Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1411840409 | Tepelné hospodárstvo s.r.o 190 |
31679692 | VFA- preplatok teplo Dv 4/2018_409 | 760,61 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.6.2019 | |||
1411840408 | Tepelné hospodárstvo s.r.o 190 |
31679692 | VFA- preplatok teplo Zá 4/2018_408 | 104,34 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.6.2019 | |||
1411840407 | GOLIANOVÁ s.r.o. |
50012282 | ZV2017_407 | 76,67 vrátane DPH |
17.5.2018 | 21.05.2018 | 19.6.2019 | ||
1411840406 | ArchiMEDES spol.s r.o. 141 |
36180572 | ZV 406 | 55,76 vrátane DPH |
17.5.2018 | 21.05.2018 | 19.6.2019 | ||
1411840405 | Železničné zdravotníctvo |
36582433 | ZV 405 | 6,97 vrátane DPH |
17.5.2018 | 21.05.2018 | 19.6.2019 | ||
1411840404 | Letecká vojenská nemocnica a. |
36601578 | ZV 404 | 6,97 vrátane DPH |
17.5.2018 | 21.05.2018 | 19.6.2019 | ||
1411840403 | POLMED, s.r.o. 141 |
36588806 | ZV 403 | 6,97 vrátane DPH |
17.5.2018 | 21.05.2018 | 19.6.2019 | ||
1411840402 | DATALAN, a.s. |
35810734 | Oprava kopírok a tlačiarní 4/2018_402 | 456,00 vrátane DPH |
16.5.2018 | 19.6.2019 | |||
1411840401 | Regnum Bavaria s.r.o 141 |
36174823 | Teplo VS 4/2018 Ži_401 | 830,42 vrátane DPH |
16.5.2018 | 22.05.2018 | 19.6.2019 | ||
1411840400 | Regnum Bavaria s.r.o 141 |
36174823 | El.en., údržba VS 4/2018 Ži_400 | 107,76 vrátane DPH |
16.5.2018 | 22.05.2018 | 19.6.2019 | ||
1411840399 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | Mobil.a internet.popl./2443847995_399 | 1011,46 vrátane DPH |
16.5.2018 | 19.6.2019 | |||
1411840398 | Slovenská pošta, a. s. |
36631124 | Popl. za sprac.PPU v elektron.forme 4/2018_398 | 9,60 vrátane DPH |
15.5.2018 | 22.05.2018 | 19.6.2019 | ||
1411840397 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. |
45960470 | Servis MV_397 | 68,64 vrátane DPH |
15.5.2018 | 19.6.2019 | |||
1411840394 | Slovenská pošta, a. s. |
36631124 | Poštový prieč.4/2018_394 | 9,79 vrátane DPH |
14.5.2018 | 22.05.2018 | 19.6.2019 | ||
1411840393 | BCF s.r.o. |
36597007 | VFA el.1.4.-30.4.18 Krm_393 | 146,96 vrátane DPH |
14.5.2018 | 19.6.2019 | |||
1411840392 | BCF s.r.o. |
36597007 | VFA el.1.4.-30.4.18 Pop_392 | 825,53 vrátane DPH |
14.5.2018 | 19.6.2019 | |||
1411840391 | BCF s.r.o. |
36597007 | VFA el.1.4.-30.4.18 Ži_391 | 814,52 vrátane DPH |
14.5.2018 | 19.6.2019 | |||
1411840390 | BCF s.r.o. |
36597007 | VFA el.1.4.-30.4.18 Dv_390 | 499,21 vrátane DPH |
14.5.2018 | 19.6.2019 | |||
1411840389 | BCF s.r.o. |
36597007 | VFA el.1.4.-30.4.18 St_389 | 1852,58 vrátane DPH |
14.5.2018 | 19.6.2019 | |||
1411840388 | BCF s.r.o. |
36597007 | VFA el.1.4.-30.4.18 Zá_388 | 182,65 vrátane DPH |
14.5.2018 | 19.6.2019 | |||
1411840387 | SWAN, a.s. |
47258314 | LAN 4/2018_387 | 2330,21 vrátane DPH |
14.5.2018 | 19.6.2019 | |||
1411840386 | SWAN, a.s. |
47258314 | IP 4/2018_386 | 2552,04 vrátane DPH |
14.5.2018 | 19.6.2019 | |||
1411840385 | SWAN, a.s. |
47258314 | DSL 4/2018_385 | 664,08 vrátane DPH |
14.5.2018 | 19.6.2019 | |||
1411840384 | SWAN, a.s. |
47258314 | MPLSVPN 4/2018_384 | 4989,48 vrátane DPH |
14.5.2018 | 19.6.2019 | |||
1411840383 | SWAN, a.s. |
47258314 | Tel.popl. Sw 4/2018_383 | 2165,82 vrátane DPH |
14.5.2018 | 19.6.2019 | |||
1411840382 | ATALIAN SK s.r.o. |
44390823 | Prenájom rohoží 4/2018_382 | 270,48 vrátane DPH |
11.5.2018 | 19.6.2019 | |||
1411840381 | UPJŠ Košice 141 |
00397768 | Vodné, stočné 4/2018 Pop_381 | 139,39 vrátane DPH |
10.5.2018 | 22.05.2018 | 19.6.2019 | ||
1411840380 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. |
45960470 | Servis MV_380 | 579,46 vrátane DPH |
10.5.2018 | 19.6.2019 | |||
1411940199 | EURO - BAU s.r.o. Dúhová 40, 040 01 Košice - Juh |
46738479 | Plech lístkový_4ks_rezanie_199 | 263,48 vrátane DPH |
26.3.2019 | 09.04.2019 | 16.5.2019 | ||
1411940166 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Toner,spotr.mat.do fr.strojov_166 | 6527,40 vrátane DPH |
č.23/2019 z 22.2.2019 | 13.3.2019 | 09.04.2019 | 16.5.2019 | |
1411940118 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Bezp.nádoba 240 l čierna/10 ks/_118 | 510,00 vrátane DPH |
č. 16/2019 z 14.2.2019 | 20.2.2019 | 15.03.2019 | 11.3.2019 | |
1411940115 | GEO GPS s.r.o. Kisdyho 182/8, 040 01 Košice |
52136841 | Vyhot.elab.pre zakres.3bilboardov do kat.mapy_115 | 150,00 vrátane DPH |
č. 13/2019 z 5.2.2019 | 15.2.2019 | 26.02.2019 | 11.3.2019 | |
1411940063 | THERMICAL s.r.o. 141 Moyzesova 18, 040 01 Košice |
45563586 | Sondáž ležatej kanalizácie_Ži_63 | 1048,86 vrátane DPH |
č.8/2019 z 25.1.2019 | 05.2.2019 | 14.02.2019 | 11.3.2019 | |
1411940044 | TODOS Košice s.r.o. M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava |
47168455 | Oprava MV-sklo_poistná ud_44 | 16,60 vrátane DPH |
č. 6/2019 zo dňa 25.1.2019 | 29.1.2019 | 01.02.2019 | 11.3.2019 |