Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221940053 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby za 1/2019 | 1543,23 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940047 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu "U" | 2,70 € vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečovaní výplat okruhu | 07.02.2019 | 13.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940052 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Volania 1/2019 | 386,11 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940054 | EVROFIN, spol. s.r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok na rok 2019 | 120,00 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS Neopost | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940051 | EVROFIN, spol. s.r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Profylaxia FS Neopost | 363,10 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS Neopost | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940046 | JAZMED, s.r.o. Telgárt 294,976 73 Telgárt |
36648787 | Vystavenie lekárskeho posudku za rok 2018 46 x | 320,62 € vrátane DPH |
05.02.2019 | 12.02.2019 | 8.3.2019 | ||
1221940043 | MUDr. Baroková Beata, BEABMED, s.r.o. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
47587105 | Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 8 x | 55,76 € vrátane DPH |
01.02.2019 | 12.02.2019 | 8.3.2019 | ||
1221940042 | MUDr. Mária Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov 3 x | 20,91 € vrátane DPH |
01.02.2019 | 12.02.2019 | 8.3.2019 | ||
1221940048 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 283,62 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940044 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina garáže 2/2019 | 10,30 € bez DPH |
Realizačná zmluva 433/OVS/2018 | 04.02.2019 | 12.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940049 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o SMV 01/2019 | 59,70 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940050 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/2019 | 823,95 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 160/OVS/2015 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940045 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 289, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2019 | 195,75 € bez DPH |
04.02.2019 | 12.02.2019 | 8.3.2019 | ||
1221940041 | PROJEKTA s.r.o. Sládkovičova 1142/22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
48274461 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - rekonštrukcia kotolne | 4900,00 € bez DPH |
Zmluva o dielo 245/122/2018 | 28.01.2019 | 19.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940058 | PROJEKTA s.r.o. Sládkovičova 1142/22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
48274461 | Vypracovanie projektovej dokumentácie 2. časť | 3800,00 € bez DPH |
Zmluva o dielo 245/122/2018 | 13.02.2019 | 22.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940059 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 1/2019 | 1543,23 € bez DPH |
VOB/41/2016 Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR | 13.02.2019 | 22.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940062 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina budova 1/2019 | 972,82 € bez DPH |
Realizačná zmluva 433/OVS/2018 | 15.02.2019 | 22.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940064 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Oprava kopírovacieho stroja SHARP ARM 236 | 282,08 € bez DPH |
OV2019002 | 18.02.2019 | 22.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940060 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 1/2019 | 1 068,89 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004 | 15.02.2019 | 22.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940055 | Tatramedik s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 nLiptovský Hrádok |
45597669 | Zdravotné výkony 6 x | 41,82 € vrátane DPH |
12.02.2019 | 22.02.2019 | 8.3.2019 | ||
1221940056 | MUDr. Mária Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskeho posudku 5 x | 34,85 € vrátane DPH |
12.02.2019 | 22.02.2019 | 8.3.2019 | ||
1221940057 | MUDr. Mária Ševčovičová Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Výpis zo zdravotnej dokumentácie 8 x | 55,76 € vrátane DPH |
12.02.2019 | 22.02.2019 | 8.3.2019 | ||
1221940063 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 nLiptovský Hrádok |
36713856 | Zdravotné výkony - kompenzácie 7 x | 48,79 € vrátane DPH |
18.02.2019 | 22.02.2019 | 8.3.2019 | ||
1221940061 | SIGNO, s.r.o. Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok |
43930824 | Vlajka Eú + SR | 28,00 € bez DPH |
OV2019008 | 14.02.2019 | 22.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940068 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 23,55 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400 | 22.02.2019 | 27.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940065 | Ing. Tylková, autorizovaný architekt Tretiny 121/2, 031 01 Ploštín |
37972260 | Vypracovanie projektovej dokumentácie 2. časť | 920,00 € vrátane DPH |
OV2019003 | 14.01.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | |
1221940084 | Ing. Tylková, autorizovaný architekt Tretiny 121/2, 031 01 Ploštín |
37972260 | Vypracovanie projektovej dokumentácie 1. časť | 280,00 € vrátane DPH |
OV2019003 | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | |
1221940082 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 350,34 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | |
1221940070 | Žilinský samosprávy kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina |
37808427 | Vyúčtovanie služieb | 827,43 € bez DPH |
LH 18/2014 | 01.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | |
1221940067 | Mgr. Bernard Janík, súdny exekútor Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina |
42064171 | Trovy exekúcie | 23,20 € bez DPH |
21.02.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | ||
1221940069 | JUDr. Peter Matejovie Dúbrava 330 |
37800001 | Trovy exekúcie | 35,01 € bez DPH |
01.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | ||
1221940066 | MUDr. Černáková Mária Jánošíkovo nábrežie 1212, 031 01 Liptovský Mikuláš |
37977687 | Vypracovanie výpisov zo zdravotnej dokumentácie 19 x | 132,43 € vrátane DPH |
21.02.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | ||
1221940071 | Bene Vobis, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 nLiptovský Hrádok |
47258357 | Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 15 x | 104,55 € vrátane DPH |
04.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | ||
1221940076 | MUDr. Mária Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskeho posudku 2 x | 13,94 € vrátane DPH |
07.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | ||
1221940073 | MUDr. Halková Katarína. NZZ s.r.o. Malý Rím, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36428841 | Lekárske nálezy 4 x | 27,88 € vrátane DPH |
05.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | ||
1221940074 | MUDr. Mária Ševčovičová Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Výpis zo zdravotnej dokumentácie 10 x | 69,70 € vrátane DPH |
05.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | ||
1221940075 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2019 | 823,95 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 160/OVS/2015 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | |
1221940072 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina garáže 3/2019 | 10,30 € bez DPH |
Realizačná zmluva 433/OVS/2018 | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | |
1221940079 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 01 Žilina |
42215617 | Služby informátora 12/2018 | 900,72 € vrátane DPH |
Zmluva 225/12/2017 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | |
1221940078 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 01 Žilina |
42215617 | Služby informátora 11/2018 | 1050,84 € vrátane DPH |
Zmluva 225/12/2017 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 |