Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051940104 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,Bratislava 81785 |
36361127 | výmena svietidiel | 196,80 vrátane DPH |
9/2019 | 21.3.2019 | 27.03.2019 | 3.4.2019 | |
1051940099 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava 82104 |
35810734 | služby pozáruč. servisu | 275,40 vrátane DPH |
11/2019 | 21.3.2019 | 27.03.2019 | 3.4.2019 | |
1051940103 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | dopl.FA servis 491 CL | 6 vrátane DPH |
5/2019 | 21.3.2019 | 25.03.2019 | 3.4.2019 | |
1051940082 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis GA 769 CD | 565,91 vrátane DPH |
13/2019 | 12.3.2019 | 20.03.2019 | 3.4.2019 | |
1051940073 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava 82104 |
35810734 | mimozáruč. servis xerox | 530 vrátane DPH |
2/2019 | 20.2.2019 | 27.02.2019 | 27.2.2019 | |
1051940054 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis GA769CD | 214,06 vrátane DPH |
10/2019 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 27.2.2019 | |
1051940043 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis GA501BJ | 215,52 vrátane DPH |
8/2019 | 4.2.2019 | 08.02.2019 | 27.2.2019 | |
1051940040 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis GA113BS | 294,56 vrátane DPH |
4/2019 | 24.1.2019 | 29.01.2019 | 7.2.2019 | |
1051940038 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis GA491CL | 161,17 vrátane DPH |
5/2019 | 24.1.2019 | 29.01.2019 | 7.2.2019 | |
1051940034 | TM Net s.r.o. Clementisova 1981, Topoľčany 95501 |
47816775 | vysávač | 138 bez DPH |
6/2019 | 22.1.2019 | 28.01.2019 | 7.2.2019 | |
1051940030 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava 82104 |
35810734 | servis SHARP a XEROX | 865,21 vrátane DPH |
49 a 50/2018 | 16.1.2019 | 24.01.2019 | 7.2.2019 | |
1051940351 | CISÁR-MEDI,s.r.o. Hodská 373/38, 92422 Galanta |
36277568 | zdrav. výkony | 41.82 bez DPH |
1.8.2005 | 8.11.2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | |
1051940350 | HÁTHOR,s.r.o. Hodská 373/38, 92422 Galanta |
36277665 | zdrav. výkony | 20,91 bez DPH |
1.8.2005 | 8.11.2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | |
1051940257 | Saluber K&K,s.r.o. Cukrovar 217/3,92521 Sládkovičovo |
36854701 | zdrav. výkony | 20,91 bez DPH |
1.8.2005 | 9.8.2019 | 14.08.2019 | 20.8.2019 | |
1051940256 | HÁTHOR,s.r.o. Hodská 373/38, 92422 Galanta |
36277665 | zdrav. výkony | 20,91 bez DPH |
1.8.2005 | 9.8.2019 | 14.08.2019 | 20.8.2019 | |
1051940255 | CISÁR-MEDI,s.r.o. Hodská 373/38, 92422 Galanta |
36277568 | zdrav. výkony | 41,82 bez DPH |
1.8.2005 | 9.8.2019 | 14.08.2019 | 20.8.2019 | |
1051940249 | OMNIX s.r.o. Hodská 373/38, 92401 Galanta |
44502826 | zdrav. výkony | 20.91 bez DPH |
1.8.2005 | 6.8.2019 | 14.08.2019 | 20.8.2019 | |
1051940248 | MUDr.Elena Blažeková s.r.o. Hodská 373/38, 92401 Galanta |
36714992 | zdrav. výkony | 20,91 bez DPH |
1.8.2005 | 6.8.2019 | 14.08.2019 | 20.8.2019 | |
1051940239 | RALUMED,s.r.o. Hodská 373/38, 92401 Galanta |
36708909 | zdrav. výkony | 48,79 bez DPH |
1.8.2005 | 1.8.2019 | 07.08.2019 | 20.8.2019 | |
1051940238 | MAMIMED, s.r.o.,MUDr.Marta Nagyová Podzámska 2759/52,92601 Sereď |
47162716 | zdrav. výkony | 13,94 bez DPH |
1.8.2005 | 1.8.2019 | 07.08.2019 | 20.8.2019 | |
1051940237 | Zdravmich,s.r.o. 772, Horné Saliby 92503 |
36823040 | zdrav. výkony | 48,79 bez DPH |
1.8.2005 | 1.8.2019 | 05.08.2019 | 20.8.2019 | |
1051940223 | SZITIMEDs.r.o. Nová Doba 921/9, Galanta 92401 |
44834624 | zdrav. výkony | 6,97 bez DPH |
1.8.2005 | 11.7.2019 | 17.07.2019 | 25.7.2019 | |
1051940072 | Exekútorský úrad Bratislavská 23/11,92401 Galanta |
37838059 | trovy exekútora | 87,02 vrátane DPH |
10Er/1208/2006-49 z 12.12.2018 | 20.2.2019 | 27.02.2019 | 27.2.2019 | |
1051940108 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1207,69 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 2.4.2019 | 08.04.2019 | 24.4.2019 | |
1051940079 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1207,69 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 6.3.2019 | 13.03.2019 | 3.4.2019 | |
1051940052 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1207,69 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 27.2.2019 | |
1051940031 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 3057,75 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 17.1.2019 | 24.01.2019 | 7.2.2019 | |
1051940003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1050,24 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 7.1.2019 | 11.01.2019 | 23.1.2019 | |
1051940057 | cataREAL, s.r.o. J. Ťatliaka 1784,Dolný Kubín 02601 |
36432288 | upratov. služby 1/2019 | 1701,73 vrátane DPH |
179/105/2018 zo 17.5.2018 | 12.2.2019 | 18.02.2019 | 27.2.2019 | |
1051940008 | cataREAL, s.r.o. J. Ťatliaka 1784,Dolný Kubín 02601 |
36432288 | upratov. služby 12/2018 | 1701,73 vrátane DPH |
179/105/2018 zo 17.5.2018 | 8.1.2019 | 11.01.2019 | 23.1.2019 | |
1051940404 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 182,56 vrátane DPH |
199/2004 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 27.12.2019 | |
1051940357 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 199,22 vrátane DPH |
199/2004 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | |
1051940326 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 209,64 vrátane DPH |
199/2004 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 30.10.2019 | |
1051940286 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 181,78 vrátane DPH |
199/2004 | 9.9.2019 | 11.09.2019 | 23.9.2019 | |
1051940258 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | spotreba vody | 203,06 vrátane DPH |
199/2004 | 14.8.2019 | 19.08.2019 | 3.9.2019 | |
1051940219 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné, stočné GA | 215,52 vrátane DPH |
199/2004 | 11.7.2019 | 17.07.2019 | 25.7.2019 | |
1051940190 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 188,87 vrátane DPH |
199/2004 | 12.6.2019 | 19.06.2019 | 24.6.2019 | |
1051940163 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné 4/2019 | 198,96 vrátane DPH |
199/2004 | 13.5.2019 | 17.05.2019 | 30.5.2019 | |
1051940123 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 186,50 vrátane DPH |
199/2004 | 12.4.2019 | 16.04.2019 | 24.4.2019 | |
1051940089 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 174,19 vrátane DPH |
199/2004 | 12.3.2019 | 20.03.2019 | 3.4.2019 |