Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221940051 | EVROFIN, spol. s.r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Profylaxia FS Neopost | 363,10 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS Neopost | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940190 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Hovory 5/2019 | 365,62 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.06.2019 | 14.06.2019 | 19.6.2019 | |
2019/193259 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencie od 31.10.2019 do 31.10.2019 | 369,60 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017 | LM_19_22_54O_491 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 27.11.2019 |
2019/100892 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií od 31.05.2019 do 05.08.2019 | 369,60 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017 | LM_19_22_54O_247 | 11.06.2019 | 15.07.2019 | 1.8.2019 |
2019/81774 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií 30.04.2019 | 369,60 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017 | LM_19_22_54O_166 | 14.05.2019 | 06.06.2019 | 24.6.2019 |
1221940123 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Volania 3/2019 | 372,60 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 08.04.2019 | 17.04.2019 | 16.4.2019 | |
1221940052 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Volania 1/2019 | 386,11 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940349 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Volania 11/2019 | 387,94 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | |
1221940291 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Volania pevná linka 9/2019 | 402,03 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.10.2019 | 11.10.2019 | 17.10.2019 | |
1221940234 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Volania 7/2019 | 404,61 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 08.08.2019 | 19.08.2019 | 16.8.2019 | |
1221940126 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 407,20 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400 | 08.04.2019 | 17.04.2019 | 16.4.2019 | |
1221940312 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.-14.10.2019 | 423,09 € bez DPH |
Realizačná zmluva 433/OVS/2018 | 31.10.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | |
1221940023 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 12/2018 | 438,48 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.01.2019 | 21.01.2019 | 23.1.2019 | |
1221940330 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Volania 10/2019 | 450,06 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.11.2019 | 25.11.2019 | 2.12.2019 | |
1221940179 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 488,98 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400 | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 19.6.2019 | |
1221940022 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 12/2018 | 539,24 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004 | 11.01.2019 | 21.01.2019 | 23.1.2019 | |
1221940335 | MEDICOOP, spol.s.r.o. Šoltésovej 1421/18, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36438162 | Vypísanie tlačív 78 x | 543,66 € vrátane DPH |
22.11.2019 | 27.11.2019 | 2.12.2019 | ||
2019/177012 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií od 01.10.2019 do 04.10.2019 | 554,40 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017 | LM_19_22_54O_349 | 11.10.2019 | 12.11.2019 | 26.11.2019 |
2019/152282 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií od 01.09.2019 do 06.09.2019 | 554,40 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017 | LM_19_22_54O_306 | 11.09.2019 | 26.09.2019 | 9.10.2019 |
2019/142517 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií od 01.08.2019 do 05.08.2019 | 554,40 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017 | LM_19_22_54O_247 | 15.08.2019 | 26.09.2019 | 9.10.2019 |
2019/123498 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií od 01.07.2019 do 17.07.2019 | 554,40 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017 | LM_19_22_54O_189 | 17.07.2019 | 08.08.2019 | 22.8.2019 |
2019/122983 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií od 01.07.2019 do 03.07.2019 | 554,40 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017 | LM_19_22_54O_166 | 16.07.2019 | 08.08.2019 | 22.8.2019 |
2019/87704 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií 01.05.2019 do 13.052019 | 554,40 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017 | LM_19_22_54O_72 | 22.05.2019 | 06.06.2019 | 24.6.2019 |
2019/66593 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií od 21.01.2019 do 01.04.2019 | 554,40 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017 | 18/22/54O/112 | 12.04.2019 | 10.05.2019 | 28.5.2019 |
1221940111 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora od 19.03.2019 do 31.03.2019 | 558,36 € vrátane DPH |
02.04.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 | ||
1221940311 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Príprava SMV na STK a EK, Výkon STK a EK BLK 079 KU | 639,15 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | OV2019038 | 30.10.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 |
1221940171 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava SMV LM 616 BC | 708,09 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | OV2019024 | 31.05.2019 | 13.06.2019 | 19.6.2019 |
1221940266 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina budova 8/2019 | 714,72 € bez DPH |
Realizačná zmluva 433/OVS/2018 | 12.09.2019 | 26.09.2019 | 1.10.2019 | |
1221940007 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2019 | 724,08 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 160/OVS/2015 | 04.01.2019 | 14.01.2019 | 23.1.2019 | |
1221940238 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina budova 7/2019 | 744,79 € bez DPH |
Realizačná zmluva 433/OVS/2018 | 09.08.2019 | 19.08.2019 | 16.8.2019 | |
1221940093 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | PO BOX 2/2019 | 750,09 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
1221940170 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava SMV LM 621 BN | 771,79 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | OV2019023 | 31.05.2019 | 13.06.2019 | 19.6.2019 |
1221940026 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba ip TELEFONIA 12/2018 | 785,35 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.01.2019 | 21.01.2019 | 23.1.2019 | |
1221940116 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2019 | 823,95 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 160/OVS/2015 | 03.04.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 | |
1221940075 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2019 | 823,95 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 160/OVS/2015 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | |
1221940050 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/2019 | 823,95 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 160/OVS/2015 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 8.3.2019 | |
1221940070 | Žilinský samosprávy kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina |
37808427 | Vyúčtovanie služieb | 827,43 € bez DPH |
LH 18/2014 | 01.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | |
2019/114467 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií od 01.05.2019 do 24.05.2019 | 831,60 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017 | LM_19_22_54O_110 | 29.05.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 |
2019/98759 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií od 01.05.2019 do 24.05.2019 | 831,60 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017 | LM_19_22_54O_110 | 29.05.2019 | 15.07.2019 | 1.8.2019 |
1221940332 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 10/2019 | 836,25 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004 | 15.11.2019 | 25.11.2019 | 2.12.2019 |