Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041840500 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | 2019/prenájom IPT/služba IP Telefonia | 11008,80 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840498 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | 2019/prenosová rýchlosť | 33831,36 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840501 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | 2019/správa a údržba siete LAN | 10824,19 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840499 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | 2019/záložné linky/DSL poplatky | 4781,38 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041840504 | TEN Slovavia s.r.o. 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49 |
36245011 | A-DATA-externý HDD ( hard disk ) | 59,76 vrátane DPH |
62/OE/2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 9.1.2019 | |
1041940387 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940347 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940313 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940279 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 06.09.2019 | 13.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041940250 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 08.08.2019 | 15.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940220 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 77,47 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 09.07.2019 | 22.07.2019 | 6.8.2019 | |
1041940220 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 77,47 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 09.07.2019 | 22.07.2019 | 30.7.2019 | |
1041940192 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 10.06.2019 | 19.06.2019 | 9.7.2019 | |
1041940163 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 10.05.2019 | 22.05.2019 | 23.5.2019 | |
1041940119 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 08.04.2019 | 17.04.2019 | 10.5.2019 | |
1041940101 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 4.4.2019 | |
1041940062 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940023 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 53,67 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
1041940349 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-oprava a údržba sl.OMV | 436,79 vrátane DPH |
40/OE/2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940404 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
45/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940140 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
18/OE/2019 | 17.04.2019 | 29.04.2019 | 10.5.2019 | |
1041940271 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KU-oprava a údržba sl.OMV | 176,59 vrátane DPH |
28/OE/2019 | 03.09.2019 | 11.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041940307 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-oprava a údržba sl.OMV | 621,66 vrátane DPH |
32,33/OE/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940405 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
45/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940134 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-prezutie pnuematík | 21,60 vrátane DPH |
12/OE/2019 | 15.04.2019 | 29.04.2019 | 10.5.2019 | |
1041940376 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-údržba sl.OMV/STK+EK | 142,20 vrátane DPH |
42/OE/2019 | 28.11.2019 | 06.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940350 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-oprava a údržba sl.OMV | 432,23 vrátane DPH |
39/OE/2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940406 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
45/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940138 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
16/OE/2019 | 17.04.2019 | 29.04.2019 | 10.5.2019 | |
1041940329 | SOŠRV s VJM Dunajská Streda 929 01 D.Streda,Nám.sv.Štefana 3 |
00162329 | Burza voľby povolania ... 24.10./nájomné | 75,00 vrátane DPH |
zmluva:22/2019 z 14.10.2019, SOŠRVsVJM DS | 28.10.2019 | 06.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940330 | SOŠRV s VJM Dunajská Streda 929 01 D.Streda,Nám.sv.Štefana 3 |
00162329 | Burza voľby povolania ... 24.10./občerstvenie | 280,00 vrátane DPH |
zmluva:22/2019 z 14.10.2019, SOŠRVsVJM DS | 28.10.2019 | 06.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940331 | SOŠRV s VJM Dunajská Streda 929 01 D.Streda,Nám.sv.Štefana 3 |
00162329 | Burza voľby povolania ... 24.10./rež.nákl. | 75,00 vrátane DPH |
zmluva:22/2019 z 14.10.2019, SOŠRVsVJM DS | 28.10.2019 | 06.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940325 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-fr.stroj/servisné práce | 461,17 vrátane DPH |
37/OE/2019 | 23.10.2019 | 28.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940058 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2019 | 144,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940180 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-oprava a údržba fr.stroja | 348,00 vrátane DPH |
22/OE/2019 | 03.06.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 | |
1041940186 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-oprava a údržba fr.stroja/doúčtovanie | 126,72 vrátane DPH |
22/OE/2019 | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 | |
1041940265 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-servisná prehliadka za rok 2019 | 183,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 19.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940060 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 02.2019 | 1290,99 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940088 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 03.2019 | 1290,99 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 05.03.2019 | 08.03.2019 | 4.4.2019 | |
1041940110 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 04.2019 | 1290,99 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.04.2019 | 10.04.2019 | 10.5.2019 |