Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1291940038 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP Telefonia 12/2018 | 1743,06 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 14.2.2019 | |
1291940118 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho 2/2019 | 1726,24 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 11.03.2019 | 22.03.2019 | 4.4.2019 | |
1291940438 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, 851 01 Bratislava-Petržalka |
44626975 | strážna služba Petofiho 10/2019 | 1562,03 vrátane DPH |
Zml.č. 177/129/2019 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 16.12.2019 | |
1291940512 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 15.10.-30.11.2019 Petofiho Lučenec | 1449,74 vrátane DPH |
Zml. 395/OVS/2019 | 17.12.2019 | 30.12.2019 | 1.10.2020 | |
1291940384 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, 851 01 Bratislava-Petržalka |
44626975 | strážna služba Petofiho 9/2019 | 1426,20 vrátane DPH |
Zml.č. 177/129/2019 | 01.10.2019 | 08.10.2019 | 5.11.2019 | |
1291940496 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1362,71 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 1.10.2020 | |
1291940498 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho 11/2019 | 1358,54 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 11.12.2019 | 17.12.2019 | 1.10.2020 | |
1291940486 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, 851 01 Bratislava-Petržalka |
44626975 | strážna služba Petofiho 11/2019 | 1358,28 vrátane DPH |
Zml.č. 177/129/2019 | 02.12.2019 | 04.12.2019 | 1.10.2020 | |
1291940159 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho 3/2019 | 1354,84 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 3.5.2019 | |
1291940522 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, 851 01 Bratislava-Petržalka |
44626975 | strážna služba Lučenec,Petofiho 12/2019 | 1290,37 vrátane DPH |
Zml.č. 177/129/2019 | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 1.10.2020 | |
1291940244 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1198,82 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 12.06.2019 | 18.06.2019 | 8.7.2019 | |
1291940253 | PROXIMA, s.r.o. Rádayho 16, 984 01 Lučenec |
31609481 | oprava oplotenia Lehára Lučenec | 1191,91 vrátane DPH |
Obj.36-1/2019 | 18.06.2019 | 21.06.2019 | 8.7.2019 | |
1291940082 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba EE Petofiho 1/2019 | 1163,95 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 13.02.2019 | 25.02.2019 | 7.3.2019 | |
1291940002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 1/2019 | 1148,29 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.01.2019 | 11.01.2019 | 14.2.2019 | |
1291940111 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba Petofiho 1/2019 | 1131,90 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 4.4.2019 | |
1291940146 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 4/2019 | 1121,44 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 3.5.2019 | |
1291940107 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 3/2019 | 1121,44 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 06.03.2019 | 08.03.2019 | 4.4.2019 | |
1291940073 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 2/2019 | 1121,44 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 7.3.2019 | |
1291940077 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1095,37 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | 7.3.2019 | |
1291940142 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba Petofiho 3/2019 | 1080,45 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 02.04.2019 | 05.04.2019 | 3.5.2019 | |
1291940449 | SWAN ,a.s. Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
47258314 | telefonne poplatky 10/2019 | 1061,75 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 11.11.2019 | 13.11.2019 | 16.12.2019 | |
1291940141 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba Petofiho 2/2019 | 1029,00 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 02.04.2019 | 05.04.2019 | 3.5.2019 | |
1291940452 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho 10/2019 | 1028,75 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 16.12.2019 | |
1291940447 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1019,76 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | 16.12.2019 | |
1291940342 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, 851 01 Bratislava-Petržalka |
44626975 | strážna služba Petofiho 8/2019 | 1018,72 vrátane DPH |
Zml.č. 177/129/2019 | 02.09.2019 | 09.09.2019 | 5.11.2019 | |
1291940284 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1016,18 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 16.8.2019 | |
1291940052 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba EE Petofiho 12/2018 | 1016,95 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 17.01.2019 | 30.01.2019 | 14.2.2019 | |
1291940158 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1006,23 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 09.04.2019 | 15.04.2019 | 3.5.2019 | |
1291940406 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1002,53 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 | |
1291940039 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 12/2018 | 977,18 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 14.2.2019 | |
1291940292 | SWAN ,a.s. Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
47258314 | telefonne poplatky 6/2019 | 975,41 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 12.07.2019 | 22.07.2019 | 16.8.2019 | |
1291940208 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho 4/2019 | 967,09 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | 3.6.2019 | |
1291940318 | SWAN ,a.s. Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
47258314 | telefonne poplatky 7/2019 | 962,60 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 11.9.2019 | |
1291940238 | SWAN ,a.s. Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
47258314 | telefonne poplatky 5/2019 | 958,44 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 10.06.2019 | 18.06.2019 | 8.7.2019 | |
1291940405 | SWAN ,a.s. Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
47258314 | telefonne poplatky 9/2019 | 931,76 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 | |
1291940043 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba Petofiho 12/2018 | 926,10 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 14.2.2019 | |
1291940495 | SWAN ,a.s. Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
47258314 | telefonne poplatky-volania 11/2019 | 924,98 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 1.10.2020 | |
1291940154 | SWAN ,a.s. Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
47258314 | telefonne poplatky 3/2019 | 922,52 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 3.5.2019 | |
1291940124 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba EE Petofiho 2/2019 | 919,85 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 13.03.2019 | 22.03.2019 | 4.4.2019 | |
1291940250 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | servis a oprava VT 5/2019 | 904,80 vrátane DPH |
368/OI/2016 | Obj.18,19,20,33/2019 | 17.06.2019 | 21.06.2019 | 8.7.2019 |