Faktúry 2019 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1141940218   SWAN a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  tel.poplatky  490,19 
vrátane DPH
25/2014    8.8.2019  30.08.2019  2.10.2019 
1141940203   SWAN a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  tel.poplatky  437,92 
vrátane DPH
25/2014    12.7.2019  25.07.2019  8.8.2019 
1141940159   SWAN a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  tel.poplatky  488,14 
vrátane DPH
25/2014    10.6.2019  04.07.2019  8.8.2019 
1141940114   SWAN a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  tel.poplatky  455,57 
vrátane DPH
25/2014    9.4.2019  23.04.2019  11.6.2019 
1141940075   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. poplatky 02/2019  431,39 
vrátane DPH
25/2014    11.3.2019  27.03.2019  10.4.2019 
1141940214   TG sťahovanie s.r.o.
Budovateľská 42/28, Komárno
46304932  sťahovacie služby  67,20 
vrátane DPH
  39/2019  5.8.2019  12.08.2019  2.10.2019 
1141940149   TG sťahovanie s.r.o.
Budovateľská 42/28, Komárno
46304932  sťahovacie služby   252,00 
vrátane DPH
  24/2019  20.5.2019  24.05.2019  12.6.2019 
1141940317   TG sťahovanie s.r.o.
Budovateľská 42/28, Komárno
46304932  sťahovacie práce  380,40 
vrátane DPH
  61/2019  25.11.2019  05.12.2019  13.1.2020 
1141940034   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 12/2018  1052,35 
vrátane DPH
25/2014    16.1.2019  04.02.2019  13.3.2019 
1141940335   Mediačná kancelária Mgr.Regendová
Hlavná 39/20, Šaľa
42427819  služby mediácie  300,00 
bez DPH
152/OSOD/2019  53/2019  10.12.2019  20.12.2019  17.1.2020 
1141940316   Mediačná kancelária Mgr.Regendová
Hlavná 39/20, Šaľa
42427819  služby mediácie  300,00 
vrátane DPH
152/OSOD/2019  39/2019  21.11.2019  05.12.2019  13.1.2020 
1141940228   Mediačná kancelária Mgr.Regendová
Hlavná 39/20, Šaľa
42427819  služby mediácie  300,00 
bez DPH
152/OSOD/2019  33/2019  16.8.2019  11.09.2019  11.10.2019 
1141940037   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  služba VPN 12/2018  3842,12 
vrátane DPH
25/2014    16.1.2019  04.02.2019  13.3.2019 
1141940035   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  služba IP-Telefonia 12/2018  1059,18 
vrátane DPH
25/2014    16.1.2019  04.02.2019  13.3.2019 
1141940150   Green Wave Recycling
Moyzesova 537/15, Nitra
45539197  skartácia dokumentov  1,20 
vrátane DPH
358/114/2017  22/2019  20.5.2019  24.05.2019  12.6.2019 
1141940090   Datalan a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  servisné služby VT  1113,44 
vrátane DPH
368/OI/2016  7/2019,11/2019,12/2019,13/2019,14/2019,15/2019  18.3.2019  28.03.2019  10.4.2019 
1141940341   Datalan a.s.
Krasovského 14, Bratislava
35810734  servisné služby  361,40 
vrátane DPH
368/OI/2016  58/2019  17.12.2019  20.12.2019  17.1.2020 
1141940243   Datalan a.s.
Krasovského 14, Bratislava
35810734  servisné služby   479,28 
vrátane DPH
368/OI/2016  44/2019  12.9.2019  01.10.2019  19.11.2019 
1141940065   Datalan a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  servisné služby  384,60 
vrátane DPH
368/OI/2016  6/2019  19.2.2019  26.02.2019  13.3.2019 
1141940327   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisná prehliadka, výmena pneu, STK/EK na AUS Octávia BL835KV  171,50 
vrátane DPH
216/OVS/2016  62/2019  5.12.2019  16.12.2019  13.1.2020 
1141940314   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisná prehliadka, údržba, prezutie pneu, STK/EK na AUS Peugeot BL244KU  460,00 
vrátane DPH
216/OVS/2016  60/2019  21.11.2019  11.12.2019  13.1.2020 
1141940312   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisná prehliadka, oprava, prezutie pneumatík na AUS Superb KN202CC  1053,89 
vrátane DPH
4/2010  52/2019  19.11.2019  03.12.2019  10.1.2020 
1141940007   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisná prehliadka AUS Superb KN202CC  278,81 
vrátane DPH
216/OVS/2016  64/2018  7.1.2019  14.01.2019  5.2.2019 
1141940006   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisná prehliadka a oprava AUS Octávia KN666BM  552,17 
vrátane DPH
216/OVS/2016  63/2018  7.1.2019  14.01.2019  5.2.2019 
1141940301   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis AUS BL858KT  404,29 
vrátane DPH
216/OVS/2016  57/2019  13.11.2019  28.11.2019  9.12.2019 
1141940281   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis AUS BL468RV  219,25 
vrátane DPH
216/OVS/2016  48/2019  28.10.2019  08.11.2019  9.12.2019 
1141940294   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis AUS BA230GP  262,62 
vrátane DPH
216/OVS/2016  51/2019  5.11.2019  22.11.2019  9.12.2019 
1141940066   EVROFIN Int.spol.s.r.o.
Jarošova 1, Bratislava
44563485  samolepiace štítky do frankovacieho stroja  47,70 
vrátane DPH
38/2012  5/2019  20.2.2019  27.02.2019  13.3.2019 
1141940326   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia zálohy za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch prízemia budovy Župná  178,32 
vrátane DPH
16/2004    3.12.2019  16.12.2019  13.1.2020 
1141940324   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia zálohy za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch M.R.Š za obdobie od 1.1.2019-30.11.2019  4074,10 
vrátane DPH
16/2004    3.12.2019  20.12.2019  17.1.2020 
1141940253   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za vodné stočné v prenajatých priestoroch od 1.11.2018-31.8.2019  2890,36 
vrátane DPH
16/2004    30.9.2019  09.10.2019  19.11.2019 
1141940325   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch u.Župná od 1.1.2019-31.10.2019  7097,32 
vrátane DPH
16/2004    16.12.2019  20.12.2019  17.1.2020 
1141940252   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch M.R.Š 9-garáže od 1.1.2019-31.8.2019  162,70 
vrátane DPH
16/2004    23.9.2019  09.10.2019  19.11.2019 
1141940315   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny od 1.7.2018-31.12.2018  3518,45 
vrátane DPH
16/2004    21.11.2019  11.12.2019  13.1.2020 
1141940089   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny 1.1.2018-30.6.2018  3700,60 
vrátane DPH
16/2004    18.3.2019  11.04.2019  11.6.2019 
1141940213   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za odvod zrážkovej vody  838,56 
vrátane DPH
16/2004    1.8.2019  16.08.2019  2.10.2019 
1141940073   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia elektriny r.2018 v prenajatých priestoroch-garáže  1909,17 
vrátane DPH
16/2004    6.3.2019  27.03.2019  10.4.2019 
1141940101   Strabag Property and Facility Services
Dunajská 32, Bratislava
36361127  profylaktický servis klimatizácií  352,80 
vrátane DPH
  20/2019  27.3.2019  17.04.2019  11.6.2019 
1141940187   ByMax s.r.o.
Vodná 15, Komárno
50941739  profylaktický servis 2 ks klimatizácií  90,00 
vrátane DPH
  38/2019  1.7.2019  08.07.2019  8.8.2019 
1141940169   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík KN666BM  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  31/2019  14.6.2019  04.07.2019  8.8.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť