Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041940294 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 17.09.2019 | 08.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940149 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony 09-12/2018 | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 30.04.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
1041940053 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony 09-12/2018 | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 05.02.2019 | 18.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940303 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 04.10.2019 | 23.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940174 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 20.05.2019 | 30.05.2019 | 31.5.2019 | |
1041940371 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 22.11.2019 | 27.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940205 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 27,68 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 01.07.2019 | 23.07.2019 | 6.8.2019 | |
1041940205 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 27,68 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 01.07.2019 | 23.07.2019 | 30.7.2019 | |
1041940147 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony 1.Q/2019 | 62,73 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 25.04.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
1041940065 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony 4.Q/2018 | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 11.02.2019 | 22.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940377 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 12.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 03.12.2019 | 10.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940337 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 11.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940302 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 10.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940273 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 09.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 05.09.2019 | 11.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041940242 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 08.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 05.08.2019 | 13.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940207 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 07.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 02.07.2019 | 10.07.2019 | 6.8.2019 | |
1041940207 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 07.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 02.07.2019 | 10.07.2019 | 30.7.2019 | |
1041940188 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 06.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 | |
1041940154 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 05.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
1041940110 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 04.2019 | 1290,99 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.04.2019 | 10.04.2019 | 10.5.2019 | |
1041940088 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 03.2019 | 1290,99 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 05.03.2019 | 08.03.2019 | 4.4.2019 | |
1041940060 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 02.2019 | 1290,99 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940027 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu / vyúčtovanie 2018 | 2414,72 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 16.01.2019 | 21.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940004 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 03.01.2019 | 15.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041840463 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 12/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 04.12.2018 | 11.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041940178 | Kiss Igor, str. 929 01 M.Dvorníky,Športová 50/12 |
36896136 | označovacie tabule+št.znak-výroba | 285,84 vrátane DPH |
19/OE/2019 | 24.05.2019 | 31.05.2019 | 31.5.2019 | |
1041940187 | JUDr.Viera Kučerová-súdny exekútor 90 851 Holíč,nám sv.Martina 9 |
37851390 | trovy exekúcie | 43,40 vrátane DPH |
EX 1699/2008 | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 | |
1041940173 | JUDr.Viera Kučerová-súdny exekútor 90 851 Holíč,nám sv.Martina 9 |
37851390 | trovy exekúcie | 48,95 vrátane DPH |
EX 2129/2008 | 17.05.2019 | 24.05.2019 | 31.5.2019 | |
1041940117 | JUDr.Viera Kučerová-súdny exekútor 90 851 Holíč,nám sv.Martina 9 |
37851390 | trovy exekúcie | 43,00 vrátane DPH |
EX 1700/2008/Čk:4Er/576/2008-21 | 05.04.2019 | 16.04.2019 | 10.5.2019 | |
1041940216 | JUDr. Albín Božek, súd.exekútor 908 51 Holíč,nám.Mieru 7 |
36078352 | exekučné trovy | 72,00 vrátane DPH |
EX 548/18 | 08.07.2019 | 22.07.2019 | 6.8.2019 | |
1041940216 | JUDr. Albín Božek, súd.exekútor 908 51 Holíč,nám.Mieru 7 |
36078352 | exekučné trovy | 72,00 vrátane DPH |
EX 548/18 | 08.07.2019 | 22.07.2019 | 30.7.2019 | |
1041940153 | Gymnázium MRŠ, Šamorín 931 01 Šamorín,Slnečná 2 |
00160407 | OSVaR-seminár 25.04.2019/nájomné | 25,00 vrátane DPH |
náj.zmluva:5/2019 /USVR DS-Soc.odbor/24.04.2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
1041940152 | Gymnázium MRŠ, Šamorín 931 01 Šamorín,Slnečná 2 |
00160407 | OSVaR-seminár 25.04.2019/rež.náklady | 5,14 vrátane DPH |
náj.zmluva:5/2019 /USVR DS-Soc.odbor/24.04.2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
1041940263 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
27/OE/2019 | 14.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940098 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
8/OE/2019 | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 4.4.2019 | |
1041940413 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
45/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940410 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
45/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940409 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
45/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940408 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
45/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940407 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
45/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 |