Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1331840492 | MUDr. Stehlík Miroslav Pribinova 8848/124, Zvolen |
35674831 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
20.12.2018 | 22.01.2019 | 25.2.2019 | ||
1331840465 | MUDr. Olej Martin Štefánika 17, Krupina |
36641596 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
17.12.2018 | 11.02.2019 | 25.2.2019 | ||
2018/311908 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 24.10.2018 do 23.11.2018 | 22890 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/33/54O/177 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 25.2.2019 |
2018/283818 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 25.09.2018 do 23.10.2018 | 21745,5 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/33/54O/141 | 06.11.2018 | 13.11.2018 | 25.2.2019 |
2018/263583 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 24.08.2018 do 24.09.2018 | 22890 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/33/54O/111 | 05.10.2018 | 22.10.2018 | 25.2.2019 |
2018/228831 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 26.07.2018 do 23.08.2018 | 21473 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/33/54O/73 | 06.09.2018 | 26.09.2018 | 25.2.2019 |
2018/199457 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 26.06.2018 do 25.07.2018 | 22890 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/33/54O/38 | 03.08.2018 | 14.08.2018 | 25.2.2019 |
2018/18386 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 28.05.2018 do 25.06.2018 | 20764,5 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/33/54O/5 | 06.07.2018 | 25.07.2018 | 25.2.2019 |
1331840504 | Praktident s.r.o. Kimovská 9360/38, Zvolen |
46137653 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
31.12.2018 | 14.01.2019 | 11.1.2019 | ||
1331840503 | ASTRA Skliarovo s.r.o. Skliarovo 286, Detva |
47166631 | Prevoz kanc. nábytku | 59 vrátane DPH |
146/2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 11.1.2019 | |
1331840501 | MUDr. Marišin Ľubomír Školská 35, Budča |
35667737 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
27.12.2018 | 14.01.2019 | 11.1.2019 | ||
1331840500 | MUDr. Olej Martin Štefánika 17, Krupina |
36641596 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
27.12.2018 | 14.01.2019 | 11.1.2019 | ||
1331840499 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV, prezutie pneumatík, evid. č. BL 832 KV | 21,6 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 127/2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 11.1.2019 |
1331840498 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 01.12.2018-15.12.2018 | 703,6 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 11.1.2019 | |
1331840497 | D & R spol. s r.o. Kozáčekova 2182/11, Zvolen |
36050466 | mikrovlná rúra - 3 ks, stolové lampy - 10 ks | 333,97 vrátane DPH |
144/2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 11.1.2019 | |
1331840496 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, B. Bystrica |
31644791 | nákup hyg. materiálu | 469,2 vrátane DPH |
209/133/2018 | 141/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 11.1.2019 |
1331840495 | MUDr. Čmejrková s.r.o. Sliačska 787/12, Kováčová |
36694703 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
21.12.2018 | 14.01.2019 | 11.1.2019 | ||
1331840494 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - KA | 660,95 vrátane DPH |
9/2006 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 11.1.2019 | |
1331840493 | Reklama Bartoš, s.r.o. Hlavná 579/105, Trenčín |
45395179 | tašky na dokumenty s predným vreckom, čierna farba, 60 ks | 246,48 vrátane DPH |
143/2018 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 11.1.2019 | |
1331840491 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | ročný poplatok - frankovací stroj | 144 vrátane DPH |
01/2013 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 11.1.2019 | |
1331840490 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 3817,72 vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 124/2018 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 11.1.2019 |
1331840488 | KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8, Bratislava |
35808705 | kartotéky | 446,4 vrátane DPH |
137/2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 11.1.2019 | |
1331840484 | D & R spol. s r.o. Kozáčekova 2182/11, Zvolen |
36050466 | mikrovlná rúra - 3 ks, rádio panasonic - 5 ks | 293,9 vrátane DPH |
139/2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 11.1.2019 | |
1331840483 | D & R spol. s r.o. Kozáčekova 2182/11, Zvolen |
36050466 | chladnička ERT 1085WA+, 3 ks | 417 vrátane DPH |
138/2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 11.1.2019 | |
1331840482 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, B. Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 11/2018 | 2578,96 vrátane DPH |
209/133/2018 | 13.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1331840481 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 11/2018 | 3769,2 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO | 13.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1331840480 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava EPS - výmena akumulátorov, pracovisko Krupina | 70,08 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO | 115/2018 | 13.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 |
1331840479 | VEL Security s.r.o. Hlavná 9, Vráble |
36529559 | bezpečnostná služba - 11/2018 | 4644,87 vrátane DPH |
243/133/2017 | 13.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1331840478 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1123,97 vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 134/2018 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 |
1331840477 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 11/2018 | 787,96 vrátane DPH |
11/2007 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1331840476 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 11/2018 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1331840475 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 11/2018 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1331840474 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 11/2018 | 531,26 vrátane DPH |
11/2007 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1331840473 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 11/2018 | 4090,98 vrátane DPH |
11/2007 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1331840472 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 11/2018 - objekt Krupina | 1990,56 vrátane DPH |
07/2006 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1331840471 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Ban. Bystrica |
36631124 | poštové služby - 11/2018 KA, DT | 2489,64 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1331840470 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 11/2018 - DT | 508,58 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1331840469 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 11/2018 - KA | 1258,48 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1331840468 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV, evid. č. ZV 611 BP | 30 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 133/2018 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 |
1331840467 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV, evid. č. ZV 295 AX | 21,6 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 131/2018 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 |