Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051940181 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1558,18 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 6.6.2019 | 11.06.2019 | 24.6.2019 | |
1051940146 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1558/18 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 7.5.2019 | 14.05.2019 | 30.5.2019 | |
1051940108 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1207,69 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 2.4.2019 | 08.04.2019 | 24.4.2019 | |
1051940079 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1207,69 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 6.3.2019 | 13.03.2019 | 3.4.2019 | |
1051940052 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1207,69 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 27.2.2019 | |
1051940031 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 3057,75 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 17.1.2019 | 24.01.2019 | 7.2.2019 | |
1051940003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1050,24 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 7.1.2019 | 11.01.2019 | 23.1.2019 | |
1051940398 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | pevná sieť | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 27.12.2019 | |
1051940346 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 6.11.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 | |
1051940317 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | popl. telekomunikač. služby | 120,12 bez DPH |
z 19.4.2006 | 9.10.2019 | 17.10.2019 | 25.10.2019 | |
1051940287 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | popl. telekomunikač. služby | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 9.9.2019 | 11.09.2019 | 23.9.2019 | |
1051940251 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | pevná sieť | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 9.8.2019 | 14.08.2019 | 20.8.2019 | |
1051940211 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 8.7.2019 | 15.07.2019 | 25.7.2019 | |
1051940175 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | pevná sieť | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 4.6.2019 | 11.06.2019 | 24.6.2019 | |
1051940152 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | pevná sieť | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 9.5.2019 | 14.05.2019 | 30.5.2019 | |
1051940113 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikač. služby | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 10.4.2019 | 12.04.2019 | 24.4.2019 | |
1051940077 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikač. služby | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 6.3.2019 | 13.03.2019 | 3.4.2019 | |
1051940044 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikač. služby | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 4.2.2019 | 08.02.2019 | 27.2.2019 | |
1051940001 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | popl. telekom. služby | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 7.1.2019 | 11.01.2019 | 23.1.2019 | |
1051940267 | DATALAN, a.s. Krasovského 14,Bratislava 85101 |
35810734 | pozáručný servis kopírky Sharp | 2624,83 vrátane DPH |
38/2019, 39/2019 | 19.8.2019 | 22.08.2019 | 3.9.2019 | |
1051940099 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava 82104 |
35810734 | služby pozáruč. servisu | 275,40 vrátane DPH |
11/2019 | 21.3.2019 | 27.03.2019 | 3.4.2019 | |
1051940073 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava 82104 |
35810734 | mimozáruč. servis xerox | 530 vrátane DPH |
2/2019 | 20.2.2019 | 27.02.2019 | 27.2.2019 | |
1051940030 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava 82104 |
35810734 | servis SHARP a XEROX | 865,21 vrátane DPH |
49 a 50/2018 | 16.1.2019 | 24.01.2019 | 7.2.2019 | |
1051940376 | THERMOPROJEKT, s.r.o. Štúrova 129/28, Nitra 94901 |
35922214 | stavebný dozor-plyn. kotolňa SE | 360 vrátane DPH |
35/2019 | 4.12.2019 | 11.12.2019 | 27.12.2019 | |
1051940272 | THERMOPROJEKT, s.r.o. Štúrova 129/28, Nitra 94901 |
35922214 | vyprac. projektovej dokumentácie | 2160 vrátane DPH |
35/2019 | 26.8.2019 | 04.09.2019 | 23.9.2019 | |
2019/58092 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom 01841 |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ-Bilancia kompetencií | 561,60 vrátane DPH |
311/OAOTP/2017 | 19/05/54O/32 | 16.5.2019 | 08.07.2019 | 15.7.2019 |
2019/58087 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom 01841 |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ-Bilancia kompetencií | 1497,60 vrátane DPH |
311/OAOTP/2017 | 19/05/54O/32 | 16.5.2019 | 08.07.2019 | 15.7.2019 |
2019/45341 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom 01841 |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ-Bilancia kompetencií | 3556,80 vrátane DPH |
311/OAOTP/2017 | 19/05/54O/32 | 10.4.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
2019/29737 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom 01841 |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ- Bilancia kompetencií | 1497,60 vrátane DPH |
311/OAOTP/2017 | 19/05/54O/32 | 7.3.2019 | 18.04.2019 | 24.4.2019 |
1051940399 | FAPO, spol. s r.o. v konkurze 29. Augusta 9/9, 92400 Galanta |
36226556 | prenájom spevnenej plochy a manipulačnej plochy | 186,40 bez DPH |
z 30.3.2010 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 27.12.2019 | |
1051940149 | FAPO, spol. s r.o. v konkurze 29. Augusta 9/9, 92400 Galanta |
36226556 | prenájom | 223,47 bez DPH |
z 30.3.2010 | 9.5.2019 | 14.05.2019 | 30.5.2019 | |
1051940131 | FAPO, spol. s r.o. v konkurze 29. Augusta 9/9, 92400 Galanta |
03622656 | prenájom spevnenej plochy | 223,47 bez DPH |
z 30.3.2010 | 18.4.2019 | 25.04.2019 | 17.5.2019 | |
1051940179 | BYSPRAV spol. s r.o. Nová doba č.924/13,Galanta 92400 |
36226599 | valorizácia nájomného | 16,92 vrátane DPH |
359/2015 | 6.6.2019 | 11.06.2019 | 24.6.2019 | |
1051940174 | BYSPRAV spol. s r.o. Nová doba č.924/13,Galanta 92400 |
36226599 | vyúčtov. dažďov. vody | 12,52 vrátane DPH |
359/2015 | 4.6.2019 | 11.06.2019 | 24.6.2019 | |
1051940197 | DEMIANOS, s.r.o. č.451, Tomášikovo 92504 |
36246042 | zdrav. výkony | 27.88 bez DPH |
z 1.8.2005 | 12.6.2019 | 19.06.2019 | 24.6.2019 | |
1051940106 | DEMIANOS, s.r.o. č.451, Tomášikovo 92504 |
36246042 | zdrav. výkony | 55,76 bez DPH |
z 1.8.2005 | 2.4.2019 | 08.04.2019 | 24.4.2019 | |
1051940036 | DEMIANOS, s.r.o. č.451, Tomášikovo 92504 |
36246042 | zdrav. výkony | 6,97 bez DPH |
z 1.8.2005 | 22.1.2019 | 28.01.2019 | 7.2.2019 | |
1051940268 | FORES s.r.o. Hviezdoslavova K11,Galanta 92401 |
36262447 | výmena vertikálnych žalúzií | 1190 vrátane DPH |
43/2019 | 19.8.2019 | 22.08.2019 | 3.9.2019 | |
1051940214 | MultiMedia s.r.o. č.103, 92501 Matúškovo |
36265276 | tabule | 462 vrátane DPH |
27/2019 | 10.7.2019 | 15.07.2019 | 25.7.2019 | |
1051940416 | MJ & MJ s.r.o. Bratislavská 57, Galanta 92401 |
36265659 | nájomné | 611,80 bez DPH |
66/105/2015 | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 |