Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021940036 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Samolepiace štítky do frankovacieho stroja | 841,35 vrátane DPH |
OV190002 | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940041 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 1/2019 | 439,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 5.4.2019 | |
VPD10219A0084 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | GPS navigácia 1ks | 99,90 vrátane DPH |
dobierka/uhradené v hotovosti | 12.2.2019 | 12.02.2019 | 6.11.2019 | |
1021940044 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystica |
36597007 | Elektrina - 1/2019 | 2 196,73 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.2.2019 | 21.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940043 | Strabag Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 1/2019 | 1958,02 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.2.2019 | 21.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940042 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 1/2019 | 892,35 bez DPH |
13.2.2019 | 21.02.2019 | 5.4.2019 | ||
1021940045 | Dapur s.r.o. Záhorácka 5477/15A, Malacky |
35965321 | Zdravotné výkony 1-12/2018 | 236,98 bez DPH |
15.2.2019 | 21.02.2019 | 5.4.2019 | ||
1021940046 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava kopírovacieho stroja SHARP | 628,33 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190003 | 18.2.2019 | 21.02.2019 | 5.4.2019 |
1021940048 | Evrofin s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Profylaxia frankovacieho stroja | 177,60 vrátane DPH |
Zmluva o dialkovom kreditovaní | 20.2.2019 | 27.02.2019 | 8.4.2019 | |
1021940049 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 188,21 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 21.2.2019 | 01.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940050 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.1.-23.2.2019 | 305,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 28.2.2019 | 07.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940052 | FaMaMed MUDr. Fleischerová Pavla Horova 14, Bratislava |
44767005 | Zdravotné výkony r. 2018 | 13,94 bez DPH |
1.3.2019 | 07.03.2019 | 8.4.2019 | ||
1021940051 | SBS SHIELD s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služba informátora 2/2019 | 1 307,09 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.3.2019 | 07.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940055 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 28.1.-24.2.2019 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.3.2019 | 07.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940055 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 28.1.-24.2.2019 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.3.2019 | 07.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940054 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Záloha - plyn - 3/2019 | 1308,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.3.2019 | 07.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940053 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislavav |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 256,02 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 5.3.2019 | 07.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940056 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.3.2019 | 15.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940058 | MUDr. Mária Stanková Malacky |
44718802 | Zdravotné výkony 12/2018 - 2/2019 | 62,73 bez DPH |
7.3.2019 | 15.03.2019 | 8.4.2019 | ||
1021940057 | MUDr. Manfréd Černý Veľké Leváre 997 |
30787823 | Zdravotné výkony 10-12/2018 | 83,64 bez DPH |
7.3.2019 | 15.03.2019 | 8.4.2019 | ||
1021940060 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 2/2019 - 5ks | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.3.2019 | 15.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940062 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 2/2019 | 1,95 bez DPH |
11.3.2019 | 15.03.2019 | 8.4.2019 | ||
1021940061 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 2/2019 | 374,08 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.3.2019 | 15.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940065 | Prima Invest s.r.o. Banská Bystrica |
31644791 | Tepovanie stoličiek 26ks | 0,31 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.3.2019 | 15.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940064 | Prima Invest s.r.o. Banská Bystrica |
31644791 | Upratovanie - 2/2019 | 835,43 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.3.2019 | 15.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940063 | Strabag Property s.r.o. Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 2/2019 | 1958,02 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.3.2019 | 15.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940066 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - 2/2019 | 1895,28 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.3.2019 | 27.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940068 | Datalan a.s. Bratislava |
35810734 | Oprava kopírovacieho stroja SHARP | 530,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190009 | 19.3.2019 | 27.03.2019 | 8.4.2019 |
1021940069 | Slovnaft a.s. Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 147,76 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 20.3.2019 | 27.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940070 | JUDr. Štafan Hrebík Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 47,58 vrátane DPH |
21.3.2019 | 27.03.2019 | 8.4.2019 | ||
VPD10219A0197 | MANUTAN Slovakia s.r.o. Obchodná 2, Bratislava |
35885815 | Závesný držiak na prospekty 10 priehradiek - 2ks | 78,96 vrátane DPH |
dobierka/uhradené v hotovosti | 26.3.2019 | 26.03.2019 | 6.11.2019 | |
1021940071 | Final - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | Diagnostika a oprava vozidla Š- Fábia BL 136 Rj | 15,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 26.3.2019 | 04.04.2019 | 8.4.2019 | |
1021940072 | BVS a.s. Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.2. - 23.3.2019 | 269,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 28.3.2019 | 04.04.2019 | 8.4.2019 | |
1021940074 | Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 25.2.-24.3.2019 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.4.2019 | 04.04.2019 | 8.4.2019 | |
1021940073 | Magna Energia a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 3/2019 | 1308,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.4.2019 | 04.04.2019 | 8.4.2019 | |
1021940075 | SBS Shield s.r.o. Michalovce |
36208922 | Služby informátora - 3/2019 | 1363,43 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 3.4.2019 | 14.04.2019 | 8.4.2019 | |
1021940077 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 234,57 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft Karty | 4.4.2019 | 10.04.2019 | 5.9.2019 | |
1021940076 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 5ks 3/2019 | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.4.2019 | 10.04.2019 | 5.9.2019 | |
1021940080 | Varhaník Daniel DV Veľké Leváre 112 |
51750325 | Oprava žalúzií | 159,60 vrátane DPH |
OV190014 | 5.4.2019 | 10.04.2019 | 5.9.2019 | |
1021940079 | MUDr. Černý Manfréd Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 1-3/2019 | 62,73 bez DPH |
5.4.2019 | 10.04.2019 | 5.9.2019 |