Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041940159 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 17.04-30.04.2019+údržba | 441,88 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
1041940143 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.04-15.04.2019 | 261,51 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 24.04.2019 | 30.04.2019 | 10.5.2019 | |
1041940120 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 16.03-31.03.2019 | 568,38 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.04.2019 | 16.04.2019 | 10.5.2019 | |
1041940109 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.03-15.03.2019 | 562,25 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.03.2019 | 28.03.2019 | 4.4.2019 | |
1041940097 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba+údržba+lekárnička | 524,17 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.03.2019 | 19.03.2019 | 4.4.2019 | |
1041940080 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba | 317,31 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.02.2019 | 27.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940061 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba+údržba sl.OMV+dial.známky | 709,91 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.02.2019 | 18.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940036 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba+údržba sl.OMV | 143,09 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940009 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba | 401,00 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.01.2019 | 15.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041840506 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.12-14.12.2018 | 332,03 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840477 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 16.11-30.11.2018 | 850,66 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041940373 | DPC spol.s r.o. / 974 05 B.Bystrica,Sládkovičova 9 |
31618081 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 25.11.2019 | 11.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041840502 | Xepap s.r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | všeobecný/kancelársky materiál | 886,37 vrátane DPH |
61/OE/2018 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041940225 | MUDr.Heringesová - HERCON sro 930 36 Horná Potôň, 497 |
34143548 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.07.2019 | 09.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940042 | MUDr.Heringesová - HERCON sro 930 36 Horná Potôň, 497 |
34143548 | zdravotné výkony 07-12/2018 | 216,07 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 31.01.2019 | 11.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940377 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 12.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 03.12.2019 | 10.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940337 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 11.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940302 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 10.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940273 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 09.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 05.09.2019 | 11.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041940242 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 08.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 05.08.2019 | 13.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940207 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 07.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 02.07.2019 | 10.07.2019 | 6.8.2019 | |
1041940207 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 07.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 02.07.2019 | 10.07.2019 | 30.7.2019 | |
1041940188 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 06.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 | |
1041940154 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 05.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
1041940110 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 04.2019 | 1290,99 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.04.2019 | 10.04.2019 | 10.5.2019 | |
1041940088 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 03.2019 | 1290,99 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 05.03.2019 | 08.03.2019 | 4.4.2019 | |
1041940060 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 02.2019 | 1290,99 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940027 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu / vyúčtovanie 2018 | 2414,72 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 16.01.2019 | 21.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940004 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 03.01.2019 | 15.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041840463 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 12/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 04.12.2018 | 11.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041940391 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 11.12.2019 | 17.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940390 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,52 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 11.12.2019 | 17.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940339 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940340 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,50 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940310 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,52 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940309 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940281 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,50 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041940282 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041940253 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.08.2019 | 15.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940252 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,50 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.08.2019 | 15.08.2019 | 10.9.2019 |