Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
165/2018   JUDr. Varga Štefan Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 170/2016  54,96 
vrátane DPH
233/1995    02.05.2018  04.05.2018  5.6.2018 
156/2018   JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 490/2013  46 
vrátane DPH
233/1995    19.04.2018  24.04.2018  3.5.2018 
155/2018   JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 46/2012  92,75 
vrátane DPH
233/1995    19.04.2018  24.04.2018  3.5.2018 
153/2018   JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 277/2013  55,78 
vrátane DPH
233/1995    16.04.2018  20.04.2018  3.5.2018 
79/2018   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 47/2012  60,17 
vrátane DPH
233/1995    26.02.2018  07.03.2018  17.4.2018 
78/2018   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 433/2013  58,67 
vrátane DPH
233/1995    24.02.2018  07.03.2018  17.4.2018 
19/2018   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie 38/2013  99,58 
vrátane DPH
235/1995    12.01.2018  23.01.2018  7.2.2018 
15/2018   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 18001  19,80 
vrátane DPH
233/1995    10.01.2018  23.01.2018  7.2.2018 
427/2018   JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512922  trovy exekúcie č. 18012  19,80 
vrátane DPH
233/1995    12.10.2018  17.10.2018  13.11.2018 
435/2018   MUDr. Dančák Vladimír Veľaty
Veľaty
35521651  zdravotné výkony 22x  153,34 
vrátane DPH
447/2008    08.10.2018  18.10.2018  13.11.2018 
136/2018   MUDr. Dančák Vladimír Veľaty
Veľaty
35521651  zdravotnícke výkony za 4q 2017  55,76 
vrátane DPH
448/2008    20.03.2018  06.04.2018  3.5.2018 
223/2018   ORANGE SLOVENSKO as Bratislava
Bratislava
35697270  vyúčtovanie paušalov  51,52 
vrátane DPH
420248786212    28.05.2018  30.05.2018  7.6.2018 
182/2018   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  poplatok za mobilné služby za 04/2018  747,60 
vrátane DPH
420248786212    02.05.2018  23.05.2018  5.6.2018 
138/2018   ORANGE as Bratislava
Brtislava
35697270  mobilné služby k 25.03.2018  841,18 
bez DPH
420247786212    03.04.2018  27.04.2018  3.5.2018 
82/2018   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  mobilné služby k 25.02.2018  898,22 
bez DPH
0248786212    28.02.2018  21.03.2018  17.4.2018 
509/2018   MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
Piešťany
35743565  úhrada za 12/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/ovs/2015    06.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
461/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií za 11/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/ovs/2015    07.11.2018  09.11.2018  17.12.2018 
406/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  zálohová platba za 10/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.10.2018  06.10.2018  12.11.2018 
367/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 09/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    05.09.2018  19.09.2018  9.10.2018 
238/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  faktúra plyn - za 06/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.06.2018  15.06.2018  4.7.2018 
170/2018   MAGNA ENERGIA a.s Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií   1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.05.2018  04.05.2018  5.6.2018 
139/2018   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 04/2018  1229,43 
bez DPH
160/OVS 2015    03.04.2018  06.04.2018  3.5.2018 
45/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 02/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    06.02.2018  14.02.2018  16.3.2018 
27/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  ročné vyúčtovanie plynu   5390 
vrátane DPH
160/OVS/2015    15.01.2018  26.01.2018  7.2.2018 
3/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  poplatok za 01/2018  1030,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.01.2018  15.01.2018  7.2.2018 
287/2018   MAgna Energia as Piešťany
Piešťany
35743585  obdobie za 07/2017  1229,43 
vrátane DPH
160/ovs/2015    04.07.2018  11.07.2018  7.8.2018 
325/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
03574365  dodávky energií za 08/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.08.2018  08.08.2018  3.9.2018 
88/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743665  faktúra za obdobie 03/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/ovs/2015    02.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
419/2018   Slovak Telekom as Bratsilava
Bratislava
35752469  poplatok biznis partner 09/2018  254,94 
vrátane DPH
120721693842    10.10.2018  12.10.2018  13.11.2018 
514/2018   Slovak Telekom as. Bratislava
Bratislava
35763459  Biznis Partner za 11/2018  254,94 
vrátane DPH
120721693842    06.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
462/2018   SLOVAK TELEKOM as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok BIZNIS PARNER  255,23 
vrátane DPH
120721693842    07.11.2018  09.11.2018  17.12.2018 
371/2018   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 08/2018  255,44 
vrátane DPH
1207216938-42    07.09.2018  19.09.2018  9.10.2018 
332/2018   SLovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok BIZNIS PArtner   255,70 
vrátane DPH
120721693842    06.08.2018  10.08.2018  3.9.2018 
298/2018   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner   255,83 
vrátane DPH
120721693842    12.07.2018  17.07.2018  7.8.2018 
248/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner 05/2018  255,59 
vrátane DPH
120721693942    07.06.2018  15.06.2018  4.7.2018 
112/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  Biznis partner za 03/2018  257,05 
vrátane DPH
120721693842    09.04.2018  13.04.2018  3.5.2018 
91/2018   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  služba Biznis Partner k 28.02.2018  255,80 
vrátane DPH
12072193842    02.03.2018  12.03.2018  17.4.2018 
47/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 01/2018  256,43 
vrátane DPH
1207216938    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
5/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok za službu biznis partner   257,75 
vrátane DPH
421207216938    06.01.2018  17.01.2018  7.2.2018 
188/2018   Slovak Telekom as. Bratislava
Bratislava
35763488  Biznis partner   258,04 
vrátane DPH
120721693842    07.05.2018  12.05.2018  5.6.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť