Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141940188 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov - KMDÚ Kolárovo | 242,91 bez DPH |
209/114/2016 | 2.7.2019 | 26.07.2019 | 8.8.2019 | |
1141940189 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov - KMDÚ Hurbanovo | 220,99 bez DPH |
208/114/2016 | 2.7.2019 | 26.07.2019 | 8.8.2019 | |
1141940153 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-KMDÚ Kolárovo | 242,91 vrátane DPH |
209/114/2016 | 30.5.2019 | 11.06.2019 | 3.7.2019 | |
1141940152 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-KMDÚ Hurbanovo | 220,99 vrátane DPH |
208/114/2016 | 30.5.2019 | 11.06.2019 | 3.7.2019 | |
1141940133 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | záloha na poskytnuté služby KMDÚ Kolárovo | 242,91 vrátane DPH |
209/114/2016 | 3.5.2019 | 17.05.2019 | 12.6.2019 | |
1141940132 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | záloha na poskytnuté služby KMDÚ Hurbanovo | 220,99 vrátane DPH |
208/114/2016 | 3.5.2019 | 17.05.2019 | 12.6.2019 | |
1141940130 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | vyúčtovanie za poskytnuté služby v nebytových priestoroch KMDÚ Hurbanovo | 3026,53 vrátane DPH |
208/114/2016 | 25.4.2019 | 14.05.2019 | 12.6.2019 | |
1141940129 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | vyúčtovanie za poskytnuté služby v nebytových priestoroch KMDÚ Kolárovo | 1476,95 vrátane DPH |
209/114/2016 | 25.4.2019 | 14.05.2019 | 12.6.2019 | |
1141940104 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-poskytnuté služby v KMDÚ Kolárovo | 242,91 vrátane DPH |
209/114/2016 | 2.4.2019 | 23.04.2019 | 11.6.2019 | |
1141940103 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 220,99 vrátane DPH |
208/114/2016 | 2.4.2019 | 23.04.2019 | 11.6.2019 | |
1141940103 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 220,99 vrátane DPH |
208/114/2016 | 2.4.2019 | 23.04.2019 | 11.6.2019 | |
1141940085 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo za marec 2019 | 242,91 vrátane DPH |
209/114/2016 | 14.3.2019 | 27.03.2019 | 10.4.2019 | |
1141940086 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | záloha za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo za marec 2019 | 220,99 vrátane DPH |
208/114/2016 | 14.3.2019 | 27.03.2019 | 10.4.2019 | |
1141940052 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov KMDÚ Kolárovo | 485,82 vrátane DPH |
209/114/2016 | 13.2.2019 | 20.02.2019 | 13.3.2019 | |
1141940053 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-KMDÚ Hurbanovo | 441,98 vrátane DPH |
208/114/2016 | 13.2.2019 | 20.02.2019 | 13.3.2019 | |
1141940040 | GP Medical Vnútorná ul.15/28, Nová Stráž |
50489607 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
23.1.2019 | 01.02.2019 | 13.3.2019 | ||
1141940332 | Green Wave Recycling Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie 4 ks bezpečnostných nádob a následná skartácia | 1,20 vrátane DPH |
358/114/2017 | 55/2019 | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 16.1.2020 |
1141940225 | Green Wave Recycling Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
358/114/2017 | 36/2019 | 14.8.2019 | 23.08.2019 | 2.10.2019 |
1141940150 | Green Wave Recycling Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | skartácia dokumentov | 1,20 vrátane DPH |
358/114/2017 | 22/2019 | 20.5.2019 | 24.05.2019 | 12.6.2019 |
