Faktúry 2019 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041940046   MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro
931 01 Šamorín,Cintorínska 22
36789801  zdravotné výkony 10-12/2018  41,82 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    04.02.2019  11.02.2019  5.3.2019 
1041940045   MUDr.Klement Vladimír/SEKONI s.r.o.
930 33 H.Bar č.101
36849871  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    04.02.2019  11.02.2019  5.3.2019 
1041940043   Terava Security, s.r.o.
058 01 Poprad,Na letisko 2121/77
51030691  ochrana objektov 01.2019  399,96 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA    01.02.2019  08.02.2019  5.3.2019 
1041940042   MUDr.Heringesová - HERCON sro
930 36 Horná Potôň, 497
34143548  zdravotné výkony 07-12/2018  216,07 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    31.01.2019  11.02.2019  5.3.2019 
1041940041   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS096CU-oprava a údržba sl.OMV  603,82 
vrátane DPH
  5/OE/2019  30.01.2019  08.02.2019  5.3.2019 
1041940040   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS169DD-STK+EK  124,20 
vrátane DPH
  6/OE/2019  30.01.2019  08.02.2019  5.3.2019 
1041940039   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS115BY-STK+EK  124,20 
vrátane DPH
  4/OE/2019  30.01.2019  08.02.2019  5.3.2019 
1041940037   Zsl.vodárenská spol., a.s.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS-spotreba vody,stočné,zrážky 13.10-10.01.2019  671,30 
vrátane DPH
zmluva:14/EO/2013    28.01.2019  08.02.2019  5.3.2019 
1041940036   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba+údržba sl.OMV  143,09 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.01.2019  29.01.2019  15.2.2019 
1041940034   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS096CU-diagnostika/kontrola vozidla  84,00 
vrátane DPH
  1/OE/2019  21.01.2019  29.01.2019  15.2.2019 
1041940032   MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro
930 34 Holice, Póšfa 126
45621969  zdravotné výkony 4.Q/2018  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    21.01.2019  11.02.2019  5.3.2019 
1041940031   MUDr.Boráros Vojtech-BORAS
929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1
45899363  zdravotné výkony 04-12/2018  76,67 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    18.01.2019  08.02.2019  5.3.2019 
1041940029   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Št.-spotreba elektriny  260,81 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    16.01.2019  21.01.2019  15.2.2019 
1041940028   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Ad.-spotreba elektriny  946,24 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    16.01.2019  21.01.2019  15.2.2019 
1041940027   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu / vyúčtovanie 2018  2414,72 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    16.01.2019  21.01.2019  15.2.2019 
1041940025   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov  2351,16 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    15.01.2019  21.01.2019  15.2.2019 
1041940023   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  Benestra-internet  53,67 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    14.01.2019  17.01.2019  15.2.2019 
1041940022   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1339,15 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    14.01.2019  17.01.2019  15.2.2019 
1041940021   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    14.01.2019  17.01.2019  15.2.2019 
1041940020   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,40 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    14.01.2019  17.01.2019  15.2.2019 
1041940019   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    14.01.2019  17.01.2019  15.2.2019 
1041940018   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    14.01.2019  17.01.2019  15.2.2019 
1041940017   MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o.
929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36
36237639  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    11.01.2019  30.01.2019  15.2.2019 
1041940016   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory za 11/2018  762,50 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.01.2019  17.01.2019  15.2.2019 
1041940015   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody+stočné+zr.voda  131,87 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    09.01.2019  17.01.2019  15.2.2019 
1041940014   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  SA-dodávka elektriny  253,45 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    10.01.2019  17.01.2019  15.2.2019 
1041940013   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  VM-dodávka elektriny  231,49 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    10.01.2019  17.01.2019  15.2.2019 
1041940012   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  konplexná starostlivosť o sl.OMV  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    08.01.2019  15.01.2019  15.2.2019 
1041940011   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,55 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.01.2019  17.01.2019  15.2.2019 
1041940010   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.01.2019  17.01.2019  15.2.2019 
1041940009   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba  401,00 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.01.2019  15.01.2019  15.2.2019 
1041940008   MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro
930 10 Dolný Štál 39
36661678  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    08.01.2019  30.01.2019  15.2.2019 
1041940007   Cata Real, s.r.o.
026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784
36432288  upratovacie práce  2263,91 
vrátane DPH
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018    07.01.2019  17.01.2019  15.2.2019 
1041940006   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,00 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    07.01.2019  15.01.2019  15.2.2019 
1041940005   MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36804037  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    07.01.2019  30.01.2019  15.2.2019 
1041940004   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    03.01.2019  15.01.2019  15.2.2019 
1041940003   Terava Security, s.r.o.
058 01 Poprad,Na letisko 2121/77
51030691  ochrana objektov  399,96 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA    03.01.2019  15.01.2019  15.2.2019 
1041908795   Newport Group, a.s.
811 09 Bratislava,Lazaretská 23
46279610  Príspevok AP - " Inkluzívne vzdelávanie "  12807,50 
bez DPH
RZ:247/OAOTP/2017 Ústredie PSVR BA  19/04/54O/322  29.11.2019  11.12.2019  7.1.2020 
1041908794   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  561,60 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP    14.11.2019  11.12.2019  7.1.2020 
1041908793   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  3931,20 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP    08.11.2019  11.12.2019  7.1.2020 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť