Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351940083 | Jana Kabátová Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné |
46553274 | nákup - mikrovlná rúra, konvice | 145,00 vrátane DPH |
9/2019 | 19.02.2019 | 25.02.2019 | 25.2.2019 | |
1351940480 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 926,30 vrátane DPH |
Zmluva o posk.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 09.12.2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | |
1351940436 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1025,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.11.2019 | 25.11.2019 | 25.11.2019 | |
1351940389 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 946,81 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 17.10.2019 | |
1351940357 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 804,18 vrátane DPH |
Zmluva o posk.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 17.9.2019 | |
1351940319 | SWAN a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 907,00 vrátane DPH |
Zml.o posk.telek.služieb a využítí dát.siete SWAN | 08.08.2019 | 21.08.2019 | 2.9.2019 | |
1351940281 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 875,75 vrátane DPH |
Zml.o poskytovaní služieb a využití dát.siete SWAN | 12.07.2019 | 18.07.2019 | 18.7.2019 | |
1351940232 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1024,81 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát.siete SWAN | 11.06.2019 | 26.06.2019 | 26.6.2019 | |
1351940187 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 895,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využítí dát.siete SWAN | 10.05.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | |
1351940145 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 911,71 vrátane DPH |
Zmluva o sposkytovaní telek.služieb a využítí dátovej siete SWAN | 09.04.2019 | 18.04.2019 | 23.4.2019 | |
1351940108 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 858,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 11.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
1351940071 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 960,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.02.2019 | 26.02.2019 | 27.2.2019 | |
1351940034 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.stiete SWAN | 14.01.2019 | 23.01.2019 | 23.1.2019 | |
1351940033 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.stiete SWAN | 14.01.2019 | 23.01.2019 | 23.1.2019 | |
1351940032 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.stiete SWAN | 14.01.2019 | 23.01.2019 | 23.1.2019 | |
1351940031 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.stiete SWAN | 14.01.2019 | 23.01.2019 | 23.1.2019 | |
1351940028 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 695,15 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.stiete SWAN | 11.01.2019 | 23.01.2019 | 23.1.2019 | |
1351940481 | DADAX, s.r.o. Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina |
47323728 | strážna služba | 4742,96 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnost.služby č.315/135/2018 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | |
1351940383 | DADAX, s.r.o. Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina |
47323728 | strážna služba | 4662,16 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnost.služby č. 315/135/2018 | 04.10.2019 | 17.10.2019 | 17.10.2019 | |
1351940351 | DADAX, s.r.o. Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina |
47323728 | strážna služba | 4864,16 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 315/135/2018 | 05.09.2019 | 13.09.2019 | 17.9.2019 | |
1351940315 | DADAX, s.r.o. Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina |
47323728 | strážna služba | 4791,44 bez DPH |
Zml.o poskytovaní bezpečnost.služby č.315/135/2018 | 07.08.2019 | 21.08.2019 | 2.9.2019 | |
1351940260 | DADAX, s.r.o. Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina |
47323728 | strážna služba | 4718,72 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnost.služby č. 315/135/2018 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 11.7.2019 | |
1351940221 | DADAX, s.r.o. Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina |
47323728 | strážna služba | 4864,16 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 315/135/2018 | 05.06.2019 | 26.06.2019 | 26.6.2019 | |
1351940175 | DADAX, s.r.o. Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina |
47323728 | strážna služba | 4710,64 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 315/135/2018 | 06.05.2019 | 28.05.2019 | 4.6.2019 | |
1351940141 | DADAX, s.r.o. Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina |
47323728 | strážna služba | 4864,16 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 315/135/2018 | 08.04.2019 | 26.04.2019 | 26.4.2019 | |
1351940101 | DADAX, s.r.o. Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina |
47323728 | strážna služba | 4330,88 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.315/135/2018 | 07.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
1351940067 | DADAX, s.r.o. Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina |
47323728 | strážna služba | 2504,80 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 315/135/2018 | 07.02.2019 | 26.02.2019 | 27.2.2019 | |
1351940416 | HWG s.r.o. Mierová 62, 066 01 Humenné |
47852429 | oprava vodovodného potrubia | 4848,84 vrátane DPH |
53/2019 | 28.10.2019 | 29.10.2019 | 30.10.2019 | |
1351940230 | WM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516/11, 066 01 Humenné |
50469665 | tlač na papier - informačná tabuľa | 49,80 vrátane DPH |
33/2019 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 20.6.2019 | |
1351940042 | WM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516/11, 066 01 Humenné |
50469665 | vizitky | 8,00 bez DPH |
1/2019 | 17.01.2019 | 29.01.2019 | 29.1.2019 | |
1351940118 | Tomáš Šepeľa Ľubiša 121, 067 11 Ľubiša |
50670751 | inštalácia ochranných mriežok na okná | 403,73 bez DPH |
12/2019 | 18.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
1351940381 | VAPO Medical s.r.o., MUDr. Varšaniková Ľudmila Sládkovičova 30/3, 069 01 Snina |
50891731 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 03.10.2019 | 17.10.2019 | 17.10.2019 | |
1351940037 | VAPO Medical s.r.o., MUDr. Varšaniková Ľudmila Sládkovičova 30/3, 069 01 Snina |
50891731 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 15.01.2019 | 22.01.2019 | 23.1.2019 | |
1351940397 | RENMAR business s.r.o. Lukačovce 145, 067 24 Lukačovce |
51004691 | nákup - rohož | 96,00 vrátane DPH |
51/2019 | 10.10.2019 | 17.10.2019 | 17.10.2019 | |
1351940496 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 542,84 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 395/OVS/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 18.12.2019 | |
1351940495 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 1912,91 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 395/OVS/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 18.12.2019 | |
1351940454 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 305,27 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 395/OVS/2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 21.11.2019 | |
1351940453 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 987,02 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 395/OVS/2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 21.11.2019 | |
1351940278 | RENOBAU s.r.o. Mikovíniho 12, 040 11 Košice - Západ |
51888785 | oprava malieb na chodbách a schodiskách | 8473,70 bez DPH |
37/2019 | 12.07.2019 | 18.07.2019 | 18.7.2019 | |
1351940087 | Bytové družstvo,Snina Budovateľská 2204, 069 01 Snina |
00617318 | vyúčt.prevádz. nákladov za r. 2019 - preplatok | -208,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 426/135/2016 | 27.02.2019 | 06.03.2019 | 22.3.2019 |