Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041940034 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-diagnostika/kontrola vozidla | 84,00 vrátane DPH |
1/OE/2019 | 21.01.2019 | 29.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940031 | MUDr.Boráros Vojtech-BORAS 929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony 04-12/2018 | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.01.2019 | 08.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940029 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny | 260,81 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 16.01.2019 | 21.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940028 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ad.-spotreba elektriny | 946,24 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 16.01.2019 | 21.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940027 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu / vyúčtovanie 2018 | 2414,72 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 16.01.2019 | 21.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940025 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2351,16 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 15.01.2019 | 21.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940022 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1339,15 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940023 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 53,67 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940021 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940020 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940019 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940018 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940017 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 11.01.2019 | 30.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940016 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 11/2018 | 762,50 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940014 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-dodávka elektriny | 253,45 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 10.01.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940013 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-dodávka elektriny | 231,49 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 10.01.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940015 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody+stočné+zr.voda | 131,87 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 09.01.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940008 | MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro 930 10 Dolný Štál 39 |
36661678 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 08.01.2019 | 30.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940011 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,55 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.01.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940010 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.01.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940009 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba | 401,00 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.01.2019 | 15.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940012 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | konplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 08.01.2019 | 15.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940005 | MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 07.01.2019 | 30.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940007 | Cata Real, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784 |
36432288 | upratovacie práce | 2263,91 vrátane DPH |
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018 | 07.01.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940006 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,00 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.01.2019 | 15.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940004 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 03.01.2019 | 15.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940003 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 03.01.2019 | 15.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041840506 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.12-14.12.2018 | 332,03 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840505 | TEN Slovavia s.r.o. 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49 |
36245011 | pamäť RAM-DDR3 -Kingston (5ks) | 99,60 vrátane DPH |
63/OE/2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840504 | TEN Slovavia s.r.o. 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49 |
36245011 | A-DATA-externý HDD ( hard disk ) | 59,76 vrátane DPH |
62/OE/2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840503 | EKOSTAV-AB, s.r.o. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 40 |
36729965 | DS-úprava parkoviska/vyplnenie dier kameňom | 99,00 vrátane DPH |
59/OE/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840502 | Xepap s.r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | všeobecný/kancelársky materiál | 886,37 vrátane DPH |
61/OE/2018 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840501 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | 2019/správa a údržba siete LAN | 10824,19 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840500 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | 2019/prenájom IPT/služba IP Telefonia | 11008,80 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840499 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | 2019/záložné linky/DSL poplatky | 4781,38 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840498 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | 2019/prenosová rýchlosť | 33831,36 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840497 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 815 74 Bratislava,Dostojevského rad 4 |
00151700 | poistenie majetku na rok 2019 | 3910,19 vrátane DPH |
zmluva:1/OF/2007 z 11.01.2007,poistka č.:500012635 | 17.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840496 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 | 9.1.2019 | ||
1041840495 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 | 9.1.2019 | ||
1041840494 | MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony 01-10/2018 | 90,61 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 13.12.2018 | 20.12.2018 | 9.1.2019 |