Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051940235 | CISÁR-MEDI,s.r.o. Hodská 373/38, 92422 Galanta |
36277568 | zdrav. výkony | 41,82 bez DPH |
z 1.8.2005 | 24.7.2019 | 26.07.2019 | 25.7.2019 | |
1051940192 | CISÁR-MEDI,s.r.o. Hodská 373/38, 92422 Galanta |
36277568 | zdrav. výkony | 13,94 bez DPH |
z 1.8.2005 | 12.6.2019 | 19.06.2019 | 24.6.2019 | |
1051940170 | CISÁR-MEDI,s.r.o. Hodská 373/38, 92422 Galanta |
36277568 | zdrav. výkony | 6,97 bez DPH |
z 1.8.2005 | 21.5.2019 | 27.05.2019 | 30.5.2019 | |
1051940128 | CISÁR-MEDI,s.r.o. Hodská 373/38, 92422 Galanta |
36277568 | zdrav. výkony | 6,97 bez DPH |
z 1.8.2005 | 16.4.2019 | 23.04.2019 | 17.5.2019 | |
1051940101 | CISÁR-MEDI,s.r.o. Hodská 373/38, 92422 Galanta |
36277568 | zdrav. výkony | 48,79 bez DPH |
z 1.8.2005 | 21.3.2019 | 27.03.2019 | 3.4.2019 | |
1051940049 | CISÁR-MEDI,s.r.o. Hodská 373/38, 92422 Galanta |
36277568 | zdrav. výkony | 48,79 bez DPH |
z 1.8.2018 | 8.2.2019 | 13.02.2019 | 27.2.2019 | |
1051940029 | CISÁR-MEDI,s.r.o. Hodská 373/38, 92422 Galanta |
36277568 | zdrav. výkony | 20,91 bez DPH |
z 1.8.2005 | 16.1.2019 | 24.01.2019 | 7.2.2019 | |
1051940365 | CM-STAV-MONT s.r.o. 537, Dolné Saliby 92502 |
36269883 | oprava dlažby | 2822,40 vrátane DPH |
42/2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | |
1051940267 | DATALAN, a.s. Krasovského 14,Bratislava 85101 |
35810734 | pozáručný servis kopírky Sharp | 2624,83 vrátane DPH |
38/2019, 39/2019 | 19.8.2019 | 22.08.2019 | 3.9.2019 | |
1051940099 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava 82104 |
35810734 | služby pozáruč. servisu | 275,40 vrátane DPH |
11/2019 | 21.3.2019 | 27.03.2019 | 3.4.2019 | |
1051940073 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava 82104 |
35810734 | mimozáruč. servis xerox | 530 vrátane DPH |
2/2019 | 20.2.2019 | 27.02.2019 | 27.2.2019 | |
1051940030 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava 82104 |
35810734 | servis SHARP a XEROX | 865,21 vrátane DPH |
49 a 50/2018 | 16.1.2019 | 24.01.2019 | 7.2.2019 | |
1051940197 | DEMIANOS, s.r.o. č.451, Tomášikovo 92504 |
36246042 | zdrav. výkony | 27.88 bez DPH |
z 1.8.2005 | 12.6.2019 | 19.06.2019 | 24.6.2019 | |
1051940106 | DEMIANOS, s.r.o. č.451, Tomášikovo 92504 |
36246042 | zdrav. výkony | 55,76 bez DPH |
z 1.8.2005 | 2.4.2019 | 08.04.2019 | 24.4.2019 | |
1051940036 | DEMIANOS, s.r.o. č.451, Tomášikovo 92504 |
36246042 | zdrav. výkony | 6,97 bez DPH |
z 1.8.2005 | 22.1.2019 | 28.01.2019 | 7.2.2019 | |
2019/58092 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom 01841 |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ-Bilancia kompetencií | 561,60 vrátane DPH |
311/OAOTP/2017 | 19/05/54O/32 | 16.5.2019 | 08.07.2019 | 15.7.2019 |
2019/58087 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom 01841 |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ-Bilancia kompetencií | 1497,60 vrátane DPH |
311/OAOTP/2017 | 19/05/54O/32 | 16.5.2019 | 08.07.2019 | 15.7.2019 |
2019/45341 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom 01841 |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ-Bilancia kompetencií | 3556,80 vrátane DPH |
311/OAOTP/2017 | 19/05/54O/32 | 10.4.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
2019/29737 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom 01841 |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ- Bilancia kompetencií | 1497,60 vrátane DPH |
311/OAOTP/2017 | 19/05/54O/32 | 7.3.2019 | 18.04.2019 | 24.4.2019 |
1051940414 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-org.zložka Jarošova 1,Bratislava 83103 |
44563485 | doprava k výmene frank. stroja | 59,40 vrátane DPH |
28/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 27.12.2019 | |
