Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141940218 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 490,19 vrátane DPH |
25/2014 | 8.8.2019 | 30.08.2019 | 2.10.2019 | |
1141940203 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 437,92 vrátane DPH |
25/2014 | 12.7.2019 | 25.07.2019 | 8.8.2019 | |
1141940159 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 488,14 vrátane DPH |
25/2014 | 10.6.2019 | 04.07.2019 | 8.8.2019 | |
1141940114 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 455,57 vrátane DPH |
25/2014 | 9.4.2019 | 23.04.2019 | 11.6.2019 | |
1141940075 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky 02/2019 | 431,39 vrátane DPH |
25/2014 | 11.3.2019 | 27.03.2019 | 10.4.2019 | |
1141940214 | TG sťahovanie s.r.o. Budovateľská 42/28, Komárno |
46304932 | sťahovacie služby | 67,20 vrátane DPH |
39/2019 | 5.8.2019 | 12.08.2019 | 2.10.2019 | |
1141940149 | TG sťahovanie s.r.o. Budovateľská 42/28, Komárno |
46304932 | sťahovacie služby | 252,00 vrátane DPH |
24/2019 | 20.5.2019 | 24.05.2019 | 12.6.2019 | |
1141940317 | TG sťahovanie s.r.o. Budovateľská 42/28, Komárno |
46304932 | sťahovacie práce | 380,40 vrátane DPH |
61/2019 | 25.11.2019 | 05.12.2019 | 13.1.2020 | |
1141940034 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 12/2018 | 1052,35 vrátane DPH |
25/2014 | 16.1.2019 | 04.02.2019 | 13.3.2019 | |
1141940335 | Mediačná kancelária Mgr.Regendová Hlavná 39/20, Šaľa |
42427819 | služby mediácie | 300,00 bez DPH |
152/OSOD/2019 | 53/2019 | 10.12.2019 | 20.12.2019 | 17.1.2020 |
1141940316 | Mediačná kancelária Mgr.Regendová Hlavná 39/20, Šaľa |
42427819 | služby mediácie | 300,00 vrátane DPH |
152/OSOD/2019 | 39/2019 | 21.11.2019 | 05.12.2019 | 13.1.2020 |
1141940228 | Mediačná kancelária Mgr.Regendová Hlavná 39/20, Šaľa |
42427819 | služby mediácie | 300,00 bez DPH |
152/OSOD/2019 | 33/2019 | 16.8.2019 | 11.09.2019 | 11.10.2019 |
1141940037 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | služba VPN 12/2018 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 16.1.2019 | 04.02.2019 | 13.3.2019 | |
1141940035 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | služba IP-Telefonia 12/2018 | 1059,18 vrátane DPH |
25/2014 | 16.1.2019 | 04.02.2019 | 13.3.2019 | |
1141940150 | Green Wave Recycling Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | skartácia dokumentov | 1,20 vrátane DPH |
358/114/2017 | 22/2019 | 20.5.2019 | 24.05.2019 | 12.6.2019 |
1141940090 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | servisné služby VT | 1113,44 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 7/2019,11/2019,12/2019,13/2019,14/2019,15/2019 | 18.3.2019 | 28.03.2019 | 10.4.2019 |
1141940341 | Datalan a.s. Krasovského 14, Bratislava |
35810734 | servisné služby | 361,40 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 58/2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 17.1.2020 |
1141940243 | Datalan a.s. Krasovského 14, Bratislava |
35810734 | servisné služby | 479,28 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 44/2019 | 12.9.2019 | 01.10.2019 | 19.11.2019 |
1141940065 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | servisné služby | 384,60 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 6/2019 | 19.2.2019 | 26.02.2019 | 13.3.2019 |
1141940327 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka, výmena pneu, STK/EK na AUS Octávia BL835KV | 171,50 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 62/2019 | 5.12.2019 | 16.12.2019 | 13.1.2020 |
1141940314 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka, údržba, prezutie pneu, STK/EK na AUS Peugeot BL244KU | 460,00 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 60/2019 | 21.11.2019 | 11.12.2019 | 13.1.2020 |
1141940312 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka, oprava, prezutie pneumatík na AUS Superb KN202CC | 1053,89 vrátane DPH |
4/2010 | 52/2019 | 19.11.2019 | 03.12.2019 | 10.1.2020 |
1141940007 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka AUS Superb KN202CC | 278,81 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 64/2018 | 7.1.2019 | 14.01.2019 | 5.2.2019 |
1141940006 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka a oprava AUS Octávia KN666BM | 552,17 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 63/2018 | 7.1.2019 | 14.01.2019 | 5.2.2019 |
1141940301 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS BL858KT | 404,29 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 57/2019 | 13.11.2019 | 28.11.2019 | 9.12.2019 |
1141940281 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS BL468RV | 219,25 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 48/2019 | 28.10.2019 | 08.11.2019 | 9.12.2019 |
1141940294 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS BA230GP | 262,62 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 51/2019 | 5.11.2019 | 22.11.2019 | 9.12.2019 |
1141940066 | EVROFIN Int.spol.s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | samolepiace štítky do frankovacieho stroja | 47,70 vrátane DPH |
38/2012 | 5/2019 | 20.2.2019 | 27.02.2019 | 13.3.2019 |
1141940326 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia zálohy za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch prízemia budovy Župná | 178,32 vrátane DPH |
16/2004 | 3.12.2019 | 16.12.2019 | 13.1.2020 | |
1141940324 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia zálohy za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch M.R.Š za obdobie od 1.1.2019-30.11.2019 | 4074,10 vrátane DPH |
16/2004 | 3.12.2019 | 20.12.2019 | 17.1.2020 | |
1141940253 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za vodné stočné v prenajatých priestoroch od 1.11.2018-31.8.2019 | 2890,36 vrátane DPH |
16/2004 | 30.9.2019 | 09.10.2019 | 19.11.2019 | |
1141940325 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch u.Župná od 1.1.2019-31.10.2019 | 7097,32 vrátane DPH |
16/2004 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 17.1.2020 | |
1141940252 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch M.R.Š 9-garáže od 1.1.2019-31.8.2019 | 162,70 vrátane DPH |
16/2004 | 23.9.2019 | 09.10.2019 | 19.11.2019 | |
1141940315 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny od 1.7.2018-31.12.2018 | 3518,45 vrátane DPH |
16/2004 | 21.11.2019 | 11.12.2019 | 13.1.2020 | |
1141940089 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny 1.1.2018-30.6.2018 | 3700,60 vrátane DPH |
16/2004 | 18.3.2019 | 11.04.2019 | 11.6.2019 | |
1141940213 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za odvod zrážkovej vody | 838,56 vrátane DPH |
16/2004 | 1.8.2019 | 16.08.2019 | 2.10.2019 | |
1141940073 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia elektriny r.2018 v prenajatých priestoroch-garáže | 1909,17 vrátane DPH |
16/2004 | 6.3.2019 | 27.03.2019 | 10.4.2019 | |
1141940101 | Strabag Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | profylaktický servis klimatizácií | 352,80 vrátane DPH |
20/2019 | 27.3.2019 | 17.04.2019 | 11.6.2019 | |
1141940187 | ByMax s.r.o. Vodná 15, Komárno |
50941739 | profylaktický servis 2 ks klimatizácií | 90,00 vrátane DPH |
38/2019 | 1.7.2019 | 08.07.2019 | 8.8.2019 | |
1141940169 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík KN666BM | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 31/2019 | 14.6.2019 | 04.07.2019 | 8.8.2019 |