1141940142 | Green Wave Recycling Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
358/114/2017 | 19/2019 | 13.5.2019 | 17.05.2019 | 12.6.2019 |
1141940087 | Green Wave Recycling Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | odvoz a recyklácia registratúrnych zložiek | 1,20 vrátane DPH |
358/114/2017 | 04/2019 | 14.3.2019 | 25.03.2019 | 10.4.2019 |
1141940307 | Hajtman-Med s.r.o. Hríbová 2751/29, Komárno |
36762695 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
6.11.2019 | 28.11.2019 | 9.12.2019 | ||
1141940190 | Hajtman-Med s.r.o. Hríbová 2751/29, Komárno |
36762695 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
27.6.2019 | 26.07.2019 | 8.8.2019 | ||
1141940109 | Hajtman-Med s.r.o. Hríbová 2751/29, Komárno |
36762695 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
4.4.2019 | 12.04.2019 | 11.6.2019 | ||
1141940015 | Chrimed s.r.o. Dvorská č.25, Nové Zámky |
46529446 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
7.1.2019 | 16.01.2019 | 5.2.2019 | ||
1141940291 | IBAmed s.r.o. Bezručova 6, Nové Zámky |
45409391 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
5.11.2019 | 29.11.2019 | 9.12.2019 | ||
1141940174 | IBAmed s.r.o. Bezručova 6, Nové Zámky |
45409391 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
6.6.2019 | 02.07.2019 | 6.8.2019 | ||
1141940093 | IBAmed s.r.o. Bezručova 6, Nové Zámky |
45409391 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
13.3.2019 | 05.04.2019 | 23.5.2019 | ||
1141940330 | Impulz Light Vnútorná okružná 53, Komárno |
31447121 | elektroinštalačné práce | 99,60 vrátane DPH |
50/2019 | 9.12.2019 | 17.12.2019 | 16.1.2020 | |
1141940116 | Impulz Light Vnútorná okružná 53, Komárno |
31447121 | elektrikárske práce | 19,92 vrátane DPH |
21/2019 | 11.4.2019 | 17.04.2019 | 11.6.2019 | |
1141940260 | IT partner, s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | nákup batérie a pamäte do notebooku | 99,00 vrátane DPH |
47/2019 | 3.10.2019 | 10.10.2019 | 19.11.2019 | |
1141940045 | IT partner, s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | polička | 21,84 vrátane DPH |
10/2019 | 8.2.2019 | 20.02.2019 | 13.3.2019 | |
1141940279 | Kombit Alarm s.r.o. Elektrárenská 5, Komárno |
31420095 | kontrola funkčnosti EZS | 420,00 vrátane DPH |
54/2019 | 25.10.2019 | 31.10.2019 | 20.11.2019 | |
1141940241 | Kombit Alarm s.r.o. Elektrárenská 5, Komárno |
31420095 | oprava EZS | 86,20 vrátane DPH |
46/2019 | 12.9.2019 | 17.09.2019 | 11.10.2019 | |
1141940216 | Kombit Alarm s.r.o. Elektrárenská 5, Komárno |
31420095 | dodávka a montáž poplachového systému | 2758,42 vrátane DPH |
35/2019 | 6.8.2019 | 16.08.2019 | 2.10.2019 | |
1141940031 | Kombit Alarm s.r.o. Elektrárenská 5, Komárno |
31420095 | oprava EZS | 150,00 vrátane DPH |
2/2019 | 21.1.2019 | 29.01.2019 | 5.2.2019 | |
1141940277 | KomVak a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné | 256,73 vrátane DPH |
22/2004 | 16.10.2019 | 24.10.2019 | 20.11.2019 | |
1141940154 | KomVak a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné, stočné | 302,88 vrátane DPH |
22/2004 | 31.5.2019 | 11.06.2019 | 3.7.2019 | |
1141940100 | KomVak a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | čistenie kanalizácie | 311,40 vrátane DPH |
18/2019 | 26.3.2019 | 02.04.2019 | 23.5.2019 | |
1141940005 | KomVak a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | zrážky | 123,65 vrátane DPH |
22/2004 | 7.1.2019 | 14.01.2019 | 5.2.2019 |