Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141940293 | MUDr.Baruszová Brnenské nám. 4, Kolárovo |
37970127 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
28.10.2019 | 29.11.2019 | 9.12.2019 | ||
1141940294 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS BA230GP | 262,62 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 51/2019 | 5.11.2019 | 22.11.2019 | 9.12.2019 |
1141940295 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby za 10/2019 | 125,45 vrátane DPH |
23/2014 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 9.12.2019 | |
1141940296 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 613,17 vrátane DPH |
4/2010 | 8.11.2019 | 14.11.2019 | 9.12.2019 | |
1141940297 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 198, Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov za mesiac 10/2019 | 2839,54 vrátane DPH |
340/114/2019 | 11.11.2019 | 03.12.2019 | 10.1.2020 | |
1141940298 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 591,18 vrátane DPH |
25/2014 | 11.11.2019 | 03.12.2019 | 10.1.2020 | |
1141940299 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | kompl.starostlivosť o AUS za 10/2019 | 71,64 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 12.11.2019 | 28.11.2019 | 9.12.2019 | |
1141940300 | Strabag Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 10/2019 | 1349,38 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 12.11.2019 | 03.12.2019 | 10.1.2020 | |
1141940301 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS BL858KT | 404,29 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 57/2019 | 13.11.2019 | 28.11.2019 | 9.12.2019 |
1141940302 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | fix ÚK | 1023,88 vrátane DPH |
33/2005 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | 9.12.2019 | |
1141940303 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za 10/2019 | 1063,70 vrátane DPH |
1/2008 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | 9.12.2019 | |
1141940305 | MedMaur s.r.o. Suttská promenáda 1, Moča |
35945991 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
4.11.2019 | 03.12.2019 | 13.1.2020 | ||
1141940306 | STEHLEK s.r.o. Mederčská 24/16, Komárno |
44341857 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
13.11.2019 | 28.11.2019 | 9.12.2019 | ||
1141940307 | Hajtman-Med s.r.o. Hríbová 2751/29, Komárno |
36762695 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
6.11.2019 | 28.11.2019 | 9.12.2019 | ||
1141940308 | MUDr.Pecena Attila Mudroňovská 13, Svätý Peter |
37960202 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
5.11.2019 | 28.11.2019 | 9.12.2019 | ||
1141940309 | Medikontakt s.r.o. ul.K.Thalyho 5396/7, Komárno |
46434011 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
6.11.2019 | 28.11.2019 | 9.12.2019 | ||
1141940310 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 10/2019 | 1330,95 vrátane DPH |
18.11.2019 | 28.11.2019 | 9.12.2019 | ||
1141940311 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 207,73 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 9.12.2019 | |
1141940312 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka, oprava, prezutie pneumatík na AUS Superb KN202CC | 1053,89 vrátane DPH |
4/2010 | 52/2019 | 19.11.2019 | 03.12.2019 | 10.1.2020 |
1141940313 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 192,39 vrátane DPH |
4/2010 | 21.11.2019 | 28.11.2019 | 9.12.2019 | |
1141940314 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka, údržba, prezutie pneu, STK/EK na AUS Peugeot BL244KU | 460,00 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 60/2019 | 21.11.2019 | 11.12.2019 | 13.1.2020 |
1141940315 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny od 1.7.2018-31.12.2018 | 3518,45 vrátane DPH |
16/2004 | 21.11.2019 | 11.12.2019 | 13.1.2020 | |
1141940316 | Mediačná kancelária Mgr.Regendová Hlavná 39/20, Šaľa |
42427819 | služby mediácie | 300,00 vrátane DPH |
152/OSOD/2019 | 39/2019 | 21.11.2019 | 05.12.2019 | 13.1.2020 |
1141940317 | TG sťahovanie s.r.o. Budovateľská 42/28, Komárno |
46304932 | sťahovacie práce | 380,40 vrátane DPH |
61/2019 | 25.11.2019 | 05.12.2019 | 13.1.2020 | |
1141940318 | TOMICI s.r.o. Nová Osada 4426, Komárno |
50991108 | zdravotné výkony | 188,19 bez DPH |
20.11.2019 | 05.12.2019 | 13.1.2020 | ||
1141940319 | Medicína Čičov Mederská 57, Čičov |
36567612 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
26.11.2019 | 05.12.2019 | 13.1.2020 | ||
1141940320 | MUDr.Sebők Zoltán Nám.Slobody 11, Marcelová |
31409857 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
28.11.2019 | 16.12.2019 | 13.1.2020 | ||
1141940321 | Diplomat SBS Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za 12/2019 | 100,42 vrátane DPH |
3/2010 | 2.12.2019 | 09.12.2019 | 13.1.2020 | |
1141940322 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo | 242,91 bez DPH |
209/114/2016 | 3.12.2019 | 16.12.2019 | 13.1.2020 | |
1141940323 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo 12/2019 | 220,99 bez DPH |
208/114/2016 | 3.12.2019 | 16.12.2019 | 13.1.2020 | |
1141940324 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia zálohy za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch M.R.Š za obdobie od 1.1.2019-30.11.2019 | 4074,10 vrátane DPH |
16/2004 | 3.12.2019 | 20.12.2019 | 17.1.2020 | |
1141940325 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch u.Župná od 1.1.2019-31.10.2019 | 7097,32 vrátane DPH |
16/2004 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 17.1.2020 | |
1141940326 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia zálohy za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch prízemia budovy Župná | 178,32 vrátane DPH |
16/2004 | 3.12.2019 | 16.12.2019 | 13.1.2020 | |
1141940327 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka, výmena pneu, STK/EK na AUS Octávia BL835KV | 171,50 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 62/2019 | 5.12.2019 | 16.12.2019 | 13.1.2020 |
1141940328 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | kompl.starostlivosť o vozidlá 11/2019 | 71,64 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 6.12.2019 | 16.12.2019 | 13.1.2020 | |
1141940329 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel.služby 11/2019 | 499,09 vrátane DPH |
25/2014 | 9.12.2019 | 17.12.2019 | 16.1.2020 | |
1141940330 | Impulz Light Vnútorná okružná 53, Komárno |
31447121 | elektroinštalačné práce | 99,60 vrátane DPH |
50/2019 | 9.12.2019 | 17.12.2019 | 16.1.2020 | |
1141940331 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 125,45 vrátane DPH |
23/2014 | 9.12.2019 | 17.12.2019 | 16.1.2020 | |
1141940332 | Green Wave Recycling Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie 4 ks bezpečnostných nádob a následná skartácia | 1,20 vrátane DPH |
358/114/2017 | 55/2019 | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 16.1.2020 |
1141940333 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 659,45 vrátane DPH |
4/2010 | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 16.1.2020 |