Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021940332 | MUDr. Marián Jánoš Zdravotnícka 1, Stupava |
43967400 | Zdravotné výkony 7-12/2019 | 48,79 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov | 30.12.2019 | 13.01.2020 | 23.1.2020 | |
1021940330 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 172,89 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 23.1.2020 | |
1021940328 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie 11/2019 | 2061,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 23.1.2020 | |
1021940327 | Strabag Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Vyčistenie strešných žľabov a zvodov | 1440,00 vrátane DPH |
OV190090 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 23.1.2020 | |
1021940326 | Bilkovič Ján Záhorácka 2073/112, Malacky |
11696541 | Sanácia stien v suteréne budovy 60m2 | 539,90 bez DPH |
OV190105 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940325 | Dong Gia s.r.o. Veľkomoravská 2410/7, Malacky |
50667904 | Prenájom spoločenskej sály 12.12.2019 | 722,50 vrátane DPH |
OV190102 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940324 | JUDr. Štefan Hrebík, Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie EX122/2014 | 48,58 vrátane DPH |
Uznesenie Okresného súdu Galanta | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940323 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného 11/2019 | 1811,60 bez DPH |
Žiadosť o úver poštovného | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940322 | ELViP s.r.o. Pezinská 1100/60, Malacky |
35892676 | Prenájom plošiny MP13 na výškové práce | 27,60 vrátane DPH |
OV190107 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940321 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 4.-30.11.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940320 | Strabag Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR 11/2019 | 1958,02 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940319 | Bilkovič Ján Záhorácka 2073/112, Malacky |
11696541 | Náter zábradlia - interiér a exteriér budovy | 2305,00 bez DPH |
OV190055 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940318 | M.B.O. Mário Brinzík Bernolákova 4, Malacky |
44718888 | Dodanie a inštalácia kabeláže - prepojenie Data-projektora | 359,08 vrátane DPH |
OV190087 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940317 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2019 | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940316 | JUDr. Štetan Hrebík Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie EX 148/2016 | 48,49 vrátane DPH |
Uznesenie Okresného súdu Malacky | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940315 | JUDr. Štefan Hrebík - Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie EX 4522/2012 | 50,95 vrátane DPH |
Uznesenie Okresného súdu Bratislava | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940314 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | Taburet do skenovne 2ks | 98,40 vrátane DPH |
OV190103 | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940312 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.10.-23.11.2019 | 368,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940313 | SWAN s.r.o. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 11/2019 | 431,20 vrátane DPH |
Rámcová zmuva | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940311 | EPOXY s.r.o. Vysoká pri Morave, Hlavná 1 |
36734799 | Maliarske potreby, farba | 445,32 vrátane DPH |
OV190101 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940310 | JV Stavby s.r.o. Kostolište |
35794283 | Dodávka a výmena poškodenej zámkovej dlažby 7m2 | 364,56 vrátane DPH |
OV190096 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940309 | JV Stavby s.r.o. Kostolište |
35794283 | Oprava stropu po zatečení 1,5m2 | 79,44 vrátane DPH |
OV190097 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940308 | JV Stavby s.r.o. Kostolište |
35794283 | Dodávka a výmena stropných podhľadov 12m2 | 303,36 vrátane DPH |
OV190094 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940307 | JV Stavby s.r.o. Kostolište |
35794283 | Montáž sadrokartónovej priečky 2m2 | 119,40 vrátane DPH |
OV190095 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940306 | Šíra Jaroslav - Target Malacky |
32631456 | Kamerový systém | 4999,20 vrátane DPH |
OV190100 | 6.12.2019 | 23.12.2019 | 21.1.2020 | |
1021940305 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 11/2019 5ks | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 21.1.2020 | |
1021940304 | AMG Security s.r.o. Liesková 6, Zvolen |
46268995 | Služby informátora 11/2019 | 1398,96 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 21.1.2020 | |
1021940303 | Karol Laco - Charllie Račianska 2687/143, Bratislava |
37491164 | Očalunenie dverí 2ks + doprava | 850,00 bez DPH |
OV190093 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 21.1.2020 | |
1021940302 | AMOMED s.r.o. Bratislava |
47046198 | Vystavenie tlačiva ZŤP | 6,97 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 20.1.2020 | |
1021940301 | MUDr. Jana Vrablicová Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony 1-11/2019 | 230,01 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 20.1.2020 | |
1021940300 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 11/2019 | 2,24 bez DPH |
ˇ6iadosť o poskytnutie služby | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 20.1.2020 | |
1021940299 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | Oprava služobného vozidla Škoda Fábia BL136RJ | 187,01 vrátane DPH |
Rámcová dohpda | OV190092 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 20.1.2020 |
1021940298 | ips cleaning s.r.o. Votrubova 1429/2, Bratislava |
50429558 | Dávkovač utierok 3ks, papierová rola 11ks | 438,84 vrátane DPH |
OV190084, OV190085 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 20.1.2020 | |
1021940297 | ips cleaning s.r.o. Votrubova 1429/2, Bratislava |
50429558 | Špeciálne upratovanie sociálnych zariadení, čistenie svetiel | 374,88 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | OV190076 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 20.1.2020 |
1021940296 | ips cleaning s.r.o. Votrubova 1429/2, Bratislava |
50429558 | Čistenie interiérových horizontálnych žalúzií | 364,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | OV190072 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 20.1.2020 |
1021940295 | ips cleaning s.r.o. Votrubova 1429/2, Bratislava |
50429558 | Strojové umývanie pevných podláh | 180,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | OV190066 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 20.1.2020 |
1021940294 | ips cleaning s.r.o. Votrubova 1429/2, Bratislava |
50429558 | Upratovanie 11/2019 | 1565,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 20.1.2020 | |
1021940293 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Rýchlovarná kanvica 6ks, teplovzdušný ventilátor 1 ks, mikrovlnná rúra 2ks | 273,64 vrátane DPH |
OV190091 | 5.12.2019 | kuriér - hotovosť | 20.1.2020 | |
1021940292 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 595,20 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 4.12.2019 | 09.12.2019 | 20.1.2020 | |
1021940291 | Alza sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava |
36562939 | Viazač 1ks, laminátor 2ks, puzdrá na mobil 8ks, olej na skartovačky 3ks, stropný držik 1ks + doprava | 232,77 vrátane DPH |
OV190089 | 3.12.2019 | kuriér - hotovosť | 20.1.2020 |