
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141940112 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 551,90 vrátane DPH |
4/2010 | 8.4.2019 | 17.04.2019 | 11.6.2019 | |
1141940098 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 258,19 vrátane DPH |
4/2010 | 22.3.2019 | 28.03.2019 | 10.4.2019 | |
1141940076 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 467,64 vrátane DPH |
4/2010 | 11.3.2019 | 18.03.2019 | 10.4.2019 | |
1141940068 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 210,58 vrátane DPH |
4/2010 | 22.2.2019 | 27.02.2019 | 13.3.2019 | |
1141940047 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 718,68 vrátane DPH |
4/2010 | 8.2.2019 | 20.02.2019 | 13.3.2019 | |
1141940033 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 136,85 vrátane DPH |
4/2010 | 22.1.2019 | 29.01.2019 | 5.2.2019 | |
1141940012 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 308,29 vrátane DPH |
4/2010 | 8.1.2019 | 16.01.2019 | 5.2.2019 | |
1141840670 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 224,35 vrátane DPH |
4/2010 | 28.12.2018 | 04.01.2019 | 5.2.2019 | |
1141940229 | Viktor Priškin nábytok Bernolákova 9, Komárno |
30085896 | jedálenský set | 99,00 vrátane DPH |
45/2019 | 20.8.2019 | 30.08.2019 | 2.10.2019 | |
1141940199 | BV-TV Elektro Pohraničná 21, Komárno |
22712372 | ventilátor 4 ks | 79,99 vrátane DPH |
42/2019 | 10.7.2019 | 16.07.2019 | 8.8.2019 | |
1141940182 | BV-TV Elektro Pohraničná 21, Komárno |
22712372 | ventilátor 4 ks | 79,99 vrátane DPH |
37/2019 | 25.6.2019 | 02.07.2019 | 6.8.2019 | |
1141940324 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia zálohy za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch M.R.Š za obdobie od 1.1.2019-30.11.2019 | 4074,10 vrátane DPH |
16/2004 | 3.12.2019 | 20.12.2019 | 17.1.2020 | |
1141940325 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch u.Župná od 1.1.2019-31.10.2019 | 7097,32 vrátane DPH |
16/2004 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 17.1.2020 | |
1141940326 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia zálohy za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch prízemia budovy Župná | 178,32 vrátane DPH |
16/2004 | 3.12.2019 | 16.12.2019 | 13.1.2020 | |
1141940315 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny od 1.7.2018-31.12.2018 | 3518,45 vrátane DPH |
16/2004 | 21.11.2019 | 11.12.2019 | 13.1.2020 | |
1141940252 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch M.R.Š 9-garáže od 1.1.2019-31.8.2019 | 162,70 vrátane DPH |
16/2004 | 23.9.2019 | 09.10.2019 | 19.11.2019 | |
1141940253 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za vodné stočné v prenajatých priestoroch od 1.11.2018-31.8.2019 | 2890,36 vrátane DPH |
16/2004 | 30.9.2019 | 09.10.2019 | 19.11.2019 | |
1141940213 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za odvod zrážkovej vody | 838,56 vrátane DPH |
16/2004 | 1.8.2019 | 16.08.2019 | 2.10.2019 | |
1141940089 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny 1.1.2018-30.6.2018 | 3700,60 vrátane DPH |
16/2004 | 18.3.2019 | 11.04.2019 | 11.6.2019 | |
1141940073 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia elektriny r.2018 v prenajatých priestoroch-garáže | 1909,17 vrátane DPH |
16/2004 | 6.3.2019 | 27.03.2019 | 10.4.2019 |