Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | volanie za 02/2018 | 876,84 vrátane DPH |
1002924 | 08.03.2018 | 16.03.2018 | 17.4.2018 | |
151/2018 | DATALAN as Bratislava Bratislava |
35810734 | oprava tlačiarní podľa objednávok | 866,18 vrátane DPH |
18/23/2018 | 16.04.2018 | 20.04.2018 | 3.5.2018 | |
303/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | volania za 06/2018 | 865,58 vrátane DPH |
1002924 | 12.07.2018 | 20.07.2018 | 7.8.2018 | |
148/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | poplatok za telefonovanie za 03/2018 | 860,83 bez DPH |
1002924 | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 3.5.2018 | |
146/2018 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ. mot. vozidiel | 855,89 vrátane DPH |
425311862400 | 09.04.2018 | 11.04.2018 | 3.5.2018 | |
373/2018 | SLOVANFT s.a. Bratislava Bratislava |
31322832 | vyučtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel | 851,05 vrátane DPH |
5611862400 | 07.09.2018 | 19.09.2018 | 9.10.2018 | |
138/2018 | ORANGE as Bratislava Brtislava |
35697270 | mobilné služby k 25.03.2018 | 841,18 bez DPH |
420247786212 | 03.04.2018 | 27.04.2018 | 3.5.2018 | |
343/2018 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č.2272/1998 | 834,42 vrátane DPH |
233/1995 | 16.08.2018 | 20.08.2018 | 3.9.2018 | |
536/2018 | BCF sro Banská Bystrica B. Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 11/2018 | 827,32 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E36 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 4.1.2019 | |
51/2018 | FIANL-CD Braislava sro Partizánske Partizásnke |
45960470 | oprava mot. vozidla Škoda Octávia TV-445BF | 821,10 bez DPH |
10/2018 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
414/2018 | BCF a.s. B.Bystrica B. Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny - 10/2018 | 807,70 vrátane DPH |
04.10.2018 | 10.10.2018 | 12.11.2018 | ||
365/2018 | BCF sro B. Bystrica B. Bystrica |
36597007 | opakované plnenie dodávok energií za 09/2018 | 807,70 vrátane DPH |
05.09.2018 | 19.09.2018 | 9.10.2018 | ||
326/2018 | BCF sro Banská Bystrica B. Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky energií 08/2018 | 807,70 vrátane DPH |
03.08.2018 | 08.08.2018 | 3.9.2018 | ||
304/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny za 07/2018 MRS TV | 807,70 vrátane DPH |
12.07.2018 | 17.07.2018 | 7.8.2018 | ||
239/2018 | BCF sro B. Bystrica Banská Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky energií 06/2018 MRS TV | 807,70 vrátane DPH |
04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | ||
180/2018 | BCF sro B. Bystrica B. Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny 05/2018 | 807,70 vrátane DPH |
02.05.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 | ||
133/2018 | BCF sro B. Bystrica B.Bystrrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky energií 04/2018 | 807,70 vrátane DPH |
03.04.2018 | 06.04.2018 | 3.5.2018 | ||
83/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny MRS TV 03/2018 | 807,70 vrátane DPH |
01.03.2018 | 07.03.2018 | 17.4.2018 | ||
42/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny za 02/2018 | 807,70 vrátane DPH |
01.02.2018 | 14.02.2018 | 16.3.2018 | ||
7/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny 01/2018 | 807,70 vrátane DPH |
2180003721 | 09.01.2018 | 24.01.2018 | 7.2.2018 | |
525/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 11/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
481/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back 10/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
422/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 09/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46. DSL | 11.10.2018 | 19.10.2018 | 13.11.2018 | |
383/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 08/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 13.09.2018 | 26.09.2018 | 9.10.2018 | |
351/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 07/2018 | 796,20 vrátane DPH |
DSL- 46 | 21.08.2018 | 24.08.2018 | 3.9.2018 | |
300/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 06/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46-DLS | 12.07.2018 | 20.07.2018 | 7.8.2018 | |
263/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back 05/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46_DSL | 12.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
206/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 04/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 7.6.2018 | |
121/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 03/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 3.5.2018 | |
96/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 02/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 08.03.2018 | 16.03.2018 | 17.4.2018 | |
53/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 01/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46DSL | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
11/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 12/2017 | 796,90 vrátane DPH |
46DSL | 10.01.2018 | 24.01.2018 | 7.2.2018 | |
336/2018 | FINAL -CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava a servis Škoda Octávia TV-445BF | 784,46 vrátane DPH |
65/2018 | 10.08.2018 | 14.08.2018 | 3.9.2018 | |
280/2018 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania 05/2018 | 778,77 vrátane DPH |
5611862400 | 22.06.2018 | 26.06.2018 | 4.7.2018 | |
411/2018 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné za 12.06.- 24.09.2018 | 762,52 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 04.10.2018 | 10.10.2018 | 12.11.2018 | |
354/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | telefonovanie za 07/2018 | 748,24 vrátane DPH |
1002924 | 21.08.2018 | 24.08.2018 | 3.9.2018 | |
182/2018 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | poplatok za mobilné služby za 04/2018 | 747,60 vrátane DPH |
420248786212 | 02.05.2018 | 23.05.2018 | 5.6.2018 | |
190/2018 | FINAL-CD Bartislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava osobného TV-780AM | 742,40 vrátane DPH |
43/2018 | 10.05.2018 | 18.05.2018 | 5.6.2018 | |
542/2018 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
31672345 | Kanvica Sencor SWK 30 ks , mikrovlná rúra Daewoo KOR 7G87 5 ks | 722 vrátane DPH |
1451840118 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
520/2018 | Tibor Szerdahelyi TIWEL Streda nad Bodrogom Streda nad Bodrogom |
33148074 | vypracovanie dokumentácie podľa obj. | 720 vrátane DPH |
1451640114 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 |