
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141940119 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2019 | 1421,44 vrátane DPH |
12.4.2019 | 25.04.2019 | 11.6.2019 | ||
1141940144 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2019 | 1266,04 vrátane DPH |
13.5.2019 | 22.05.2019 | 12.6.2019 | ||
1141940163 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2019 | 3906,61 vrátane DPH |
14.6.2019 | 25.06.2019 | 3.7.2019 | ||
1141940205 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 06/2019 | 3824,71 vrátane DPH |
15.7.2019 | 25.07.2019 | 8.8.2019 | ||
1141940226 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 07/2019 | 5388 vrátane DPH |
15.8.2019 | 23.08.2019 | 2.10.2019 | ||
1141940274 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 09/2019 | 2719,20 vrátane DPH |
15.10.2019 | 24.10.2019 | 20.11.2019 | ||
1141940020 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2018 | 1040,89 vrátane DPH |
15.1.2019 | 23.01.2019 | 5.2.2019 | ||
1141940244 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 08/2019 | 4694,85 vrátane DPH |
13.9.2019 | 25.09.2019 | 11.10.2019 | ||
1141940310 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 10/2019 | 1330,95 vrátane DPH |
18.11.2019 | 28.11.2019 | 9.12.2019 | ||
1141940339 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 11/2019 | 1169,05 vrátane DPH |
13.12.2019 | 27.12.2019 | 17.1.2020 | ||
1141940084 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 02/2019 | 1553,99 vrátane DPH |
13.3.2019 | 20.03.2019 | 10.4.2019 | ||
1141940107 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | prenájom čistiacich staníc na marec 2019 | 179,68 vrátane DPH |
17/2019 | 4.4.2019 | 23.04.2019 | 11.6.2019 | |
1141940077 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | prenájom čistiacich staníc za mesiac 02/2019 | 171,12 vrátane DPH |
11.3.2019 | 25.03.2019 | 10.4.2019 | ||
1141940165 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 31/2019 | 14.6.2019 | 04.07.2019 | 8.8.2019 |
1141940168 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL468RV | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 31/2019 | 14.6.2019 | 04.07.2019 | 8.8.2019 |
1141940170 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL835KV | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 31/2019 | 14.6.2019 | 04.07.2019 | 8.8.2019 |
1141940166 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL858KT | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 31/2019 | 14.6.2019 | 04.07.2019 | 8.8.2019 |
1141940008 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík Felícia KN029AR | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 59/2018 | 7.1.2019 | 14.01.2019 | 5.2.2019 |
1141940167 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík KN123BG | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 31/2019 | 14.6.2019 | 04.07.2019 | 8.8.2019 |
1141940171 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík KN202CC | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 31/2019 | 14.6.2019 | 04.07.2019 | 8.8.2019 |
1141940169 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík KN666BM | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 31/2019 | 14.6.2019 | 04.07.2019 | 8.8.2019 |
1141940187 | ByMax s.r.o. Vodná 15, Komárno |
50941739 | profylaktický servis 2 ks klimatizácií | 90,00 vrátane DPH |
38/2019 | 1.7.2019 | 08.07.2019 | 8.8.2019 | |
1141940101 | Strabag Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | profylaktický servis klimatizácií | 352,80 vrátane DPH |
20/2019 | 27.3.2019 | 17.04.2019 | 11.6.2019 | |
1141940073 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia elektriny r.2018 v prenajatých priestoroch-garáže | 1909,17 vrátane DPH |
16/2004 | 6.3.2019 | 27.03.2019 | 10.4.2019 | |
1141940213 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za odvod zrážkovej vody | 838,56 vrátane DPH |
16/2004 | 1.8.2019 | 16.08.2019 | 2.10.2019 | |
1141940089 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny 1.1.2018-30.6.2018 | 3700,60 vrátane DPH |
16/2004 | 18.3.2019 | 11.04.2019 | 11.6.2019 | |
1141940315 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny od 1.7.2018-31.12.2018 | 3518,45 vrátane DPH |
16/2004 | 21.11.2019 | 11.12.2019 | 13.1.2020 | |
1141940252 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch M.R.Š 9-garáže od 1.1.2019-31.8.2019 | 162,70 vrátane DPH |
16/2004 | 23.9.2019 | 09.10.2019 | 19.11.2019 | |
1141940325 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch u.Župná od 1.1.2019-31.10.2019 | 7097,32 vrátane DPH |
16/2004 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 17.1.2020 | |
1141940253 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za vodné stočné v prenajatých priestoroch od 1.11.2018-31.8.2019 | 2890,36 vrátane DPH |
16/2004 | 30.9.2019 | 09.10.2019 | 19.11.2019 | |
1141940324 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia zálohy za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch M.R.Š za obdobie od 1.1.2019-30.11.2019 | 4074,10 vrátane DPH |
16/2004 | 3.12.2019 | 20.12.2019 | 17.1.2020 | |
1141940326 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia zálohy za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch prízemia budovy Župná | 178,32 vrátane DPH |
16/2004 | 3.12.2019 | 16.12.2019 | 13.1.2020 | |
1141940066 | EVROFIN Int.spol.s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | samolepiace štítky do frankovacieho stroja | 47,70 vrátane DPH |
38/2012 | 5/2019 | 20.2.2019 | 27.02.2019 | 13.3.2019 |
1141940294 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS BA230GP | 262,62 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 51/2019 | 5.11.2019 | 22.11.2019 | 9.12.2019 |
1141940281 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS BL468RV | 219,25 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 48/2019 | 28.10.2019 | 08.11.2019 | 9.12.2019 |
1141940301 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS BL858KT | 404,29 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 57/2019 | 13.11.2019 | 28.11.2019 | 9.12.2019 |
1141940006 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka a oprava AUS Octávia KN666BM | 552,17 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 63/2018 | 7.1.2019 | 14.01.2019 | 5.2.2019 |
1141940007 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka AUS Superb KN202CC | 278,81 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 64/2018 | 7.1.2019 | 14.01.2019 | 5.2.2019 |
1141940312 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka, oprava, prezutie pneumatík na AUS Superb KN202CC | 1053,89 vrátane DPH |
4/2010 | 52/2019 | 19.11.2019 | 03.12.2019 | 10.1.2020 |
1141940314 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka, údržba, prezutie pneu, STK/EK na AUS Peugeot BL244KU | 460,00 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 60/2019 | 21.11.2019 | 11.12.2019 | 13.1.2020 |