.11.2018 | 14.11.2018 | 17.12.2018 | |
470/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | servisné služby - starostlivosť o vozidlá 10/2018 | 131,34 vrátane DPH |
216/OV/2016 | 08.11.2018 | 14.11.2018 | 17.12.2018 | |
47/2018 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 01/2018 | 256,43 vrátane DPH |
1207216938 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
469/2018 | ATALIAN SK sro Bratislava Bratislava |
44390823 | upratovacie práce pre ÚPSVaR Trebišov za 10/2018 | 3076,39 vrátane DPH |
217/145/2018 | 08.11.2018 | 14.11.2018 | 17.12.2018 | |
468/2018 | ALLIANZ Slovenská poisťovňa as, Bratislava Bratislava |
00151700 | nájomné za 11/2018 | 2270,47 vrátane DPH |
8039010617 | 08.11.2018 | 14.11.2018 | 17.12.2018 | |
467/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné za 11/2018 | 626,77 vrátane DPH |
01-04/2017 | 08.11.2018 | 14.11.2018 | 17.12.2018 | |
466/2018 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH V0 | 3,60 bez DPH |
9001164522 | 08.11.2018 | 14.11.2018 | 17.12.2018 | |
465/2018 | K-PRINT sro Trebišov Trebišov |
36202908 | obrus papierový 16 ks | 46,40 vrátane DPH |
83/2018 | 08.11.2018 | 14.11.2018 | 17.12.2018 | |
464/2018 | Železničné zdravotníctvo KOšice sro Košice Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 31.10.2018 | 09.11.2018 | 17.12.2018 | |
463/2018 | ARUD sro Trebišov Trebišov |
36605638 | zdravotné výkony 01.07 - 30.09.2018 | 62,73 vrátane DPH |
447/2008 | 29.10.2018 | 09.11.2018 | 17.12.2018 | |
462/2018 | SLOVAK TELEKOM as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok BIZNIS PARNER | 255,23 vrátane DPH |
120721693842 | 07.11.2018 | 09.11.2018 | 17.12.2018 | |
461/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií za 11/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/ovs/2015 | 07.11.2018 | 09.11.2018 | 17.12.2018 | |
460/2018 | Ladislav Jakub CSACSA Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd - DP ÚPSVaR Kr.Chlmec | 201,60 vrátane DPH |
1451840009 | 07.11.2018 | 09.11.2018 | 17.12.2018 | |
46/2018 | SLOVAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania za 01/2018 | 1311,62 vrátane DPH |
425611862400 | 08.02.2018 | 14.02.2018 | 16.3.2018 | |
459/2018 | BAU-INVEST Trebišov sro Trebišov Trebišov |
36591335 | oprava vnútorných omietok a náterov soklov ÚPSVaR Trebišov, J. Záborského 8 075 01 Trebišov | 900 vrátane DPH |
1451840094 | 07.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
458/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 18013 | 19,80 vrátane DPH |
233/1995 | 02.11.2018 | 07.11.2018 | 17.12.2018 | |
457/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 18014 | 19,80 vrátane DPH |
233/1995 | 02.11.2018 | 07.11.2018 | 17.12.2018 | |
456/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 18015 | 19,80 vrátane DPH |
233/1995 | 02.11.2018 | 07.11.2018 | 17.12.2018 | |
455/2018 | JUDr. Stacho Chladný Zvolen Zvolen |
42009766 | trovy exekúcie č. 4853/08 | 45,35 vrátane DPH |
233/1995 | 02.11.2018 | 07.11.2018 | 17.12.2018 | |
454/2018 | Ing. Juraj Danko Trebišov Trebišov |
41504925 | vypracovanie rozpočtu na opravu WC pre imobilné osoby - budova ÚPSVaR Trebišov, M.R.Štefánika 73/23, 075 01 | 50 vrátane DPH |
1451840048 | 02.11.2018 | 07.11.2018 | 17.12.2018 | |
453/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie dodávky energií za 15.10.2017 - 14.10.2018 | 197,21 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E_36 | 02.11.2018 | 07.11.2018 | 17.12.2018 | |
452/2018 | Ministersvo kultúry SR Bratislava Bratislava |
00165182 | vyúčtovanie ubytovania 03.- 05.10.2018 - 4 osoby | 80 vrátane DPH |
23.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | ||
451/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | oprava EZS výmena čidla Paradox | 115,36 vrátane DPH |
1451640061 | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
450/2018 | Mestský podnik služieb sro Čierna and Tisou Čierna nad Tisou |
36787108 | výmena stropného svetla DP ÚP Čierna nad Tisou | 50 vrátane DPH |
1451840084 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
45/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 02/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 06.02.2018 | 14.02.2018 | 16.3.2018 | |
449/2018 | STAVOSERVIS sro Plechotice Plechotice |
31682987 | vypracovanie staveného rozpočtu | 24 vrátane DPH |
1451840092 | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 |