Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041940375 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 26.11.2019 | 11.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940373 | DPC spol.s r.o. / 974 05 B.Bystrica,Sládkovičova 9 |
31618081 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 25.11.2019 | 11.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940371 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 22.11.2019 | 27.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940372 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 22.11.2019 | 06.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940368 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2019 z 08.02.2019 | 21.11.2019 | 03.12.2019 | 7.1.2020 | ||
1041940367 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2019 z 08.02.2019 | 21.11.2019 | 03.12.2019 | 7.1.2020 | ||
1041940366 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2019 z 08.02.2019 | 21.11.2019 | 03.12.2019 | 7.1.2020 | ||
1041940369 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 01.11.-15.11.2019 | 213,92 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 21.11.2019 | 28.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940365 | Németh Ján - XXL Transport 930 14 Mad č.83 |
40896021 | preprava utečencov / Medzilaborce 28.10.2019 | 550,00 vrátane DPH |
1/OSVaR/2019 | 20.11.2019 | 27.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940363 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št-spotreba elektrina 15.10-31.10.2019 | 190,52 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940364 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 15.10-31.10.2019 | 476,16 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940362 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VMS-spotreba vody 25.04.-23.10.2019 | 49,26 vrátane DPH |
zmluva:14/EO/2013 | 15.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940361 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-spotreba vody 13.04.-24.10.2019+stoč.+zr.voda | 1475,76 vrátane DPH |
zmluva:14/EO/2013 | 15.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940360 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | DS,SA,VM-poštovné | 2127,55 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 15.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940359 | Csiba Pavol , szčo 946 17 Sokolce,Hlavná 43 |
46899936 | VM-oprava plynového kotla | 418,00 vrátane DPH |
38/OE/2019 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041908794 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií | 561,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP | 14.11.2019 | 11.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940358 | ObÚ Vrakúň 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
00305821 | preprava utečencov / Medzilaborce 28.10.2019 | 550,00 vrátane DPH |
2/OSVaR/2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940357 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 07.2019 | 24,84 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 13.11.2019 | 19.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940353 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2409,94 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 12.11.2019 | 19.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940352 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 12.11.2019 | 19.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940354 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2019 z 08.02.2019 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 5.12.2019 | ||
1041940351 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 52,67 vrátane DPH |
EX 126/11 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940350 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-oprava a údržba sl.OMV | 432,23 vrátane DPH |
39/OE/2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940349 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-oprava a údržba sl.OMV | 436,79 vrátane DPH |
40/OE/2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940348 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 10/2019 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940345 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory | 798,19 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940346 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 5,12 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940347 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041908793 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií | 3931,20 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP | 08.11.2019 | 11.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041908792 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií | 1872,00 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP | 08.11.2019 | 11.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940344 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 16.10.-31.10.2019 | 602,93 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.11.2019 | 14.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940343 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 45,67 vrátane DPH |
EX 677/13 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940342 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 10.2019 | 42,23 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940339 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940340 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,50 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940338 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov 10.2019 | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940337 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 11.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940336 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-vyúčtovanie elektriny 10.2018-10.2019 | 53,74 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940335 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-vyúčtovanie elektriny 10.2018-10.2019 | 149,81 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940333 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ad.-spotreba elektriny | 335,41 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 5.12.2019 |