Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041940037 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-spotreba vody,stočné,zrážky 13.10-10.01.2019 | 671,30 vrátane DPH |
zmluva:14/EO/2013 | 28.01.2019 | 08.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940196 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ad.-spotreba elektriny | 669,19 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 12.06.2019 | 20.06.2019 | 9.7.2019 | |
1041940168 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ad.-spotreba elektriny | 669,19 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 23.5.2019 | |
1041940320 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ad.-spotreba elektriny | 648,67 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 15.10.2019 | 21.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940193 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 16.-31.05.2019+údržba sl.OMV | 643,00 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.06.2019 | 19.06.2019 | 9.7.2019 | |
1041940255 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ad.-spotreba elektriny | 640,62 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 09.08.2019 | 21.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940321 | Bíró Zoltán - GM System 929 01 D.Streda,B.Kondého 5138/30 |
37488431 | DS-oprava,montáž posuvnej brány | 624,00 vrátane DPH |
36/OE/2019 | 18.10.2019 | 28.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940307 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-oprava a údržba sl.OMV | 621,66 vrátane DPH |
32,33/OE/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940287 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ad.-spotreba elektriny | 613,76 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 12.09.2019 | 18.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041940041 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-oprava a údržba sl.OMV | 603,82 vrátane DPH |
5/OE/2019 | 30.01.2019 | 08.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940344 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 16.10.-31.10.2019 | 602,93 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.11.2019 | 14.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940323 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 01.10.-14.10.2019 | 602,36 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.10.2019 | 30.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940311 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 18.09.-30.09.2019+údržba sl.OMV+autolek. | 602,36 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940222 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ad.-spotreba elektriny | 597,92 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 11.07.2019 | 23.07.2019 | 6.8.2019 | |
1041940222 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ad.-spotreba elektriny | 597,92 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 11.07.2019 | 23.07.2019 | 30.7.2019 | |
1041940283 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory | 595,42 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041940120 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 16.03-31.03.2019 | 568,38 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.04.2019 | 16.04.2019 | 10.5.2019 | |
1041940109 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.03-15.03.2019 | 562,25 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.03.2019 | 28.03.2019 | 4.4.2019 | |
1041908794 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií | 561,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP | 14.11.2019 | 11.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041906866 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií | 561,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP | 15.08.2019 | 27.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041904969 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií | 561,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP | 19.06.2019 | 18.07.2019 | 6.8.2019 | |
1041904523 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií | 561,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/26 / NP PIP | 14.05.2019 | 03.07.2019 | 6.8.2019 | |
1041904523 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií | 561,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/26 / NP PIP | 14.05.2019 | 03.07.2019 | 30.7.2019 | |
1041940365 | Németh Ján - XXL Transport 930 14 Mad č.83 |
40896021 | preprava utečencov / Medzilaborce 28.10.2019 | 550,00 vrátane DPH |
1/OSVaR/2019 | 20.11.2019 | 27.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940358 | ObÚ Vrakúň 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
00305821 | preprava utečencov / Medzilaborce 28.10.2019 | 550,00 vrátane DPH |
2/OSVaR/2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940097 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba+údržba+lekárnička | 524,17 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.03.2019 | 19.03.2019 | 4.4.2019 | |
1041940248 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM za 07.2019+údržba sl.OMV | 499,58 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.08.2019 | 15.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940364 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 15.10-31.10.2019 | 476,16 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940325 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-fr.stroj/servisné práce | 461,17 vrátane DPH |
37/OE/2019 | 23.10.2019 | 28.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940159 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 17.04-30.04.2019+údržba | 441,88 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
1041940349 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-oprava a údržba sl.OMV | 436,79 vrátane DPH |
40/OE/2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940350 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-oprava a údržba sl.OMV | 432,23 vrátane DPH |
39/OE/2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940359 | Csiba Pavol , szčo 946 17 Sokolce,Hlavná 43 |
46899936 | VM-oprava plynového kotla | 418,00 vrátane DPH |
38/OE/2019 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940009 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba | 401,00 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.01.2019 | 15.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940382 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov 11.2019 | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 06.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940338 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov 10.2019 | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940301 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov 09.2019 | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940285 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov 08.2019 | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 10.09.2019 | 18.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041940241 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov 07.2019 | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 01.08.2019 | 13.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940208 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov 06.2019 | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 02.07.2019 | 22.07.2019 | 6.8.2019 |