Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131840120 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 7.2.-6.3.2018 | 2514,17 vrátane DPH |
11/2014/OE | 16.3.2018 | 26.03.2018 | 9.4.2018 | |
1131840082 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 6.1.-6.2.2018 | 1854,23 vrátane DPH |
11/2014/OE | 19.2.2018 | 21.02.2018 | 16.3.2018 | |
1131840037 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 9.12.17-5.1.2018 | 1467,30 vrátane DPH |
11/2014/OE | 15.1.2018 | 22.01.2018 | 12.2.2018 | |
1131840443 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava |
36287229 | vzdelávacie služby DD | 79,- vrátane DPH |
13.11.2018 | 07.11.2018 | 8.1.2019 | ||
1131840476 | MUDr. Godál Igor Svinná 100, 913 24 |
36130907 | lekárske nálezy | 34,85 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 8.1.2019 | |
1131840109 | MUDr. Godál Igor Svinná 100, 913 24 |
36130907 | lekárske nálezy | 34,85 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 9.3.2018 | 12.03.2018 | 27.3.2018 | |
1131840080 | MUDr. Podolák Roman Dolná Súča |
36126349 | lekárske nálezy | 125,46 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 14.2.2018 | 19.02.2018 | 28.2.2018 | |
2019/152148 | Erves, n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií | 547,20 vrátane DPH |
RD 313/AOTP/2017 | 19/13/540/188 | 19.8.2019 | 16.10.2019 | 5.11.2019 |
1131840004 | MUDr. Lacková Monika Soblahov 741 |
36115452 | lekárske nálezy r. 2017 | 83,64 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 3.1.2018 | 09.01.2018 | 30.1.2018 | |
1131840454 | Exekútorský úrad Topoľčany JUDr. Zuzana Kubešová Stredanská 4055, Topoľčany |
36100030 | náhrada trov exekúcie EX1157/06 | 19,92 vrátane DPH |
19.11.2018 | 21.11.2018 | 8.1.2019 | ||
1131840498 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, Bratislava |
35950226 | stlačený vzduch | 63,50 vrátane DPH |
104/2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 9.1.2019 | |
1131840245 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, Bratislava |
35950226 | záložný zdroj | 98,60 vrátane DPH |
44/2018 | 18.6.2018 | 18.06.2018 | 11.7.2018 | |
1131840400 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35840734 | servisné služby výpočt. technika 9/2018 | 233,76 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 62,66/2018 | 12.10.2018 | 17.10.2018 | 12.11.2018 |
1131840492 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej techniky | 627,36 vrátane DPH |
79,81,89/2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 8.1.2019 | |
1131840456 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu 10/2018 | 662,74 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 64,65,73/2018 | 22.11.2018 | 27.11.2018 | 8.1.2019 |
1131840332 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | pozáručný servis na výpočtovú techniku | 102,24 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 46/2018 | 16.8.2018 | 23.08.2018 | 6.9.2018 |
1131840289 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej techniky | 2310,61 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 32,35-38,40,42/2018 | 16.7.2018 | 25.07.2018 | 9.8.2018 |
1131840244 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej techniky 5/2018 | 609,60 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 30,31,33/2018 | 15.6.2018 | 22.06.2018 | 11.7.2018 |
113180200 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej techniky | 704,50 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 18.5.2018 | 23.05.2018 | 4.7.2018 | |
1131840123 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | servis výpočtovej techniky | 473,18 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 19.3.2018 | 26.03.2018 | 23.4.2018 | |
1131840083 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | pozáručné servisné služby výpočtová technika | 427,50 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 22.2.2018 | 27.02.2018 | 16.3.2018 | |
1131840038 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | servis výpočtovej techniky | 1347,80 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 15.1.2018 | 22.01.2018 | 12.2.2018 | |
1131840169 | KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8, Bratislava |
35808705 | mechanická sklopná parkovacia zábrana | 36,- vrátane DPH |
úhrada v hotovosti | 26.4.2018 | 27.04.2018 | 12.6.2018 | |
1131840468 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 6.12.2018 | 07.12.2018 | 8.1.2019 | |
1131840420 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telek. služby 10/2018 | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 7.11.2018 | 16.11.2018 | 17.12.2018 | |
1131840384 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby 9/2018 | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 8.10.2018 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | |
1131840346 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby 9/2018 | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 6.9.2018 | 17.09.2018 | 26.9.2018 | |
1131840309 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 19B, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017 | 8.8.2018 | 10.08.2018 | 6.9.2018 | |
1131840260 | Slovaka Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekom. služby | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OHS | 6.7.2018 | 10.07.2018 | 8.8.2018 | |
1131840219 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 6.6.2018 | 11.06.2018 | 4.7.2018 | |
1131840177 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 4.5.2018 | 14.05.2018 | 12.6.2018 | |
1131840142 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 9.4.2018 | 16.04.2018 | 1.6.2018 | |
1131740093 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekom. služby 2/2018 | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 5.3.2018 | 12.03.2018 | 16.3.2018 | |
1131840057 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2018 | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 6.2.2018 | 19.02.2018 | 28.2.2018 | |
1131840013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky 12/2017 | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 8.1.2018 | 12.01.2018 | 30.1.2018 | |
1131840490 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávka plynu 11/2018 TN | 631,60 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
1131840469 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu DCA 1-11/2018 | 778,92 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 6.12.2018 | 07.12.2018 | 8.1.2019 | |
1131840467 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 12/2018 DCA | 1113,70 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 4.12.2018 | 05.12.2018 | 8.1.2019 | |
1131840466 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 12/2018 TN | 2468,20 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 4.12.2018 | 15.12.2018 | 8.1.2019 | |
1131840451 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávky plynu TN 10/2018 | -1275,14 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 16.11.2018 | 30.11.2018 | 8.1.2019 |