Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261940432 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 1219,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940433 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 11/19 | 95,52 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940434 | AQUAFIND, s.r.o. Partizánska 971/55, 962 12 Detva |
47145714 | Vyhľadanie úniku vody | 420,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 107/2019 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940435 | Exekútorský úrad JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, 974 01 Banská Bystrica |
35985101 | Odmena a výdavky exekútora | 16,01 vrátane DPH |
06.12.2019 | 11.12.2019 | 9.1.2020 | ||
1261940436 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 831,78 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940437 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 622,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940438 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby | 2278,15 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 157/126/2018 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940439 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál | 564,00 vrátane DPH |
RD č. 15/OVS/2018 | Objednávka č. 103/2019 | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 9.1.2020 |
1261940440 | SimKor s.r.o. Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica |
36014354 | Maliarske práce | 23900,92 vrátane DPH |
Objednávka č. 066/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940441 | AMSTAVBA s.r.o. Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica |
44152884 | Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí | 1427,58 vrátane DPH |
Objednávka č. 109/2019 | 12.12.2019 | 18.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940442 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,88 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 12.12.2019 | 18.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940443 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 95,38 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 12.12.2019 | 18.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940444 | Slovenská konsolidačná,a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok - zápočet | 1,93 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2016/ÚPSVR B. Bystrica | 12.12.2019 | 9.1.2020 | ||
1261940445 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 11/19 | 2011,85 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 - M - OVO | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940446 | MEDEL, s.r.o. Školská 10, 976 13 Slovenská Ľupča |
36680796 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
16.12.2019 | 20.12.2019 | 9.1.2020 | ||
1261940447 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy za 11/19 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 393/126/2015 | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940448 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 11/19 | 5,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špec. spôsoby pod. zásielok | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940449 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis - zľava k DEKVS za 11/19 | -29,30 bez DPH |
Licenčné číslo 97338 | 17.12.2019 | 9.1.2020 | ||
1261940450 | Exekútorský úrad Mgr. Milan Somík Čsl. armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 19,81 vrátane DPH |
17.12.2019 | 19.12.2019 | 9.1.2020 | ||
1261940451 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny 11/19 | 1369,28 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 394/OVS/2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940452 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | Paušálne poplatky - internet, doménový kôš, IP adresa | 75,14 vrátane DPH |
Zmluva č. A993321194 | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940453 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | STK+EK, servis | 281,95 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | Objednávka č. 111/2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 9.1.2020 |
1261940454 | Exekútorský úrad JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, 974 01 Banská Bystrica |
35985101 | Odmena a výdavky exekútora | 58,97 vrátane DPH |
18.12.2019 | 30.12.2019 | 9.1.2020 | ||
1261940455 | BT-Style s.r.o. Skuteckého 133/30, 974 01 Banská Bystrica |
51480832 | Dvere plastové vchodové, montáž+murárske práce | 1096,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 100/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940456 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Ročné služby prevádzky DFS v DKC PB | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb DFS | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940457 | All media group s.r.o. Holíčska 3, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka |
51477831 | SMS kredit | 510,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 115/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940458 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 384,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.12.2019 | 31.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940459 | Exekútorský úrad JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, 974 01 Banská Bystrica |
35985101 | Odmena a výdavky exekútora | 46,79 vrátane DPH |
20.12.2019 | 31.12.2019 | 9.1.2020 | ||
1261940460 | MUDr. Daniela Šustáková s. r. o. Tatranská 26, 974 11 Banská Bystrica |
50418831 | Zdravotné výkony | 139,40 bez DPH |
27.12.2019 | 08.01.2020 | 9.1.2020 |