Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/388859 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 25.09.- 23.10.2018 | 22236,00 bez DPH |
18/47/54O/1 | 05.11.2018 | 26.11.2018 | 5.3.2019 | |
2018/388877 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 25.09.- 23.10.2018 | 22399,50 bez DPH |
18/47/54O/1 | 05.11.2018 | 26.11.2018 | 5.3.2019 | |
2018/355474 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 24.08.-24.09.2018 | 20819,00 bez DPH |
18/47/54O/1 | 05.10.2018 | 15.10.2018 | 5.3.2019 | |
2018/338186 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 26.07.- 23.08.2018 | 21582,00 bez DPH |
18/47/54O/1 | 07.09.2018 | 02.10.2018 | 5.3.2019 | |
2018/274713 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 26.06.- 25.07.2018 | 23108,00 bez DPH |
18/47/54O/1 | 06.08.2018 | 05.09.2018 | 5.3.2019 | |
2018/251702 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 28.05.- 25.06.2018 | 20764,50 bez DPH |
18/47/54O/1 | 06.07.2018 | 27.07.2018 | 5.3.2019 | |
173/2018 | NorwisFiebr sro Michalovce Michalovce |
50145347 | signálne LEN Svetlo montáž + doprava | 88,80 vrátane DPH |
16/2018 | 02.05.2018 | 04.05.2018 | 5.6.2018 | |
182/2018 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | poplatok za mobilné služby za 04/2018 | 747,60 vrátane DPH |
420248786212 | 02.05.2018 | 23.05.2018 | 5.6.2018 | |
138/2018 | ORANGE as Bratislava Brtislava |
35697270 | mobilné služby k 25.03.2018 | 841,18 bez DPH |
420247786212 | 03.04.2018 | 27.04.2018 | 3.5.2018 | |
82/2018 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | mobilné služby k 25.02.2018 | 898,22 bez DPH |
0248786212 | 28.02.2018 | 21.03.2018 | 17.4.2018 | |
223/2018 | ORANGE SLOVENSKO as Bratislava Bratislava |
35697270 | vyúčtovanie paušalov | 51,52 vrátane DPH |
420248786212 | 28.05.2018 | 30.05.2018 | 7.6.2018 | |
38/2018 | ORANGE SLOVENSKO as Bratislava Bratislava |
35898270 | mobilné služby za 02/2018 | 648,54 vrátane DPH |
420248786212 | 30.01.2018 | 21.02.2018 | 16.3.2018 | |
127/2018 | Pavol Benetin Alfa Tronic Trebišov Trebišov |
14337037 | demontáž LAN siete a DP Čierna nad tisou | 441 vrátane DPH |
1451840020 | 22.03.2018 | 28.03.2018 | 17.4.2018 | |
396/2018 | Pavol Benetin ALFA TRONIK Trebišov Trebišov |
14337037 | revízia a výmena baterií EZS na DP Sečovce | 288 vrátane DPH |
1451840073 | 24.09.2018 | 26.09.2018 | 9.10.2018 | |
70/2018 | PrimStar DS sro Trebišov Trebišov |
36605778 | zdravotné výkony za 01-12/2017 | 195,16 vrátane DPH |
447/2008 | 12.02.2018 | 26.02.2018 | 16.3.2018 | |
345/2018 | RIA-MEDIK sro Sečovce Sečovce |
44083432 | zdravotné výkony 01.01.-30.06.2018 | 62,73 vrátane DPH |
447/2008 | 03.08.2018 | 24.08.2018 | 3.9.2018 | |
110/2018 | RIA-MEDIK sro Sečovce Sečovce |
44063432 | zdravotné výkony 01.07.2017 - 31.12.2017 | 90,61 bez DPH |
447/2008 | 02.03.2018 | 21.03.2018 | 17.4.2018 | |
276/2018 | SECOMP sro Trebišov Trebišov |
31697879 | dodávky tovaru podľa obj.1451840059 | 72,58 vrátane DPH |
1451840059 | 23.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
46/2018 | SLOVAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania za 01/2018 | 1311,62 vrátane DPH |
425611862400 | 08.02.2018 | 14.02.2018 | 16.3.2018 | |
462/2018 | SLOVAK TELEKOM as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok BIZNIS PARNER | 255,23 vrátane DPH |
120721693842 | 07.11.2018 | 09.11.2018 | 17.12.2018 | |
