Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041940078 | Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody | 150,00 vrátane DPH |
7/OE/2019 | 22.02.2019 | 27.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940080 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba | 317,31 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.02.2019 | 27.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940072 | MUDr.Horváth Csolle Andrea - RELADIN s.r.o. 929 01 Kútniky,Toboréte 493 |
36253723 | zdravotné výkony / 2018 | 230,01 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 15.02.2019 | 26.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940073 | MUDr.Gábrišová Matilda, s.r.o. 930 04 Štvrtok na Ostrove,Hlavná 4/12 |
47255251 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.02.2019 | 26.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940065 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony 4.Q/2018 | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 11.02.2019 | 22.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940074 | Cata Real, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784 |
36432288 | upratovacie práce | 2263,91 vrátane DPH |
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018 | 18.02.2019 | 22.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940075 | Posztós Karol 929 01 V.Dvorníky,športová 5/14 |
44006837 | DS/Ad.-dezinfekcia,malovanie , po vytopení | 1689,90 vrátane DPH |
10/OE/2019 | 20.02.2019 | 21.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940076 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Ad.-oprava posuvnej brány | 340,87 vrátane DPH |
2/OE/2019 | 20.02.2019 | 21.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940061 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba+údržba sl.OMV+dial.známky | 709,91 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.02.2019 | 18.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940069 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny | 324,07 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 13.02.2019 | 18.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940068 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ad.-spotreba elektriny | 1109,22 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 13.02.2019 | 18.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940067 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1782,25 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.02.2019 | 18.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940066 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2409,94 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 13.02.2019 | 18.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940059 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 08.02.2019 | 18.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940053 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony 09-12/2018 | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 05.02.2019 | 18.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940052 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony 10-12/2018 | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 05.02.2019 | 18.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940064 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 01.2019 | 859,49 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940063 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 01.2019 | 39,74 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940062 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940060 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 02.2019 | 1290,99 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940058 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2019 | 144,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940057 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS/Ad.-prečistenie kanalizácie | 102,54 vrátane DPH |
3/OE/2019 | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940056 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,15 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940055 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,50 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.02.2019 | 14.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940054 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.02.2019 | 14.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940046 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony 10-12/2018 | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 04.02.2019 | 11.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940045 | MUDr.Klement Vladimír/SEKONI s.r.o. 930 33 H.Bar č.101 |
36849871 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 04.02.2019 | 11.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940042 | MUDr.Heringesová - HERCON sro 930 36 Horná Potôň, 497 |
34143548 | zdravotné výkony 07-12/2018 | 216,07 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 31.01.2019 | 11.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940032 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony 4.Q/2018 | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 21.01.2019 | 11.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940043 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov 01.2019 | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 01.02.2019 | 08.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940037 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-spotreba vody,stočné,zrážky 13.10-10.01.2019 | 671,30 vrátane DPH |
zmluva:14/EO/2013 | 28.01.2019 | 08.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940048 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-dodávka elektriny | 253,45 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 04.02.2019 | 08.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940047 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-dodávka elektriny | 231,49 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 04.02.2019 | 08.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940041 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-oprava a údržba sl.OMV | 603,82 vrátane DPH |
5/OE/2019 | 30.01.2019 | 08.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940040 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-STK+EK | 124,20 vrátane DPH |
6/OE/2019 | 30.01.2019 | 08.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940039 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-STK+EK | 124,20 vrátane DPH |
4/OE/2019 | 30.01.2019 | 08.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940031 | MUDr.Boráros Vojtech-BORAS 929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony 04-12/2018 | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.01.2019 | 08.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940051 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | odmena exekútroke | 55,49 vrátane DPH |
uzmesenie:Ex453/07 | 04.02.2019 | 07.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940050 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | odmena exekútroke | 51,83 vrátane DPH |
uzmesenie:Ex188/10 | 04.02.2019 | 07.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940049 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | odmena exekútroke | 52,67 vrátane DPH |
uzmesenie:Ex172/08 | 04.02.2019 | 07.02.2019 | 5.3.2019 |