Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1191940154 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 27,36 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019 | 05.06.2019 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 7.6.2019 | 15.7.2019 | |
1191940350 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 11/2019 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 12.12.2019 | 18.12.2019 | 31.12.2019 | |
1191940317 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 10/2019 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 26.11.2019 | |
1191940286 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 9/2019 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | 29.10.2019 | |
1191940252 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 8/2019 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 2.10.2019 | |
1191940217 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky 7/2019 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 08.08.2019 | 19.08.2019 | 16.9.2019 | |
1191940189 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 6/2019 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 08.07.2019 | 12.07.2019 | 7.8.2019 | |
1191940159 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 5/2019 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 06.06.2019 | 14.06.2019 | 15.7.2019 | |
1191940135 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 4/2019 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 09.05.2019 | 17.05.2019 | 22.5.2019 | |
1191940105 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 3/2019 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 08.04.2019 | 17.04.2019 | 29.4.2019 | |
1191940075 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 2/2019 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 06.03.2019 | 14.03.2019 | 18.3.2019 | |
1191940048 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 1/2019 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 07.02.2019 | 13.02.2019 | 1.3.2019 | |
1191940006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 12/2018 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004 | 07.01.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940273 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 6-9/2019 | 615,29 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 02.10.2019 | 15.10.2019 | 18.10.2019 | |
1191940187 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 12/2019-6/2019 | 1181,85 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 08.07.2019 | 12.07.2019 | 7.8.2019 | |
1191940186 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 3-6/2019 | 625,10 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 04.07.2019 | 12.07.2019 | 7.8.2019 | |
1191940106 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 12/2018-3/2019 | 714,82 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 08.04.2019 | 18.04.2019 | 29.4.2019 | |
1191940011 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 10-12/2018 | 596,52 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 10.01.2019 | 15.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940005 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 6-12/2018 | 1121,70 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 07.01.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940362 | ROBINCO Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky digitálneho frankovacieho stroja | 140,00 vrátane DPH |
Zmluva-14.12.2012 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 31.12.2019 | |
1191940330 | ROBINCO Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | farba, samolepiacie štítky do digitálneho frankovacieho stroja | 240,72 vrátane DPH |
86/2019-13.11.2019 | 19.11.2019 | 25.11.2019 | 26.11.2019 | |
1191940303 | ROBINCO Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | cestovné náklady-preventívna prehliadka frankovacieho stroja | 37,80 vrátane DPH |
Zmluva-14.12.2012 | 25.10.2019 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | |
1191940213 | ROBINCO Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | farba do digitálneho frankovacieho stroja | 208,80 vrátane DPH |
60/2019-2.8.2019 | 07.08.2019 | 19.08.2019 | 30.8.2019 | |
1191940093 | ROBINCO Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | odpadová nádoba do digitálneho frankovacieho stroja | 26,76 vrátane DPH |
22/2019-22.3.2019 | 27.03.2019 | 04.04.2019 | 18.4.2019 | |
1191940067 | ROBINCO Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | farba, samolepiace štítky do digitálneho frankovacieho stroja | 240,72 vrátane DPH |
9/2019-5.2.2019 | 27.02.2019 | 08.03.2019 | 18.3.2019 | |
1191940007 | ROBINCO Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | poplatok za doplnenie kreditu nad limit-DFS | 11,40 vrátane DPH |
Zmluva-14.12.2012 | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940361 | Radolský Michal č.118, 023 12 Svrčinovec |
44464029 | výroba vizitiek pre koordinátorov PODPN | 15,00 bez DPH |
85/2019-11.11.2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 31.12.2019 | |
1191940235 | PRIMUS, s.r.o Žilinská cesta 102/531, 013 11 Lietavská Lúčka |
31632548 | odpadové kontajnery | 505,20 vrátane DPH |
59/2019-2.8.2019 | 22.08.2019 | 28.08.2019 | 16.9.2019 | |
1191940352 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 11/2019 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 13.12.2019 | 31.12.2019,08.01.2020 | 31.12.2019 | |
1191940323 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | hygienický materiál | 326,40 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 81/2019-24.10.2019 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 26.11.2019 |
1191940322 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 10/2019 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 11.11.2019 | 13.11.2019 | 26.11.2019 | |
1191940284 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 9/2019 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 29.10.2019 | |
1191940249 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 8/2019 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 05.09.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
1191940236 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | hygienický materiál | 240,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 62/2019-12.8.2019 | 26.08.2019 | 06.09.2019 | 16.9.2019 |
1191940210 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 7/2019 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 05.08.2019 | 12.08.2019 | 15.8.2019 | |
1191940182 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 6/2019 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 04.07.2019 | 12.07.2019 | 7.8.2019 | |
1191940166 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 5/2019 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 10.06.2019 | 19.06.2019 | 15.7.2019 | |
1191940148 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | hygienický materiál | 240,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 35/2019-18.4.2019 | 16.05.2019 | 23.05.2019 | 28.5.2019 |
1191940134 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 4/2019 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 09.05.2019 | 17.05.2019 | 22.5.2019 | |
1191940109 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 3/2019 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 08.04.2019 | 18.04.2019 | 29.4.2019 |