371/2018 | Slovák Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 08/2018 | 255,44 vrátane DPH |
1207216938-42 | 07.09.2018 | 19.09.2018 | 9.10.2018 | |
332/2018 | SLovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok BIZNIS PArtner | 255,70 vrátane DPH |
120721693842 | 06.08.2018 | 10.08.2018 | 3.9.2018 | |
298/2018 | Slovák Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner | 255,83 vrátane DPH |
120721693842 | 12.07.2018 | 17.07.2018 | 7.8.2018 | |
248/2018 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner 05/2018 | 255,59 vrátane DPH |
120721693942 | 07.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
112/2018 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis partner za 03/2018 | 257,05 vrátane DPH |
120721693842 | 09.04.2018 | 13.04.2018 | 3.5.2018 | |
91/2018 | Slovák Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | služba Biznis Partner k 28.02.2018 | 255,80 vrátane DPH |
12072193842 | 02.03.2018 | 12.03.2018 | 17.4.2018 | |
47/2018 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 01/2018 | 256,43 vrátane DPH |
1207216938 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
5/2018 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok za službu biznis partner | 257,75 vrátane DPH |
421207216938 | 06.01.2018 | 17.01.2018 | 7.2.2018 | |
419/2018 | Slovak Telekom as Bratsilava Bratislava |
35752469 | poplatok biznis partner 09/2018 | 254,94 vrátane DPH |
120721693842 | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 13.11.2018 | |
514/2018 | Slovak Telekom as. Bratislava Bratislava |
35763459 | Biznis Partner za 11/2018 | 254,94 vrátane DPH |
120721693842 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 4.1.2019 | |
188/2018 | Slovak Telekom as. Bratislava Bratislava |
35763488 | Biznis partner | 258,04 vrátane DPH |
120721693842 | 07.05.2018 | 12.05.2018 | 5.6.2018 | |
542/2018 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
31672345 | Kanvica Sencor SWK 30 ks , mikrovlná rúra Daewoo KOR 7G87 5 ks | 722 vrátane DPH |
1451840118 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
516/2018 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
03162345 | chladnička BEKO 240 - 2 ks | 498 vrátane DPH |
1451840113 | 07.12.2018 | 12.12.2018 | 4.1.2019 | |
408/2018 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
31672345 | predlžovací kábel 25 ks | 212 vrátane DPH |
1451840082 | 03.10.2018 | 08.10.2018 | 12.11.2018 | |
403/2018 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
31672345 | Kanvica Sencor SWk 6 ks | 89,40 vrátane DPH |
1451410080 | 01.10.2018 | 03.10.2018 | 12.11.2018 | |
269/2018 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
31672345 | ventilátor Sencor 6 ks | 95,40 vrátane DPH |
1451840056 | 12.06.2018 | 19.06.2018 | 4.7.2018 | |
218/2018 | SLOVANFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania | 356,76 vrátane DPH |
5611862400 | 18.05.2018 | 25.05.2018 | 7.6.2018 | |
157/2018 | SLOVANFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania | 324,84 vrátane DPH |
5611862400 | 19.04.2018 | 25.04.2018 | 3.5.2018 | |
76/2018 | SLOVANFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel | 606,16 vrátane DPH |
5611864400 | 22.02.2018 | 27.02.2018 | 16.3.2018 | |
397/2018 | SLOVANFT s.a. Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania za 08/2018 | 420,62 vrátane DPH |
6611862400 | 25.09.2018 | 26.09.2018 | 9.10.2018 |