Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271/2018 | STRABAG PaFS aro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov za 05/2018 | 3173,40 vrátane DPH |
13.06.2018 | 19.06.2018 | 4.7.2018 | ||
270/2018 | Ig. Igor Škrobánek Teplička nad Váhom Teplička nad Váhom |
14255791 | meranie spotreby vozidla TV-993CB | 270 vrátane DPH |
1451840049 | 13.06.2018 | 19.06.2018 | 4.7.2018 | |
269/2018 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
31672345 | ventilátor Sencor 6 ks | 95,40 vrátane DPH |
1451840056 | 12.06.2018 | 19.06.2018 | 4.7.2018 | |
268/2018 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál podľa obj. 58/2018 | 3344,76 vrátane DPH |
58/2018 | 16.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
267/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 02/2018 | 50,10 vrátane DPH |
233/1995 | 11.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
266/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | volania za 05/2018 | 887,93 vrátane DPH |
1002924 | 12.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
265/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | správa LAN za 05/2018 | 1353,02 vrátane DPH |
46_LAN | 12.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
264/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | služba IP tel. za 05/2018 | 1376,10 vrátane DPH |
46_IPT | 12.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
263/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back 05/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46_DSL | 12.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
262/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | VPN za 05/2018 | 5638,69 vrátane DPH |
46VPN | 11.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
261/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávky energií za 05/2018 | -123,43 bez DPH |
1121VP_ZSE/2017E 36 | 12.06.2018 | 4.7.2018 | ||
260/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávky energií za 05/2018 | 234,44 vrátane DPH |
1121VP_ZSe/2017E 36 | 12.06.2018 | 22.06.2018 | 4.7.2018 | |
259/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávky energií za 05/2018 | 212,99 vrátane DPH |
1121Vp_ZSE/2017E 36 | 12.06.2018 | 22.06.2018 | 4.7.2018 | |
258/2018 | BCF sro Banská Bystrica B. Bystrica |
36597007 | dodávky energií za 05/2018 | 395,29 vrátane DPH |
1121vp_zse/2017 36 | 11.06.2018 | 22.06.2018 | 4.7.2018 | |
257/2018 | FINAL-CD Bratislava sro PArtizánske Partizánske |
45960470 | oprava vozidla Škoda Octávia TV-444AZ | 998,41 vrátane DPH |
54/2018 | 11.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
256/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík Škoda Octávia TV-445BF | 81,60 vrátane DPH |
55/2018 | 11.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
255/2018 | Slovenská pošta as B. Bystrica Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 05/2018 | 2764,90 vrátane DPH |
37/20104RPC_MI | 11.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
254/2018 | FAL sro Michaľany Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony za 01-04 / 2018 | 111,52 vrátane DPH |
447/2008 | 07.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
253/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 66/2015 | 95,26 vrátane DPH |
233/1995 | 07.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
252/2018 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel | 1418,09 vrátane DPH |
425611862400 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
251/2018 | Mesto Čierna nad tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné za 06/2018 | 626,77 vrátane DPH |
01_04/2017 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
250/2018 | SLovesnká pošta as B. Bystrica B. Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH V0 | 5,85 vrátane DPH |
9001124401 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
249/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 189/2011 | 169,57 vrátane DPH |
233/1995 | 07.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
248/2018 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner 05/2018 | 255,59 vrátane DPH |
120721693942 | 07.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
247/2018 | Želez. zdravot. Košice sro Košice Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 01.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
246/2018 | VAVROMED sro Trebišov Trebišov |
46206213 | zdravotné výkony za 02/2018 | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 31.05.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
245/2018 | LOCUSMED sro Trebišov Trebišov |
44248911 | zdravotné výkony za 01.01.2016 do 31.03.2018 8 * 6,97 | 55,76 vrátane DPH |
447/2008 | 31.05.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
244/2018 | Tibor Szerdahelyi Strena nad Bodrogom Streda nad Bodrogom |
33148074 | odstránenie nedostatkov podľa dodacieho listu č. 022050 | 381,61 vrátane DPH |
1451840047 | 06.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
243/2018 | Ladislav JAKUB Csacsa Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP KCH | 201,60 vrátane DPH |
1451840009 | 06.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
242/2018 | ATALIAN SK sro Bratislava Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 2031,60 | 2031,60 vrátane DPH |
550/15/2016 | 06.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
241/2018 | FINAL _CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | kompletná starostlivosť o vozidlá za 05/2018 | 131,34 vrátane DPH |
215/OVS/2016 | 04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
240/2018 | BCF sro B. Bystrica Banská Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky energií DP SNB | 6,28 vrátane DPH |
04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | ||
239/2018 | BCF sro B. Bystrica Banská Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky energií 06/2018 MRS TV | 807,70 vrátane DPH |
04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | ||
238/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | faktúra plyn - za 06/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
237/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčtovanie - 01.01. - 14.03.2018 vodné , stočné | -49,75 vrátane DPH |
01.06.2018 | 4.7.2018 | |||
236/2018 | ARUD sro Trebišov Trebišov |
36605638 | zdravotné výkony za I.Q 2018 | 6,97 vrátane DPH |
417/2008 | 30.05.2018 | 05.06.2018 | 4.7.2018 | |
232/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 409/2010 | 49,96 vrátane DPH |
233/1995 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 | |
231/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 395/2010 | 51,79 vrátane DPH |
233/1995 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 | |
230/2018 | BAU-INVEST Trebišov sro Trebišov Trebišov |
36591335 | oprava atiky na garáži MRS TV | 99 vrátane DPH |
1451840027 | 31.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 | |
229/2018 | BAU-INVEST Trebišov sro Trebšov Trebišov |
36591335 | vykonané práce podľa súpisu prác 1451840022 | 1199,88 vrátane DPH |
1451840022 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 |