Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221940026 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba ip TELEFONIA 12/2018 | 785,35 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.01.2019 | 21.01.2019 | 23.1.2019 | |
1221940023 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 12/2018 | 438,48 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.01.2019 | 21.01.2019 | 23.1.2019 | |
1221940025 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVR SR 064,065 12/2018 | 1704,52 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.01.2019 | 21.01.2019 | 23.1.2019 | |
1221940024 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVR SR 064,065 12/2018 | 221,36 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.01.2019 | 21.01.2019 | 23.1.2019 | |
1221940020 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Volania 12/2018 | 253,13 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.01.2019 | 14.01.2019 | 23.1.2019 | |
1221940051 | EVROFIN, spol. s.r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Profylaxia FS Neopost | 363,10 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS Neopost | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940054 | EVROFIN, spol. s.r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok na rok 2019 | 120,00 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS Neopost | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940358 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 11/2019 | 1 034,00 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 3.1.2020 | |
1221940327 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 10/2019 | 1 189,56 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 06.11.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | |
1221940326 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 9/2019 | 1 086,12 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 06.11.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | |
1221940250 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 8/2019 | 1 302,84 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 02.09.20198 | 13.09.2019 | 24.9.2019 | |
1221940226 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 7/2019 | 1 364,88 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 01.08.2019 | 09.08.2019 | 16.8.2019 | |
1221940202 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 6/2019 | 1 240,80 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 02.07.2019 | 10.07.2019 | 16.7.2019 | |
1221940172 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 5/2019 | 1 302,84 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 03.06.2019 | 13.06.2019 | 19.6.2019 | |
1221940143 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 4/2019 | 1 240,80 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 02.05.2019 | 14.05.2019 | 22.5.2019 | |
1221940354 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2019 | 944,30 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 3.1.2020 | |
1221940332 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 10/2019 | 836,25 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004 | 15.11.2019 | 25.11.2019 | 2.12.2019 | |
1221940294 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 9/2019 | 1 134,95 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004 | 14.10.20198 | 24.10.2019 | 5.11.2019 | |
1221940270 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 8/2019 | 991,70 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004 | 17.09.2019 | 26.09.2019 | 1.10.2019 | |
1221940246 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Po Box + poštový úver | 1203,85 e vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004 | 15.08.2019 | 27.08.2019 | 3.9.2019 | |
1221940191 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 5/2019 | 925,80 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004 | 14.06.2019 | 26.06.2019 | 28.6.2019 | |
1221940127 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | PO BOX 3/2019 | 2858,59 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004 | 11.04.2019 | 17.04.2019 | 16.4.2019 | |
1221940093 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | PO BOX 2/2019 | 750,09 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
1221940060 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 1/2019 | 1 068,89 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004 | 15.02.2019 | 22.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940022 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 12/2018 | 539,24 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004 | 11.01.2019 | 21.01.2019 | 23.1.2019 | |
1221940302 | REBUILT s.r.o. Jiráskova 21, 940 02 Nové Zámky |
52414841 | Rekonštrukcia prízemia a suterénu v zmysle zmluvy | 15 801,80 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 313/122/2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 | 5.11.2019 | |
1221940058 | PROJEKTA s.r.o. Sládkovičova 1142/22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
48274461 | Vypracovanie projektovej dokumentácie 2. časť | 3800,00 € bez DPH |
Zmluva o dielo 245/122/2018 | 13.02.2019 | 22.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940041 | PROJEKTA s.r.o. Sládkovičova 1142/22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
48274461 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - rekonštrukcia kotolne | 4900,00 € bez DPH |
Zmluva o dielo 245/122/2018 | 28.01.2019 | 19.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940356 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie od 15.10.20.19 do 30.11.2019 | 1 432,60 € bez DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 3.1.2020 | |
1221940077 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 01 Žilina |
42215617 | Služby informátora 10/2018 | 1100,88 € vrátane DPH |
Zmluva 225/12/2017 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | |
1221940078 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 01 Žilina |
42215617 | Služby informátora 11/2018 | 1050,84 € vrátane DPH |
Zmluva 225/12/2017 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | |
1221940079 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 01 Žilina |
42215617 | Služby informátora 12/2018 | 900,72 € vrátane DPH |
Zmluva 225/12/2017 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | |
1221940211 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vyúčtovanie vody 1-6/2019 | 1,72 € bez DPH |
Zmluva 16752015 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 16.7.2019 | |
1221940018 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vyúčtovanie vodné stočné 12/2018 | 300,54 € bez DPH |
Zmluva 16752015 | 09.01.2019 | 14.01.2019 | 23.1.2019 | |
1221940017 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vyúčtovanie vodné stočné | 3,07 € bez DPH |
Zmluva 16752015 | 09.01.2019 | 14.01.2019 | 23.1.2019 | |
1221940352 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 11/2019 | 1543,23 € bez DPH |
VOB/41/2016 Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR | 12.12.2019 | 19.12.2019 | 3.1.2020 | |
1221940336 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu | 127,75 € bez DPH |
VOB/41/2016 Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR | OV2019046 | 27.11.2019 | 10.12.2019 | 17.12.2019 |
1221940329 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 10/2019 | 1 543,22 € bez DPH |
VOB/41/2016 Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR | 11.11.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | |
1221940293 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 9/2019 | 1 543,22 € bez DPH |
VOB/41/2016 Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR | 14.10.20198 | 24.10.2019 | 5.11.2019 | |
1221940267 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná starostlivosť o objekty UPSVR 8/2019 | 1543,23 €41 bez DPH |
VOB/41/2016 Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR | 12.09.2019 | 26.09.2019 | 1.10.2019 |