Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221940291 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Volania pevná linka 9/2019 | 402,03 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.10.2019 | 11.10.2019 | 17.10.2019 | |
1221940262 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Volania 8/2019 | 312,62 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 24.9.2019 | |
1221940234 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Volania 7/2019 | 404,61 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 08.08.2019 | 19.08.2019 | 16.8.2019 | |
1221940190 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Hovory 5/2019 | 365,62 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.06.2019 | 14.06.2019 | 19.6.2019 | |
1221940159 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Volania 4/2019 | 339,96 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.05.5019 | 14.05.2019 | 22.5.2019 | |
1221940123 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Volania 3/2019 | 372,60 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 08.04.2019 | 17.04.2019 | 16.4.2019 | |
1221940090 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Volania 2/2019 | 334,03 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 12.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
1221940052 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Volania 1/2019 | 386,11 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940026 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba ip TELEFONIA 12/2018 | 785,35 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.01.2019 | 21.01.2019 | 23.1.2019 | |
1221940023 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 12/2018 | 438,48 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.01.2019 | 21.01.2019 | 23.1.2019 | |
1221940025 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVR SR 064,065 12/2018 | 1704,52 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.01.2019 | 21.01.2019 | 23.1.2019 | |
1221940024 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVR SR 064,065 12/2018 | 221,36 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.01.2019 | 21.01.2019 | 23.1.2019 | |
1221940020 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Volania 12/2018 | 253,13 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.01.2019 | 14.01.2019 | 23.1.2019 | |
1221940345 | Bene Vobis, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Náklady na zdravotnú starostlivosť 21 x | 146,37 € vrátane DPH |
06.12.2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | ||
1221940295 | Bene Vobis, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 5 x | 34,85 € vrátane DPH |
14.10.20198 | 24.10.2019 | 5.11.2019 | ||
1221940241 | Bene Vobis, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 10 x | 69,70 € vrátane DPH |
12.08.2019 | 27.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1221940206 | Bene Vobis, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 46 x | 320,62 € vrátane DPH |
04.07.2019 | 10.07.2019 | 16.7.2019 | ||
1221940071 | Bene Vobis, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 nLiptovský Hrádok |
47258357 | Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 15 x | 104,55 € vrátane DPH |
04.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | ||
1221940033 | Bene Vobis, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 nLiptovský Hrádok |
47258357 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 6 x | 41,82 € bez DPH |
21.01.2019 | 28.01.2019 | 30.1.2019 | ||
1221940200 | MUDr. Bobčák Peter, APB, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
47495111 | Posudky 27 x | 188,19 € vrátane DPH |
02.07.2019 | 10.07.2019 | 16.7.2019 | ||
1221940003 | MUDr. Bobčák Peter, APB, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
47495111 | Lekárske prehliadky 27 x | 188,19 € vrátane DPH |
03.01.2019 | 14.01.2019 | 23.1.2019 | ||
1221940197 | MUDr. Baroková Beata, BEABMED, s.r.o. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
47587105 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 16 x | 111,52 € vrátane DPH |
01.07.2019 | 10.07.2019 | 16.7.2019 | ||
1221940043 | MUDr. Baroková Beata, BEABMED, s.r.o. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
47587105 | Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 8 x | 55,76 € vrátane DPH |
01.02.2019 | 12.02.2019 | 8.3.2019 | ||
1221940106 | Kids Health Services s.r.o. Lesnícka 396/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
47998768 | Vypísanie lekárskych návrhov za rok 2018 34 x | 236,98 € vrátane DPH |
19.03.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 | ||
1221940058 | PROJEKTA s.r.o. Sládkovičova 1142/22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
48274461 | Vypracovanie projektovej dokumentácie 2. časť | 3800,00 € bez DPH |
Zmluva o dielo 245/122/2018 | 13.02.2019 | 22.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940041 | PROJEKTA s.r.o. Sládkovičova 1142/22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
48274461 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - rekonštrukcia kotolne | 4900,00 € bez DPH |
Zmluva o dielo 245/122/2018 | 28.01.2019 | 19.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940012 | KOMMED, s.r.o. Nábrežie 4. apríla 1868/18, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50171020 | Vypísanie lekárskeho nálezu pre kompenzácie 30 x | 209,10 € vrátane DPH |
04.01.2019 | 14.01.2019 | 23.1.2019 | ||
1221940358 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 11/2019 | 1 034,00 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 3.1.2020 | |
1221940327 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 10/2019 | 1 189,56 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 06.11.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | |
1221940326 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 9/2019 | 1 086,12 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 06.11.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | |
1221940250 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 8/2019 | 1 302,84 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 02.09.20198 | 13.09.2019 | 24.9.2019 | |
1221940226 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 7/2019 | 1 364,88 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 01.08.2019 | 09.08.2019 | 16.8.2019 | |
1221940202 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 6/2019 | 1 240,80 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 02.07.2019 | 10.07.2019 | 16.7.2019 | |
1221940172 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 5/2019 | 1 302,84 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 03.06.2019 | 13.06.2019 | 19.6.2019 | |
1221940143 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 4/2019 | 1 240,80 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 02.05.2019 | 14.05.2019 | 22.5.2019 | |
1221940111 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora od 19.03.2019 do 31.03.2019 | 558,36 € vrátane DPH |
02.04.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 | ||
1221940356 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie od 15.10.20.19 do 30.11.2019 | 1 432,60 € bez DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 3.1.2020 | |
1221940314 | REBUILT s.r.o. Jiráskova 21, 940 02 Nové Zámky |
52414841 | Revízna správa, tlakové skúšky a náter | 860,00 € vrátane DPH |
OV2019041 | 04.11.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | |
1221940302 | REBUILT s.r.o. Jiráskova 21, 940 02 Nové Zámky |
52414841 | Rekonštrukcia prízemia a suterénu v zmysle zmluvy | 15 801,80 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 313/122/2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 | 5.11.2019 |