Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1291940180 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 | upratovacie služby 4/2019 | 2569,03 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.189/129/2018 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 3.6.2019 | |
1291940179 | HERMED, spol. s.r.o. SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo |
43996400 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 3.6.2019 | |
1291940211 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 63,35 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 14.05.2019 | 17.05.2019 | 3.6.2019 | |
1291940210 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 4/2019 | 3598,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR VOB/41/2016-M_OVO | 13.05.2019 | 17.05.2019 | 3.6.2019 | |
1291940209 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 4/2019 | 3151,70 bez DPH |
13.05.2019 | 17.05.2019 | 3.6.2019 | ||
1291940208 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho 4/2019 | 967,09 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | 3.6.2019 | |
1291940207 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba EE Petofiho 4/2019 | 776,26 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | 3.6.2019 | |
1291940206 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba EE Fiľakovo 4/2019 | 233,47 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | 3.6.2019 | |
1291940205 | SWAN ,a.s. Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
47258314 | telefonne poplatky 4/2019 | 883,08 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 10.05.2019 | 17.05.2019 | 3.6.2019 | |
1291940204 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 793,10 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 10.05.2019 | 17.05.2019 | 3.6.2019 | |
1291940203 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 51,29 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 09.05.2019 | 17.05.2019 | 3.6.2019 | |
1291940217 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 220,71 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 23.05.2019 | 28.05.2019 | 3.6.2019 | |
1291940216 | LUKAMED, s.r.o. Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec |
36649112 | zdravotné výkony | 139,40 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 22.05.2019 | 28.05.2019 | 3.6.2019 | |
1291940215 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,oprava vozidla | 425,76 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.32/2019 | 20.05.2019 | 28.05.2019 | 3.6.2019 |
1291940214 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.34/2019 | 20.05.2019 | 28.05.2019 | 3.6.2019 |
1291940213 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 4/2019 LC | -39,16 bez DPH |
16.05.2019 | 28.05.2019 | 3.6.2019 | ||
1291940212 | MEDIPEN s.r.o. Gorkého 328/28, 979 01 Rimavská Sobota |
46416684 | zdravotné výkony | 139,40 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 15.05.2019 | 28.05.2019 | 3.6.2019 | |
1291940228 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 51,16 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 8.7.2019 | |
1291940227 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 | upratovacie služby 5/2019 | 2569,03 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.189/129/2018 | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 8.7.2019 | |
1291940226 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2019 | 1867,44 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015 | 30.05.2019 | 06.06.2019 | 8.7.2019 | |
1291940225 | IVIMED s.r.o. Družstevná 4, 982 01 Tornaľa |
35909609 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 29.05.2019 | 06.06.2019 | 8.7.2019 | |
1291940224 | Robert Vilhan Rúbanisko I/19, 984 03 Lučenec |
32611269 | výroba úradných tabúľ | 24,00 bez DPH |
Obj.35/2019 | 28.05.2019 | 06.06.2019 | 8.7.2019 | |
1291940223 | MEDRIOS s.r.o. Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves |
36811319 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 28.05.2019 | 06.06.2019 | 8.7.2019 | |
1291940222 | MUDr.Kupcová Elena Sklárska 766/86,987 01 Poltár |
35661267 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 28.05.2019 | 06.06.2019 | 8.7.2019 | |
1291940221 | VIVAXMED, s.r.o. Hlavná 2, 986 01 Fiľakovo |
43840426 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 28.05.2019 | 06.06.2019 | 8.7.2019 | |
1291940220 | VIVAXMED, s.r.o. Hlavná 2, 986 01 Fiľakovo |
43840426 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 28.05.2019 | 06.06.2019 | 8.7.2019 | |
1291940219 | MUDr.Meňuš Valerian Poliklinika Q Rúbanisko II,984 03 Lučenec |
42001633 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 27.05.2019 | 06.06.2019 | 8.7.2019 | |
1291940218 | LIVANMED s.r.o. V.V.Majakovského 1417/10,984 01 Lučenec |
46423575 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 27.05.2019 | 06.06.2019 | 8.7.2019 | |
1291940237 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 5/2019 | 8,70 bez DPH |
07.06.2019 | 11.06.2019 | 8.7.2019 | ||
1291940236 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 5/2019 | 115,25 vrátane DPH |
10-22-12 | 06.06.2019 | 11.06.2019 | 8.7.2019 | |
1291940235 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 6/2019 | 1746,46 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 06.06.2019 | 11.06.2019 | 8.7.2019 | |
1291940234 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petofiho, LC | 389,65 vrátane DPH |
OZ č.206200885 | 05.06.2019 | 11.06.2019 | 8.7.2019 | |
1291940233 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | spotreba EE Poltár 6/2019 | 249,47 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 433/OVS/2018 | 05.06.2019 | 11.06.2019 | 8.7.2019 | |
1291940232 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | spotreba EE Fiľakovo 6/2019 | 185,50 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 433/OVS/2018 | 05.06.2019 | 11.06.2019 | 8.7.2019 | |
1291940231 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | spotreba EE Lehára 6/2019 | 650,58 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 433/OVS/2018 | 05.06.2019 | 11.06.2019 | 8.7.2019 | |
1291940230 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozový park 5/2019 | 131,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | 05.06.2019 | 11.06.2019 | 8.7.2019 | |
1291940229 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 5/2019 | 83,47 vrátane DPH |
10-22-12 | 04.06.2019 | 11.06.2019 | 8.7.2019 | |
1291940252 | František Majtán-Euronics TPD Farského26, 851 01 Bratislava |
11790547 | stolný,stojanové ventilátory | 98,49 vrátane DPH |
Obj.38/2019 | 17.06.2019 | 18.06.2019 | 8.7.2019 | |
1291940248 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 5/2019 | 3576,05 bez DPH |
14.06.2019 | 18.06.2019 | 8.7.2019 | ||
1291940247 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | spotreba EE,tepla 1-4/2019 Poltár | 255,73 bez DPH |
Zml.č. CPBB_ZM_042-2016_2016 | 13.06.2019 | 18.06.2019 | 8.7.2019 |