1051940285 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-org.zložka Jarošova 1,Bratislava 83103 |
44563485 | frankovací stroj | 3720 vrátane DPH |
GA1/RMTZ/BEZ/2012/55 | 40/2019 | 6.9.2019 | 16.09.2019 | 23.9.2019 |
1051940051 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-org.zložka Jarošova 1,Bratislava 83103 |
44563485 | kreditačný poplatok | 144 vrátane DPH |
55/2012 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 27.2.2019 | |
1051940275 | Exekútorský úrad Bratislavská 23/11,92401 Galanta |
37838059 | trovy exekútora | 50,46 vrátane DPH |
Uzn.8Er/1556/2014-21 | 2.9.2019 | 05.09.2019 | 23.9.2019 | |
1051940241 | Exekútorský úrad Bratislavská 23/11,92401 Galanta |
37838059 | trovy exekútora | 47,81 vrátane DPH |
Uzn.8Er/394/2010-20 | 1.8.2019 | 07.08.2019 | 20.8.2019 | |
1051940210 | Exekútorský úrad Bratislavská 23/11,92401 Galanta |
37838059 | odmena exekútora | 99 vrátane DPH |
MS SR 68/2017 | 8.7.2019 | 12.07.2019 | 25.7.2019 | |
1051940072 | Exekútorský úrad Bratislavská 23/11,92401 Galanta |
37838059 | trovy exekútora | 87,02 vrátane DPH |
10Er/1208/2006-49 z 12.12.2018 | 20.2.2019 | 27.02.2019 | 27.2.2019 | |
1051940399 | FAPO, spol. s r.o. v konkurze 29. Augusta 9/9, 92400 Galanta |
36226556 | prenájom spevnenej plochy a manipulačnej plochy | 186,40 bez DPH |
z 30.3.2010 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 27.12.2019 | |
1051940149 | FAPO, spol. s r.o. v konkurze 29. Augusta 9/9, 92400 Galanta |
36226556 | prenájom | 223,47 bez DPH |
z 30.3.2010 | 9.5.2019 | 14.05.2019 | 30.5.2019 | |
1051940131 | FAPO, spol. s r.o. v konkurze 29. Augusta 9/9, 92400 Galanta |
03622656 | prenájom spevnenej plochy | 223,47 bez DPH |
z 30.3.2010 | 18.4.2019 | 25.04.2019 | 17.5.2019 | |
1051940400 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | príprava a výkon TK a EK | 124 vrátane DPH |
67/2019 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 27.12.2019 | |
1051940389 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | komplex. starostl. o vozidlo | 83,58 vrátane DPH |
216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 27.12.2019 | |
1051940379 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis GA 501BJ | 324,43 vrátane DPH |
63/2019 | 4.12.2019 | 06.12.2019 | 27.12.2019 | |
1051940371 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | príprava TK, prezutie pneum. BL 997KU | 145,60 vrátane DPH |
62/2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 6.12.2019 | |
1051940370 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | príprava a výkon TK, prezutie | 145,60 vrátane DPH |
60/2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 6.12.2019 | |
1051940369 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneum. SMV GA769CD | 21,60 vrátane DPH |
59/2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 6.12.2019 | |
1051940368 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena pneum. SMV GA491CL | 21,60 vrátane DPH |
57/2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 6.12.2019 | |
1051940367 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena pneum. sprostr.STK | 145,60 vrátane DPH |
58/2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 6.12.2019 | |
1051940358 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | komplex. star. o vozidlo | 83,58 vrátane DPH |
216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | |
1051940342 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneum. GA 113BS | 21,60 vrátane DPH |
54/2019 | 4.11.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 | |
1051940341 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneum. GA 501BJ | 21,60 vrátane DPH |
53/2019 | 4.11.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |