Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041940198 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2409,94 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 12.06.2019 | 20.06.2019 | 9.7.2019 | |
1041940166 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2409,94 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 23.5.2019 | |
1041940133 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2409,94 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 15.04.2019 | 29.04.2019 | 10.5.2019 | |
1041940103 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2409,94 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 12.03.2019 | 19.03.2019 | 4.4.2019 | |
1041940066 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2409,94 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 13.02.2019 | 18.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940025 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2351,16 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 15.01.2019 | 21.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041840493 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 11/2018 | 2351,16 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041940074 | Cata Real, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784 |
36432288 | upratovacie práce | 2263,91 vrátane DPH |
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018 | 18.02.2019 | 22.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940007 | Cata Real, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784 |
36432288 | upratovacie práce | 2263,91 vrátane DPH |
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018 | 07.01.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041840472 | Cata Real, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784 |
36432288 | upratovacie práce 11/2018 | 2263,91 vrátane DPH |
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041904484 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií | 2246,40 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/26 / NP PIP | 16.05.2019 | 03.07.2019 | 6.8.2019 | |
1041904484 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií | 2246,40 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/26 / NP PIP | 16.05.2019 | 03.07.2019 | 30.7.2019 | |
1041940360 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | DS,SA,VM-poštovné | 2127,55 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 15.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041908792 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií | 1872,00 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP | 08.11.2019 | 11.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940067 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1782,25 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.02.2019 | 18.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041907489 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií | 1778,40 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP | 10.09.2019 | 22.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940213 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-servis a oprava sl.OMV | 1720,00 vrátane DPH |
24/OE/2019 | 04.07.2019 | 17.07.2019 | 6.8.2019 | |
1041940213 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-servis a oprava sl.OMV | 1720,00 vrátane DPH |
24/OE/2019 | 04.07.2019 | 17.07.2019 | 30.7.2019 | |
1041940075 | Posztós Karol 929 01 V.Dvorníky,športová 5/14 |
44006837 | DS/Ad.-dezinfekcia,malovanie , po vytopení | 1689,90 vrátane DPH |
10/OE/2019 | 20.02.2019 | 21.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940377 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 12.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 03.12.2019 | 10.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940337 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 11.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940302 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 10.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940273 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 09.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 05.09.2019 | 11.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041940242 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 08.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 05.08.2019 | 13.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940207 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 07.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 02.07.2019 | 10.07.2019 | 6.8.2019 | |
1041940207 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 07.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 02.07.2019 | 10.07.2019 | 30.7.2019 | |
1041940188 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 06.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 | |
1041940154 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 05.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
1041940201 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1657,45 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 17.06.2019 | 26.06.2019 | 9.7.2019 | |
1041940291 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1626,00 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.09.2019 | 19.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041840492 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné 11/2018 | 1545,50 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041940317 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1482,25 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 15.10.2019 | 21.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940361 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-spotreba vody 13.04.-24.10.2019+stoč.+zr.voda | 1475,76 vrátane DPH |
zmluva:14/EO/2013 | 15.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940395 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | DS,SA,VM-poštovné | 1342,00 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940022 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1339,15 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940264 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1333,55 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 15.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940107 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1325,05 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.03.2019 | 19.03.2019 | 4.4.2019 | |
1041940164 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1324,00 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 23.5.2019 | |
1041940131 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1297,00 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 11.04.2019 | 17.04.2019 | 10.5.2019 | |
1041940110 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 04.2019 | 1290,99 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.04.2019 | 10.04.2019 | 10.5.2019 |