Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401840438 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci -10/2018 | 1,05 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 | 14.11.2018 | 16.11.2018 | 14.12.2018 | |
1401840437 | OKNA MARTIN TRADE s.r.o. Dlhá 155, 094 13 Dlhé Klčovo |
44993943 | Výroba protihmyzových sietí | 114,5 vrátane DPH |
61/2018 | 14.11.2018 | 16.11.2018 | 14.12.2018 | |
1401840447 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | Upratovanie - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - obdobie 10/2018 | 71,87 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 218/140/2018 zo dňa 18.5.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | 21.12.2018 | |
1401840446 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | Upratovanie - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - obdobie 10/2018 | 169,57 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 218/140/2018 zo dňa 18.5.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | 21.12.2018 | |
1401840445 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | 21.12.2018 | |
1401840444 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | 21.12.2018 | |
1401840443 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 967,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | 21.12.2018 | |
1401840442 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 1921,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | 21.12.2018 | |
1401840441 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 109,27 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | 21.12.2018 | |
1401840455 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Oprava VT | 290,4 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016 | 53/2018,54/2018 | 22.11.2018 | 23.11.2018 | 21.12.2018 |
1401840454 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka + oprava, EK, STK, prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle Škoda Octávia VT 246BB | 849,22 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 58/2018 | 22.11.2018 | 23.11.2018 | 21.12.2018 |
1401840453 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Nákup a prezutie zimných pneumatík na osobnom motorovom vozidle Škoda Octávia VT 676AT | 124,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 59/2018 | 22.11.2018 | 23.11.2018 | 21.12.2018 |
1401840452 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo - 10/2018 | 83,58 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 22.11.2018 | 23.11.2018 | 21.12.2018 | |
1401840451 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: október 2018 | 609,1 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR zo dňa 9.3.2016 | 22.11.2018 | 23.11.2018 | 21.12.2018 | |
1401840450 | Pediater Novum, s.r.o. Levočská 18, 080 01 Prešov |
47401877 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 20.11.2018 | 26.11.2018 | 21.12.2018 | |
1401840449 | Promedicum, s.r.o., MUDr. Dulina Valentín 094 31 Hanušove nad Topľou |
36499404 | Zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 20.11.2018 | 26.11.2018 | 21.12.2018 | |
1401840448 | Promedicum, s.r.o., MUDr. Dulina Valentín 094 31 Hanušove nad Topľou |
36499404 | Zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 20.11.2018 | 26.11.2018 | 21.12.2018 | |
1401840456 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 163,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 26.11.2018 | 27.11.2018 | 21.12.2018 | |
1401840462 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava osobného motorového vozidla Škoda Octávia VT 246BB | 533,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 69/2018 | 27.11.2018 | 28.11.2018 | 27.12.2018 |
1401840461 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle Peugeot 308 BL882KT | 21,6 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 66/2018 | 27.11.2018 | 28.11.2018 | 27.12.2018 |
1401840460 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle Škoda Fábia VT 599AK | 21,6 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 64/2018 | 27.11.2018 | 28.11.2018 | 27.12.2018 |
1401840459 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle Škoda Fábia Combi BL861RV | 21,6 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 63/2018 | 27.11.2018 | 28.11.2018 | 27.12.2018 |
1401840458 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle Peugeot 308 BL062KU | 21,6 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 65/2018 | 27.11.2018 | 28.11.2018 | 27.12.2018 |
1401840457 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle Škoda Octávia BL831KV | 21,6 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 62/2018 | 27.11.2018 | 28.11.2018 | 27.12.2018 |
1401840463 | MATÚŠ MYŠIK - MARKO Vyšný Žipov 75, 094 33 Vyšný Žipov |
41801512 | Výroba kovových mreží | 195,00 vrátane DPH |
71/2018 | 03.12.2018 | 06.12.2018 | 2.1.2019 | |
1401840473 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 632,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 06.12.2018 | 07.12.2018 | 2.1.2019 | |
1401840472 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovacia FA za obdobie: 1.12.2018 - 31.12.2018 | 20,3 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1121VP_ZSE/2017E, č. zmluvy 344/OVS/2017, zo dňa 11.10.2017 | 06.12.2018 | 07.12.2018 | 2.1.2019 | |
1401840471 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - za obdobie: 1.12.2018 - 31.12.2018 | 78,47 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1121VP_ZSE/2017E, č. zmluvy 344/OVS/2017, zo dňa 11.10.2017 | 06.12.2018 | 07.12.2018 | 2.1.2019 | |
1401840470 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 12/2018 | 219,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 06.12.2018 | 07.12.2018 | 2.1.2019 | |
1401840469 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné -12/2018 | 12605,44 vrátane DPH |
Dodatok č.3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 2.1.2019 | |
1401840468 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné - 12/2018 | 93,57 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.149/140/2018 NP PODPN | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 2.1.2019 | |
1401840467 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné - 12/2018 | 490,8 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.150/140/2018 NP PIP | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 2.1.2019 | |
1401840466 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 11/2018 | 6652,00 vrátane DPH |
Dodatok č.3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 2.1.2019 | |
1401840465 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 11/2018 | 42,5 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.149/140/2018 NP PODPN | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 2.1.2019 | |
1401840464 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 11/2018 | 223,2 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.150/140/2018 NP PIP | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 2.1.2019 | |
1401840485 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 11/2018 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 11.1.2019 | |
1401840484 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci -11/2018 | 1,05 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 | 07.12.2018 | 11.12.2018 | 11.1.2019 | |
1401840474 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete | 28,61 vrátane DPH |
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007 | 06.12.2018 | 11.12.2018 | 11.1.2019 | |
1401840487 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Poplatok za doplnenie kreditu nad limit | 11,4 vrátane DPH |
11.12.2018 | 12.12.2018 | 11.1.2019 | ||
1401840486 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo - 11/2018 | 83,58 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 11.12.2018 | 12.12.2018 | 11.1.2019 |