Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041840493 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 11/2018 | 2351,16 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840492 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné 11/2018 | 1545,50 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840490 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840489 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840488 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840487 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840486 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 11/2018 | 762,50 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840485 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ád.-spotreba elektriny 11/2018 | 822,07 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 12.12.2018 | 19.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840484 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny 11/2018 | 309,31 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 12.12.2018 | 19.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840483 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony 04-09/2018 | 132,43 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 11.12.2018 | 20.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840482 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 12/2018 | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 11.12.2018 | 19.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840481 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Školská 35 |
31155901 | zdravotné výkony 09-11/2018 | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 10.12.2018 | 20.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840480 | MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro 930 08 Čil.Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony 07-09/2018 | 83,64 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 07.12.2018 | 20.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840479 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie 11/2018 | 3,15 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840478 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody+stočné 11/18 | 47,20 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840477 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 16.11-30.11.2018 | 850,66 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840476 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840475 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,55 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840474 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 11/2018 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840473 | Cata Real, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784 |
36432288 | tekuté mydlo | 22,80 vrátane DPH |
45/OE/2018 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840472 | Cata Real, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784 |
36432288 | upratovacie práce 11/2018 | 2263,91 vrátane DPH |
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840471 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840470 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018 | 05.12.2018 | 11.12.2018 | 9.1.2019 | ||
1041840469 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018 | 05.12.2018 | 11.12.2018 | 9.1.2019 | ||
1041840468 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018 | 05.12.2018 | 11.12.2018 | 9.1.2019 | ||
1041840467 | TEN Slovavia s.r.o. 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49 |
36245011 | VT-tester dátových káblov | 98,88 vrátane DPH |
60/OE/2018 | 05.12.2018 | 11.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840466 | TEN Slovavia s.r.o. 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49 |
36245011 | Kerio Control-predlženie licencie | 98,40 vrátane DPH |
57/OE/2018 | 05.12.2018 | 11.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840465 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-spotreba elektriny 12/2018 | 253,45 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 05.12.2018 | 11.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840464 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-spotreba elektriny 12/2018 | 231,49 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 05.12.2018 | 11.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840463 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 12/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 04.12.2018 | 11.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840462 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | SA-reset a naprogramovanie ústredne EZS | 273,60 vrátane DPH |
58/OE/2018 | 30.11.2018 | 11.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840457 | MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro 930 10 Dolný Štál 39 |
36661678 | zdravotné výkony 07-09/2018 | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 21.11.2018 | 11.12.2018 | 9.1.2019 |