Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131840474 | EVROFIN Ing. spol. s r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | servis frankovacieho stroja | 257,52 vrátane DPH |
9/2012/RHS | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 8.1.2019 | |
1131840473 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné práce Škoda fabia TN342CV | 124,20 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 8.1.2019 | |
1131840472 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka Škoda oct. TN799BR | 365,42 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 8.1.2019 | |
1131840471 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | kompl. starostlivosť o vozidlo 11/2018 | 95,52 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 7.12.2018 | 07.12.2018 | 8.1.2019 | |
1131840470 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka el. energie 12/2018 DCA | 947,57 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 6.12.2018 | 07.12.2018 | 8.1.2019 | |
1131840469 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu DCA 1-11/2018 | 778,92 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 6.12.2018 | 07.12.2018 | 8.1.2019 | |
1131840468 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 6.12.2018 | 07.12.2018 | 8.1.2019 | |
1131840467 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 12/2018 DCA | 1113,70 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 4.12.2018 | 05.12.2018 | 8.1.2019 | |
1131840466 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 12/2018 TN | 2468,20 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 4.12.2018 | 15.12.2018 | 8.1.2019 | |
1131840465 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 11/2018 | 694,24 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 3.12.2018 | 05.12.2018 | 8.1.2019 | |
1131840464 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovacie služby | 3398,76 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 3.12.2018 | 05.12.2018 | 8.1.2019 | |
1131840463 | SBS DARK SHADOWS, s.r.o. Východná 7134/9A, Trenčín |
47253118 | bezpečnostná služba 11/2018 | 3637,88 vrátane DPH |
33/113/2017 | 30.11.2018 | 04.12.2018 | 8.1.2019 | |
1131840462 | Murko Milan - BLAMUR Janka Matušku 793/5, Dubnica nad Váhom |
35362227 | vypracovanie projektovej dokumentácie - rekonštrukcia sociálnych zariadení - pracovisko DCA | 700 vrátane DPH |
58/2018 | 28.11.2018 | 10.12.2018 | 8.1.2019 | |
1131840461 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu TN092CM | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 26.11.2018 | 27.11.2018 | 8.1.2019 | |
1131840460 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu BL126KU | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 26.11.2018 | 27.11.2018 | 8.1.2019 | |
1131840459 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu+geometria TN342CV | 69,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 26.11.2018 | 27.11.2018 | 8.1.2019 | |
1131840458 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | STK+EK, prezutie pneu TN283BS | 145,80 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 26.11.2018 | 27.11.2018 | 8.1.2019 | |
1131840457 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty | 291,85 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 23.11.2018 | 27.11.2018 | 8.1.2019 | |
1131840456 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu 10/2018 | 662,74 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 64,65,73/2018 | 22.11.2018 | 27.11.2018 | 8.1.2019 |
1131840455 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 2111,50 vrátane DPH |
80/2018 | 20.11.2018 | 27.11.2018 | 8.1.2019 | |
1131840454 | Exekútorský úrad Topoľčany JUDr. Zuzana Kubešová Stredanská 4055, Topoľčany |
36100030 | náhrada trov exekúcie EX1157/06 | 19,92 vrátane DPH |
19.11.2018 | 21.11.2018 | 8.1.2019 | ||
1131840453 | AQUA DEFEKT, s.r.o. Komenského 2219/21, Žilina |
31578454 | čistenie a frézovanie kanalizácie | 7084,80 vrátane DPH |
78/2018 | 16.11.2018 | 21.11.2018 | 8.1.2019 | |
1131840452 | HAKO, a.s. Štefánikova 1361/4, Lipt. Mikuláš |
36378186 | obhliadka a vypracovanie cenovej ponuky na odstránenie havar. stavu v kotolni v DCA | 889,44 vrátane DPH |
68/2018 | 16.11.2018 | 27.11.2018 | 8.1.2019 | |
1131840451 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávky plynu TN 10/2018 | -1275,14 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 16.11.2018 | 30.11.2018 | 8.1.2019 | |
1131840450 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na zľavu k DEKVS 10/2018 TN | -55,52 bez DPH |
24/2004/OHS | 16.11.2018 | 8.1.2019 | ||
1131840449 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na zľavu k DEKVS 10/2018 TN | -52,60 bez DPH |
24/2004/OHS | 16.11.2018 | 8.1.2019 | ||
1131840448 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 30.10.-8.11.2018 | 320,30 vrátane DPH |
11/2014/OE | 16.11.2018 | 21.11.2018 | 8.1.2019 | |
1131840447 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5353,54 vrátane DPH |
VOB/41/2016-N_OVO | 16.11.2018 | 21.11.2018 | 8.1.2019 | |
1131840446 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie dodávky el. energie DCA 15.-31.10.2018 | 554,05 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 15.11.2018 | 21.11.2018 | 8.1.2019 | |
1131840445 | VLAMED s.r.o. Pruské 293 |
47186925 | lekárske nálezy | 27,88 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 13.11.2018 | 21.11.2018 | 8.1.2019 | |
1131840444 | MUDr. Opoldusová Eva Gen. Svobodu 1, Trenčín |
31199968 | lek.nálezy | 6,97 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 13.11.2018 | 21.11.2018 | 8.1.2019 | |
1131840443 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava |
36287229 | vzdelávacie služby DD | 79,- vrátane DPH |
13.11.2018 | 07.11.2018 | 8.1.2019 | ||
1131840442 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | dobropis služby s DPH 10/2018 | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.11.2018 | 8.1.2019 | ||
1131840441 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | služby s DPH DEKVS 10/2018 17,25 | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.11.2018 | 8.1.2019 | ||
1131840440 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na služby s DPH DEKVS 101,50 | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.11.2018 | 8.1.2019 | ||
1131840439 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | služby s DPH DEKVS TN 101,50 Eur | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.11.2018 | 8.1.2019 | ||
1131840438 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja - vyúčtovanie 4.000,- | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 12.11.2018 | 8.1.2019 | ||
1131840437 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2018 - DCA, IL | 2.105,6 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 8.1.2019 | |
1131840436 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
00000047 | LAN 10/2018 | 1.052,35 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 8.1.2019 | |
1131840435 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSL back up 10/2018 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 8.1.2019 |