Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261940239 | SCYLLA Security Servis s.r.o. Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica |
46798811 | Bezpečnostné služby | 1247,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 546/126/2018/BB | 04.07.2019 | 12.07.2019 | 24.7.2019 | |
1261940206 | SCYLLA Security Servis s.r.o. Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica |
46798811 | Informačná a bezpečnostná služba | 1424,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 546/126/2018/BB | 03.06.2019 | 07.06.2019 | 26.6.2019 | |
1261940188 | SCYLLA Security Servis s.r.o. Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica |
46798811 | Bezpečnostná a informačná služba | 1407,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 546/126/2018/BB | 10.05.2019 | 16.05.2019 | 30.5.2019 | |
1261940349 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Vyprázdnenie nádob, skartácia, odvoz a likvidácia kartónu | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 438/126/2018 | 10.10.2019 | 16.10.2019 | 11.11.2019 | |
1261940194 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Vyprázdnenie nádob, skartácia | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 438/126/2018 | Objednávka č. 034/2019 | 14.05.2019 | 16.05.2019 | 30.5.2019 |
1261940447 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy za 11/19 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 393/126/2015 | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940408 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 10/19 | 173,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 393/126/2015 | 18.11.2019 | 26.11.2019 | 18.12.2019 | |
1261940360 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy za 09/19 | 158,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 393/126/2015 | 17.10.2019 | 24.10.2019 | 13.11.2019 | |
1261940328 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy za 08/2019 | 158,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 393/126/2015 | 16.09.2019 | 20.09.2019 | 25.9.2019 | |
1261940426 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2040,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 18.12.2019 | |
1261940381 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2040,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 10.12.2019 | |
1261940230 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Demontáž plynomera | 301,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | Objednávka č. 050/2019 | 20.06.2019 | 26.06.2019 | 24.7.2019 |
1261940212 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2040,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 07.06.2019 | 12.06.2019 | 26.6.2019 | |
1261940179 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2040,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 07.05.2019 | 14.05.2019 | 30.5.2019 | |
Číslo záznamu: 2019/113370 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie v termíne 16.07.2019-13.08.2019 (Projekt Pripravený na prácu) | 21800,00 bez DPH |
Zmluva č. 247/OAOTP/2017 | Objednávka č. 19/26/54O/333 | 23.08.2019 | 10.09.2019 | 11.9.2019 |
Číslo záznamu: 2019/110976 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe 15.07.2019-09.08.2019 (Projekt Pripravený na prácu) | 840,00 bez DPH |
Zmluva č. 247/OAOTP/2017 | Objednávka č. 19/26/54O/329 | 14.08.2019 | 10.09.2019 | 11.9.2019 |
1261940136 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1513,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 04.04.2019 | 12.04.2019 | 24.4.2019 | |
1261940100 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1513,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 07.03.2019 | 12.03.2019 | 26.3.2019 | |
1261940036 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie dodávky plynu | 3710,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 17.01.2019 | 22.01.2019 | 27.2.2019 | |
1261940008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1287,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 04.01.2019 | 10.01.2019 | 22.2.2019 | |
1261940432 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 1219,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940401 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 927,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 18.12.2019 | |
1261940343 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 700,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | 16.10.2019 | |
1261940309 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 604,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 06.09.2019 | 12.09.2019 | 25.9.2019 | |
1261940278 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 542,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 28.8.2019 | |
1261940241 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 531,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 08.07.2019 | 12.07.2019 | 24.7.2019 | |
1261940213 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 641,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 10.06.2019 | 12.06.2019 | 26.6.2019 | |
1261940186 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 479,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 10.05.2019 | 16.05.2019 | 30.5.2019 | |
1261940145 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 540,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 24.4.2019 | |
1261940103 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 544,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 08.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 | |
1261940092 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen |
30845572 | Vodné, stočné, zrážkové vody | 646,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 25.02.2019 | 01.03.2019 | 26.3.2019 | |
1261940082 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen |
30845572 | Vodné, stočné, zrážkové vody | 407,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 15.02.2019 | 21.02.2019 | 27.2.2019 | |
1261940067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné | 721,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 27.2.2019 | |
1261940003 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 630,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 03.01.2019 | 16.01.2019 | 22.2.2019 | |
1261940458 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 384,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.12.2019 | 31.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940437 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 622,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940416 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 236,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 22.11.2019 | 26.11.2019 | 18.12.2019 | |
1261940394 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 447,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 11.11.2019 | 13.11.2019 | 10.12.2019 | |
1261940363 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 207,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 13.11.2019 | |
1261940351 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 592,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 10.10.2019 | 16.10.2019 | 12.11.2019 |