Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1281940292 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby za 09/2019 | 983,26 vrátane DPH |
158/128//2018 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
1281940325 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby za 10/2019 | 983,26 vrátane DPH |
158/128//2018 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | |
1281940365 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby za 11/2019 | 983,26 vrátane DPH |
158/128//2018 | 09.12.2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | |
1281940018 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby za 12/2018 | 983,26 vrátane DPH |
158/128//2018 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | 11.3.2019 | |
1281940370 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
Úradné meranie spotreby paliva na služobnom motorovom vozidle Citroen Elysée BR 291BS | 180,00 vrátane DPH |
79/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | |||
1281940118 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky 01.02.2019 - 25.04.2019, B. Němcovej 12, Brezno | 135,05 vrátane DPH |
806200608 | 06.05.2019 | 10.05.2019 | 13.5.2019 | |
1281940039 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky 01.11.2018 - 31.01.2019, B. Němcovej 12, Brezno | 152,33 vrátane DPH |
806200608 | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 12.3.2019 | |
1281940220 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky 18.04. - 18.07.2019, ul. Rázusova č. 40, Brezno | 1767,48 vrátane DPH |
806200608 | 25.07.2019 | 29.07.2019 | 31.7.2019 | |
1281940321 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky 19.07.2019 - 24.10.2019, ul. Rázusova č. 40, Brezno | 1741,79 vrátane DPH |
806200608 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 11.11.2019 | |
1281940040 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 banská Bystrica |
00036644 | Vodné, stočné, zrážky 23.10.2018 - 28.01.2019, ul. Rázusova č. 40, Brezno | 1706,87 vrátane DPH |
806200608 | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 12.3.2019 | |
1281940319 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky 25.7.2019 - 22.10.2019, B. Němcovej č.12, Brezno | 144,68 vrátane DPH |
806200608 | 31.10.2019 | 08.11.2019 | 11.11.2019 | |
1281940221 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky 26.04.2019 - 24.07.2019, B. Němcovej č. 12, Brezno | 144,68 vrátane DPH |
806200608 | 31.07.2019 | 05.08.2019 | 6.8.2019 | |
1281940108 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky 29.01.2019 - 17.04.2019, ul. Rázusova č. 40, Brezno | 1568,90 vrátane DPH |
806200608 | 25.04.2019 | 30.04.2019 | 3.5.2019 | |
1281940120 | DIDA plus s.r.o. Rázusova 1, 977 01 Brezno |
36684571 | Výmena zadných vchodových dverí v budove úradu | 2153,00 vrátane DPH |
33/2019 | 06.05.2019 | 10.05.2019 | 13.5.2019 | |
1281940368 | KREKA SK s.r.o. Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Vypracovanie odborného posudku k poškodenej výpočtovej technike | 72,00 vrátane DPH |
86/2019 | 10.12.2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | |
1281940369 | Ladislav Medveď - ELEKTROMONT SERVIS 9. mája č. 24, 977 01 Brezno |
17910781 | Vypracovanie odborného posudku k poškodeným elektrospotrebičom | 99,07 vrátane DPH |
88/2019 | 10.12.2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | |
1281940331 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
545/128/2018 | 77/2019 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 |
1281940262 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
545/128/2018 | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 13.9.2019 | |
1281940121 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
545/128/2018 | 26/2019 | 09.05.2019 | 10.05.2019 | 13.5.2019 |
1281940036 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
545/128/2018 | 11.02.2019 | 08.02.2019 | 12.3.2019 | |
1281940027 | ADDY SLOVAKIA s.r.o. Clementisa 5, 977 01 Brezno |
36624501 | Výroba pečiatok | 95,70 vrátane DPH |
03/2019 | 30.01.2019 | 08.02.2019 | 12.3.2019 | |
1281940385 | Technické služby Brezno Rázusova 16, 977 01 Brezno |
00183067 | Vyťahovanie nádob na komunálny odpad za rok 2019 | 78,62 vrátane DPH |
1/2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | |
1281940283 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Vyúčtovanie preddavku za kredit do frankovacieho stroja. Kredit vo výške 10 000,- Eur uhradený 19.9.2019 | 0,00 vrátane DPH |
Licenčné číslo 79740 | 27.09.2019 | 19.09.2019 | 9.10.2019 | |
1281940110 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Vyúčtovanie preddavku za kredit do frankovacieho stroja. Preddavok uhradený vo výške 15 000,00 Eur | 0 vrátane DPH |
Licenčné číslo 79740 | 29.04.2019 | 13.5.2019 | ||
1281940320 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 15.10.2018 - 14.10.2019, B. Němcovej č. 12, Brezno | -14,89 vrátane DPH |
433/OVS/2018 | 31.10.2019 | 11.11.2019 | ||
1281940381 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie stočného za 24.8. - 26.11.2019 na pracovisku ÚPSVR Brezno v Heľpe | 10,88 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | |
1281940075 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie stočného za 27.11.2018 - 27.02.2019 | 6,80 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov | 15.03.2019 | 27.03.2019 | 29.3.2019 | |
1281940183 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie stočného za 28.02.2019 - 28.05.2019 | 14,28 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov | 17.06.2019 | 24.06.2019 | 1.7.2019 | |
1281940274 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie stočného za 29.05.2019 - 23.08.2019 | 7,48 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 27.9.2019 | |
1281940076 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie vodného za 11/2018 - 02/2019 | 14,41 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov | 15.03.2019 | 27.03.2019 | 29.3.2019 | |
1281940184 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie vodného za 28.02.2019 - 28.05.2019 | 30,27 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov | 17.06.2019 | 24.06.2019 | 1.7.2019 | |
1281940273 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie vodného za 29.05.2019 - 23.08.2019 | 15,85 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 27.9.2019 | |
1281940380 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie vodného za 8 - 11/2019 na pracovisku ÚPSVR Brezno v Heľpe | 23,06 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | |
1281940387 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00031342 | Vyúčtovanie vykurovania za rok 2019 na pracovisku ÚPSVR Brezno v Heľpe | 1238,07 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | |
2019/15319 | Newport Group, a.s., Lazaretská 2419/23, Bratislava - Staré Mesto 811 09, Slovenská republika |
46279610 | Vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie | 22 890,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/28/54O/187 | 18.1.2019 | 05.02.2019 | 25.2.2019 |
2019/163448 | Newport Group, a.s., Lazaretská 2419/23, Bratislava-Staré mesto, 811 09, Slovenská republika |
46279610 | Vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie | 22345,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/28/540/401 | 29.11.2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 |
2019/159640 | Newport Group, a.s., Lazaretská 2419/23, Bratislava-Staré mesto, 811 09, Slovenská republika |
46279610 | Vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie | 18039,50 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/28/540/361 | 05.11.2019 | 03.12.2019 | 4.12.2019 |
2019/111201 | Newport Group, a.s., Lazaretská 2419/23, Bratislava-Staré mesto, 811 09, Slovenská republika |
46279610 | Vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie | 21418,50 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/28/540/274 | 20.08.2019 | 18.09.2019 | 29.11.2019 |
2019/132571 | Newport Group, a.s., Lazaretská 2419/23, Bratislava-Staré mesto, 811 09, Slovenská republika |
46279610 | Vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie | 20601,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/28/540/317 | 04.10.2019 | 22.10.2019 | 29.10.2019 |
2019/99834 | Newport Group, a.s., Lazaretská 2419/23, Bratislava-Staré mesto, 811 09, Slovenská republika |
46279610 | Vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie | 22328,510 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/28/540/201 | 24.07.2019 | 06.08.2019 | 8.8.2019 |