Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051940371 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | príprava TK, prezutie pneum. BL 997KU | 145,60 vrátane DPH |
62/2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 6.12.2019 | |
1051940370 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | príprava a výkon TK, prezutie | 145,60 vrátane DPH |
60/2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 6.12.2019 | |
1051940400 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | príprava a výkon TK a EK | 124 vrátane DPH |
67/2019 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 27.12.2019 | |
1051940153 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneum., nákup pneum. | 235,20 vrátane DPH |
24/2019 | 9.5.2019 | 14.05.2019 | 30.5.2019 | |
1051940369 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneum. SMV GA769CD | 21,60 vrátane DPH |
59/2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 6.12.2019 | |
1051940143 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneum. GA769CD | 21,60 vrátane DPH |
22/2019 | 2.5.2019 | 14.05.2019 | 30.5.2019 | |
1051940140 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneum. GA501BJ | 21,60 vrátane DPH |
17/2019 | 24.4.2019 | 26.04.2019 | 17.5.2019 | |
1051940341 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneum. GA 501BJ | 21,60 vrátane DPH |
53/2019 | 4.11.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 | |
1051940342 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneum. GA 113BS | 21,60 vrátane DPH |
54/2019 | 4.11.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 | |
1051940139 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
00045960 | prezutie pneum. BL997KU,výmena bat. | 30,24 vrátane DPH |
19/2019 | 24.4.2019 | 26.04.2019 | 17.5.2019 | |
1051940144 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneum. BL855KT | 21,60 vrátane DPH |
21/2019 | 2.5.2019 | 14.05.2019 | 30.5.2019 | |
1051940151 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneum. BL253KU | 21,60 vrátane DPH |
23/2019 | 9.5.2019 | 14.05.2019 | 30.5.2019 | |
1051940138 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneum. GA113BS | 21,60 vrátane DPH |
18/2019 | 24.4.2019 | 26.04.2019 | 17.5.2019 | |
1051940399 | FAPO, spol. s r.o. v konkurze 29. Augusta 9/9, 92400 Galanta |
36226556 | prenájom spevnenej plochy a manipulačnej plochy | 186,40 bez DPH |
z 30.3.2010 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 27.12.2019 | |
1051940131 | FAPO, spol. s r.o. v konkurze 29. Augusta 9/9, 92400 Galanta |
03622656 | prenájom spevnenej plochy | 223,47 bez DPH |
z 30.3.2010 | 18.4.2019 | 25.04.2019 | 17.5.2019 | |
1051940056 | ZŠ Juraja Fándlyho Fándlyho 763/A, 92601 Sereď |
37839918 | prenájom nebyt. priestorov | 35,64 bez DPH |
77/105/2018 z 28.2.2018 | 12.2.2019 | 18.02.2019 | 27.2.2019 | |
1051940149 | FAPO, spol. s r.o. v konkurze 29. Augusta 9/9, 92400 Galanta |
36226556 | prenájom | 223,47 bez DPH |
z 30.3.2010 | 9.5.2019 | 14.05.2019 | 30.5.2019 | |
1051940267 | DATALAN, a.s. Krasovského 14,Bratislava 85101 |
35810734 | pozáručný servis kopírky Sharp | 2624,83 vrátane DPH |
38/2019, 39/2019 | 19.8.2019 | 22.08.2019 | 3.9.2019 | |
2019/58092 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom 01841 |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ-Bilancia kompetencií | 561,60 vrátane DPH |
311/OAOTP/2017 | 19/05/54O/32 | 16.5.2019 | 08.07.2019 | 15.7.2019 |
2019/58087 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom 01841 |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ-Bilancia kompetencií | 1497,60 vrátane DPH |
311/OAOTP/2017 | 19/05/54O/32 | 16.5.2019 | 08.07.2019 | 15.7.2019 |
2019/45341 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom 01841 |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ-Bilancia kompetencií | 3556,80 vrátane DPH |
311/OAOTP/2017 | 19/05/54O/32 | 10.4.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
2019/29737 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom 01841 |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ- Bilancia kompetencií | 1497,60 vrátane DPH |
311/OAOTP/2017 | 19/05/54O/32 | 7.3.2019 | 18.04.2019 | 24.4.2019 |
1051940215 | SWAN,a.s. Landererova 12, Bratislava 81109 |
47258314 | popl.wifi | 1921 vrátane DPH |
z 3.1.2007 | 11.7.2019 | 17.07.2019 | 25.7.2019 | |
1051940317 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | popl. telekomunikač. služby | 120,12 bez DPH |
z 19.4.2006 | 9.10.2019 | 17.10.2019 | 25.10.2019 | |
1051940287 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | popl. telekomunikač. služby | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 9.9.2019 | 11.09.2019 | 23.9.2019 | |
1051940001 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | popl. telekom. služby | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 7.1.2019 | 11.01.2019 | 23.1.2019 | |
1051940380 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1558,18 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 4.12.2019 | 06.12.2019 | 27.12.2019 | |
1051940345 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1558,18 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 6.11.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 | |
1051940310 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1558,18 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 25.10.2019 | |
1051940280 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1558,18 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 5.9.2019 | 10.09.2019 | 23.9.2019 | |
1051940242 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1558,18 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 6.8.2019 | 14.08.2019 | 20.8.2019 | |
1051940207 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1558,18 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 2.7.2019 | 15.07.2019 | 25.7.2019 | |
1051940181 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1558,18 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 6.6.2019 | 11.06.2019 | 24.6.2019 | |
1051940146 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1558/18 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 7.5.2019 | 14.05.2019 | 30.5.2019 | |
1051940108 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1207,69 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 2.4.2019 | 08.04.2019 | 24.4.2019 | |
1051940079 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1207,69 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 6.3.2019 | 13.03.2019 | 3.4.2019 | |
1051940052 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1207,69 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 27.2.2019 | |
1051940031 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 3057,75 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 17.1.2019 | 24.01.2019 | 7.2.2019 | |
1051940003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1050,24 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 7.1.2019 | 11.01.2019 | 23.1.2019 | |
1051940252 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava 82412 |
31322832 | PHM, zmes do ostrekov.,umytie | 365,98 vrátane DPH |
2863/73120/2004 z 1.7.2004 | 9.8.2019 | 14.08.2019 | 20.8.2019 |