
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1191940335 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 27,36 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019 | 02.12.2019 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 4.12.2019 | 23.12.2019 | |
1191940313 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 27,36 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019 | 04.11.2019 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 6.11.2019 | 15.11.2019 | |
1191940301 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 93,60 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2018/ÚPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok č.1 | 24.10.2019 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 28.10.2019 | 12.11.2019 | |
1191940271 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 27,36 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019 | 02.10.2019 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 7.10.2019 | 18.10.2019 | |
1191940270 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 13,02 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2018/ÚPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok č.1 | 01.10.2019 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 7.10.2019 | 18.10.2019 | |
1191940260 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné | 0,00 bez DPH |
Žiadosti-30.11.2012,14.1.2015, Evidenčný list externého výplatného stroja ELEVS LČ:80998-21.3.2018 | 16.09.2019 | x | 2.10.2019 | |
1191940241 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 15,14 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019 | 04.09.2019 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 6.9.2019 | 2.10.2019 | |
1191940240 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 27,36 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019 | 04.09.2019 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 6.9.2019 | 2.10.2019 | |
1191940233 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 23,21 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2018/ÚPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok č.1 | 16.08.2019 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 19.8.2019 | 16.9.2019 | |
1191940215 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 18,93 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019 | 07.08.2019 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 9.8.2019 | 30.8.2019 | |
1191940214 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 27,36 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019 | 07.08.2019 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 9.8.2019 | 30.8.2019 | |
1191940191 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 27,36 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019 | 09.07.2019 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 10.7.2019 | 7.8.2019 | |
1191940154 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 27,36 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019 | 05.06.2019 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 7.6.2019 | 15.7.2019 | |
1191940123 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné | 0,00 bez DPH |
Žiadosti-30.11.2012,14.1.2015, Evidenčný list externého výplatného stroja ELEVS LČ:80998-21.3.2018 | 17.04.2019 | x | 16.5.2019 | |
1191940006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 12/2018 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004 | 07.01.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940005 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 6-12/2018 | 1121,70 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 07.01.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940004 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštovného peňažného poukazu U 12/2018 | 2,85 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014 | 07.01.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940003 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 1/2019 | 962,04 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 04.01.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940002 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 382,39 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.01.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940001 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 3009,54 vrátane DPH |
Zmluva č.VOB/41/20016-M_OVO-9.3.2016 | 52/2018-29.10.2018 | 02.01.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 |
1191940013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky IP 12/2018 | 363,19 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 10.01.2019 | 15.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940012 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 12/2018 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 10.01.2019 | 15.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940011 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 10-12/2018 | 596,52 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 10.01.2019 | 15.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940010 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | splátka elektriny 1/2019 | 38,63 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1121VP_ZSE/2018E-4.10.2018, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č.434/OVS/2018-4.10.2018 | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940009 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | splátka elektriny 1/2019 | 55,97 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1121VP_ZSE/2018E-4.10.2018, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č.434/OVS/2018-4.10.2018 | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940008 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlá 12/2018 | 71,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016 | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940007 | ROBINCO Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | poplatok za doplnenie kreditu nad limit-DFS | 11,40 vrátane DPH |
Zmluva-14.12.2012 | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940021 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | kontrola pred STK a EK, výkon STKA a EK služobného motorového vozidla | 105,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016 | Objednávka č.1/2019-7.1.2019 | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 28.1.2019 |
1191940019 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR 12/2018 | 2340,23 vrátane DPH |
Zmluva č.VOB/41/20016-M_OVO-9.3.2016 | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940018 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP-Telefónia 12/2018 | 725,58 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940017 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSLback 12/2018 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940016 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 12/2018 | 2943,71 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940015 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 12/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom priečinkov 12/2018 | 383,39 vrátane DPH |
Žiadosti-18.2.2011,21.8.2015, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940024 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elektriny 12/2018 | 146,94 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1121VP_ZSE/2018E-4.10.2018, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č.434/OVS/2018-4.10.2018 | 16.01.2019 | 21.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940023 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elektriny 12/2018 | 498,72 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1121VP_ZSE/2018E-4.10.2018, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č.434/OVS/2018-4.10.2018 | 16.01.2019 | 21.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940022 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elektriny 12/2018 | 917,29 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1121VP_ZSE/2018E-4.10.2018, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č.434/OVS/2018-4.10.2018 | 16.01.2019 | 21.01.2019 | 28.1.2019 | |
1191940038 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu 1-12/2018 | 1850,61 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 18.01.2019 | 23.01.2019 | 25.2.2019 | |
1191940031 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 95,13 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 18.01.2019 | 23.01.2019 | 25.2.2019 | |
1191940036 | JUDr.Margita Rojčeková, súdny exekútor A.Kmeťa 11, 010 01 Žilina |
37799622 | trovy exekúcie | 39,59 vrátane DPH |
Uznesenie k EX 140/11 | 18.01.2019 | 25.01.2019 | 25.2.2019 |